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政府信息公開

2021年度四川省雅安市統(tǒng)計局部門決算

來源:市統(tǒng)計局 發(fā)布時間:2022-08-24 16:11 瀏覽次數(shù): 字體: [ ] 收藏 打印

目錄

第一部分 部門概況 

一、基本職能及主要工作

第二部分 2021年度部門決算情況明

一,、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八,、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋 

第四部分 附件 

第五部分 附表 

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

1.貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計工作的方針,、政策和法律、法規(guī)以及統(tǒng)計制度,、統(tǒng)計標準,,起草規(guī)范性文件,制定全市統(tǒng)計政策,、規(guī)劃地方統(tǒng)計制度,、統(tǒng)計標準,審批縣(區(qū)),、市級部門的地方統(tǒng)計調(diào)查項目以及涉外統(tǒng)計調(diào)查機構和項目,,承擔組織領導和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實,、準確,、及時的責任。

2.建立健全全市國民經(jīng)濟核算體系,,組織實施全市國民經(jīng)濟核算制度,,核算全市地區(qū)生產(chǎn)總值,整理提供國民經(jīng)濟核算資料,,開展分析研究,,指導、監(jiān)督縣(區(qū))國民經(jīng)濟核算工作,。

3.組織實施農(nóng)林牧漁業(yè),、工業(yè)、建筑業(yè),、批發(fā)和零售業(yè),、住宿和餐飲業(yè),、房地產(chǎn)業(yè)等國民經(jīng)濟行業(yè)以及能源、投資,、人口,、收入、科技,、社會發(fā)展基本情況,、環(huán)境基本狀況等領域的統(tǒng)計調(diào)查,建立全市經(jīng)濟社會發(fā)展監(jiān)測評價制度及指標體系,,對重點區(qū)域和重要領域實施監(jiān)測評價,牽頭綜合整理和提供資源,、房屋,、旅游、教育,、衛(wèi)生,、郵電、交通運輸,、社會保障,、公用事業(yè)、對外貿(mào)易,、對外經(jīng)濟等全市基本統(tǒng)計資料,。

4.組織實施人口、經(jīng)濟,、農(nóng)業(yè)等普查和重大國情國力專項調(diào)查,,組織實施全市投入產(chǎn)出調(diào)查。

5.建立健全全市統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核,、監(jiān)控和評估制度,,依法對縣(區(qū))、市級部門重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行審核,、監(jiān)控和評估,,組織指導統(tǒng)計基層基礎建設。

6.對國民經(jīng)濟,、社會發(fā)展,、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析和預測,定期發(fā)布全市經(jīng)濟社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息,,向市委,、市政府及有關部門提供統(tǒng)計咨詢建議,向社會公眾提供統(tǒng)計信息服務,。

7.協(xié)助管理縣(區(qū))統(tǒng)計局正副局長,,會同有關部門組織管理全市統(tǒng)計專業(yè)資格考試,、職務評聘和從業(yè)資格認定工作,指導全市統(tǒng)計專業(yè)人才隊伍建設,,開展統(tǒng)計交流與合作,,監(jiān)督管理地方政府統(tǒng)計部門由中央財政和省級財政提供的統(tǒng)計經(jīng)費。

8.組織制定縣(區(qū)),、市級部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡的基本標準和運行規(guī)則,,建立健全全市統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)和統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng),建立健全市級部門統(tǒng)計信息共享制度,,指導地方統(tǒng)計信息化建設,。

9.承辦市政府交辦的其他事項。

(二)2021年重點工作完成情況

1.總量與質(zhì)量“兩手抓”,,服務經(jīng)濟總量過千億,。一是聚焦三年過千億目標。市統(tǒng)計局按照“保持高于全省的增長速度,,既講人均,、講特色,也講規(guī)模,、講速度,,加快實現(xiàn)總量和規(guī)模提升”要求,形成《全市經(jīng)濟總量三年跨千億統(tǒng)計分析報告》,,分析全省已過千億的16個市(州)從700億元跨越到1000億元的用時和主要產(chǎn)業(yè)情況,,梳理提出250億元增加值增量細化到三次產(chǎn)業(yè)進行測算(一產(chǎn)增加25億元,工業(yè)增加80億元,,建筑業(yè)增加10億元,,三產(chǎn)增加135億元)和縣區(qū)增加值增量測算(雨城區(qū)需達到270億元,名山區(qū)達到130億元,,滎經(jīng)縣達到100億元,,漢源縣達到140億元,石棉縣達到140億元,,天全縣達到100億元,,蘆山縣達到70億元,寶興縣達到50億元),。同時,,積極加強與省級對口部門聯(lián)系,加強經(jīng)濟走勢預警監(jiān)測,,及時發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟運行中的苗頭性趨勢性問題,,為做大雅安經(jīng)濟總量作出統(tǒng)計應有貢獻;二是聚焦高質(zhì)量發(fā)展目標。對標高質(zhì)量發(fā)展指標體系,,形成《我市經(jīng)濟轉型發(fā)展情況分析報告》,,分類分析與全省平均水平有差距、縱向對標未提高和反映創(chuàng)新發(fā)展共享發(fā)展的指標,,提出積極引導企業(yè)招引培育由資源依賴型向高新技術,、高附加值、低能耗轉變,,積極引導大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)由數(shù)據(jù)存儲向數(shù)據(jù)開發(fā)應用轉變,,積極引導林業(yè)發(fā)展由森林資源向碳匯經(jīng)濟轉變的建議。同時,,加強科技研發(fā)投入監(jiān)測,,加強綠色發(fā)展監(jiān)測體系建設,科學客觀反映雅安高質(zhì)量發(fā)展,,綠色發(fā)展示范市建設成果,。

2.主干與六縣“兩手抓”,助力干枝協(xié)調(diào)發(fā)展,。一是聚焦雅州新區(qū)建設。根據(jù)雅州新區(qū)的規(guī)劃,,已收集匯總南充,、眉山、資陽等市(州)新區(qū)核算方案,,結合已有歷史數(shù)據(jù)測算雅州新區(qū)現(xiàn)有的經(jīng)濟總量,、規(guī)上工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資等統(tǒng)計指標,,以后按月按季按年測算雅州新區(qū)相關統(tǒng)計指標,,為雅州新區(qū)科學發(fā)展高質(zhì)量發(fā)展,為奮力實現(xiàn)到2025年新區(qū)常住人口20萬,,地區(qū)生產(chǎn)總值300億元的目標提供統(tǒng)計支撐,;二是聚焦縣域經(jīng)濟先進縣爭創(chuàng)。按照縣域經(jīng)濟監(jiān)測制度要求,,及時收集整理縣域經(jīng)濟相關指標數(shù)據(jù),,加強對各縣(區(qū))經(jīng)濟指標在各自類區(qū)中的情況進行分析,找出縣(區(qū))爭創(chuàng)縣域經(jīng)濟先進縣,、強縣的優(yōu)勢和短板,,提出爭創(chuàng)建議。工作重心下沉,,深入縣(區(qū))指導爭創(chuàng)工作,,積極支持有條件爭創(chuàng)縣域經(jīng)濟先進縣、強縣的縣(區(qū))開展創(chuàng)建工作。

3.增量與規(guī)范“兩手抓”,,確保經(jīng)濟活動應統(tǒng)盡統(tǒng),。一是聚焦增量。督促各縣(區(qū))制定“四上”企業(yè)培育計劃,,編印《雅安市“四上”企業(yè)入庫工作手冊》,,在研究增幅的基礎上充分挖掘經(jīng)濟增長潛力。重點落實專業(yè)市場,、批發(fā)行業(yè)入規(guī)入統(tǒng)問題,,專合社成立農(nóng)產(chǎn)品銷售公司、批發(fā)公司入規(guī)入統(tǒng)問題,,最大可能實現(xiàn)應統(tǒng)盡統(tǒng),。1-11月,雅安市成功申報入庫74家企業(yè),,其中:工業(yè)入庫21家,,建筑業(yè)入庫14家,房地產(chǎn)入庫12家,,批零,、住餐、服務業(yè)入庫27家,,較前三年升規(guī)入庫企業(yè)數(shù)量凈增有明顯提升,;二是緊盯規(guī)范。2020年啟動“統(tǒng)計基層基礎規(guī)范化建設三年攻堅行動”,,編印分專業(yè)統(tǒng)計基礎臺賬,,用三年時間逐步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)和“四上”企業(yè)統(tǒng)計基層基礎工作。利用經(jīng)濟運行分析會,、專業(yè)培訓會等會議,,定期隨機抽選企業(yè)查看統(tǒng)計規(guī)范化建設情況,強化源頭數(shù)據(jù)管理,。嚴格入庫審查,,對不符合入庫條件的企業(yè)不得弄虛作假申報入庫,防止“帶病”入庫,。

4.能力與作風“兩手抓”,,政治站位不斷提高。一是抓好大學習,。通過集體觀看一場直播,、開展一次學習研討、舉辦一次專題黨課,、開設一期學習專欄,、召開一次專題組織生活會、組織一次走訪慰問、參加一次志愿服務,、撰寫一篇心得體會等“八個一”形式開展“七一”系列活動,,抓好“七一”重要講話精神的學習,赴基層宣講5次,。走訪慰問困難群眾,,制定“我為群眾辦實事”項目清單12項,由6個領導每人負責2項,。在全市統(tǒng)計系統(tǒng)開展“統(tǒng)計服務進千企”活動,,提升統(tǒng)計系統(tǒng)黨史學習教育質(zhì)量,提升統(tǒng)計“數(shù)海先鋒 護航發(fā)展”黨建品牌影響力,。二是抓好大改進,,改進工作作風。健全長效調(diào)研機制,,要求市統(tǒng)計局干部沉工作重心,,所有市局中層以上干部必須堅決做到“三個走到”,有風險的統(tǒng)計調(diào)查單位必須走到,,有增長點的潛力對象必須走到,,所有縣(區(qū))統(tǒng)計對口科室必須走到;開展統(tǒng)計服務進千企活動,,要求黨員干部深入企業(yè),,了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況,服務企業(yè)發(fā)展,,規(guī)范統(tǒng)計行為;開展統(tǒng)計培訓進機關活動,,定期征集市級各部門,,縣區(qū)和企業(yè)對統(tǒng)計業(yè)務知識的需求,根據(jù)需求到市級部門開展培訓,。三是抓好大培訓,,提升工作能力。全力開展黨史學習教育,,突出抓好“新民主主義革命史”“社會主義革命和建設史”等四個專題理論學習中心組專題學習,。局黨組書記、局長曾琦帶頭講黨史專題黨課1次,,依托“統(tǒng)計大講堂”,,每季度由2名黨員代表講黨史學習教育“微黨課”。全力開展統(tǒng)計業(yè)務培訓,,先后邀請省統(tǒng)計局總經(jīng)濟師曾俊林,,貿(mào)經(jīng)處處長余學英、核算處副處長余桂南來雅培訓,加大對市級部門和縣(區(qū))的服務指導,,持續(xù)開展“統(tǒng)計知識進機關,、進企業(yè)”活動,探索對8個縣(區(qū))開展全方位輪訓,,提升全市統(tǒng)計系統(tǒng)綜合素能,。

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收,、支總計868.33萬元,。與2020年相比,收,、支總計各減少39.19萬元,,下降4.32%。主要變動原因是年末結轉和結余減少,。

二,、收入決算情況說明

2021年本年收入合計798.91萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入749.92萬元,,占93.87%,;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%,;國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元,,占0%;上級補助收入0萬元,,占0%,;事業(yè)收入0萬元,占0%,;經(jīng)營收入0萬元,,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,,占0%,;其他收入49萬元,占6.13%,。

三,、支出決算情況說明

2021年本年支出合計868.33萬元,其中:基本支出638.37萬元,,占73.52%,;項目支出229.96萬元,占26.48%,;上繳上級支出0萬元,,占0%,;經(jīng)營支出0萬元,占0%,;對附屬單位補助支出0萬元,,占0%。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收,、支總計819.34萬元。與2020年相比,,財政撥款收,、支總計各減少88.18萬元,下降9.72%,。主要變動原因是年初財政撥款結轉和結余減少,。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出819.34萬元,,占本年支出合計的94.36%,。與2020年相比,一般公共預算財政撥款支出減少18.76萬元,,下降2.24%,。主要變動原因是一般行政管理事務支出減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出819.34萬元,,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出655.95萬元,,占80.06%;教育支出(類)0萬元,,占0%,;科學技術(類)支出0萬元,占0%,;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出79.13萬元,,占9.66%,;衛(wèi)生健康支出38.84萬元,,占4.74 %,;住房保障支出45.42萬元,占5.54%,。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數(shù)為819.34,,完成預算100%。其中:

1.一般公共服務(類)統(tǒng)計信息事務(款)行政運行(項):2021年決算數(shù)為441.52萬元,,完成預算100%,。決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

2.一般公共服務(類)統(tǒng)計信息事務(款)一般行政管理事務(項):2021年決算數(shù)為161.93萬元,完成預算100%,。決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

3.一般公共服務(類)統(tǒng)計信息事務(款)事業(yè)運行(項):2021年決算數(shù)為33.46萬元,完成預算100%,。決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

4.一般公共服務(類)統(tǒng)計信息事務(款)其他統(tǒng)計信息事務支出(項):2021年決算數(shù)為19.04萬元,完成預算100%,。決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):2021年決算數(shù)為25.68萬元,完成預算100%,。決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2021年決算數(shù)為42.6萬元,完成預算100%,。決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):2021年決算數(shù)為10.85萬元,完成預算100%,。決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

8.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 行政單位醫(yī)療(項):2021年決算數(shù)為35.95萬元,完成預算100%,。決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

9.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 公務員醫(yī)療補助(項):2021年決算數(shù)為2.89萬元,完成預算100%,。決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2021年決算數(shù)為45.42萬元,完成預算100%,。決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出638.37萬元,,其中:

人員經(jīng)費546.52萬元,,主要包括:基本工資、津貼補貼,、獎金,、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費,、住房公積金,、對個人和家庭的補助,、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出等,。

公用經(jīng)費91.85萬元,,主要包括:辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費、維修(護)費,、租賃費,、會議費、培訓費,、公務接待費,、勞務費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務用車運行維護費、其他交通費等,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.23萬元,完成預算43.61%,,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我局認真貫徹落實中央和地方關于加強黨政機關“三公”經(jīng)費管理的各項規(guī)定,,倡導厲行節(jié)約,推動節(jié)約型機關建設,。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,;公務用車購置及運行維護費支出決算3.5萬元,,占82.74%;公務接待費支出決算0.73萬元,,占17.26%,。具體情況如下:

1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,完成預算100%,。全年安排因公出國(境)團組0次,,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2020年增加/減少0萬元,,增長/下降0%,。與2020年持平,,因本年度本部門無因公出國(境)事務,,故本年度本部門無因公出國(境)經(jīng)費支出,。

2.公務用車購置及運行維護費支出3.5萬元,完成預算50%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年減少0.04萬元,,下降1.13%,。主要原因是我單位嚴格按照中央和地方厲行節(jié)儉節(jié)約及公務用車相關規(guī)定規(guī)范公車使用和經(jīng)費開支,縮減公車運維經(jīng)費,。

其中:公務用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛,、金額0萬元,,越野車0輛、金額0萬元,,載客汽車0輛,、金額0萬元。截至2021年12月底,,單位共有公務用車1輛,,其中:轎車0輛、越野車1輛,、載客汽車0輛,。

公務用車運行維護費支出3.5萬元。主要用于開展專項統(tǒng)計調(diào)查等業(yè)務活動等所需的公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。

3.公務接待費支出0.73萬元,,完成預算27.04%。公務接待費支出決算比2020年減少0.25萬元,,下降25.51%,。主要原因是受新冠肺炎疫情影響,各級公務活動、調(diào)研等相對減少,。其中:國內(nèi)公務接待支出0.73萬元,,主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的用餐費等,。國內(nèi)公務接待10批次,,106人次(不包括陪同人員),共計支出0.73萬元,,具體內(nèi)容包括:接待國家統(tǒng)計局開展健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計工作,、接待省統(tǒng)計局開展統(tǒng)計誠信示范企業(yè)實地核查工作、醫(yī)養(yǎng)結合調(diào)研,、工業(yè)統(tǒng)計,、執(zhí)法檢查,、勞動工資統(tǒng)計、文化產(chǎn)業(yè)調(diào)研,、遂寧市統(tǒng)計局來雅調(diào)研縣域經(jīng)濟統(tǒng)計工作,、縣區(qū)統(tǒng)計局來雅匯報交流等工作。

外事接待支出0萬元,,外事接待0批次,,0人,共計支出0萬元,,本年度本部門無外事接待事項,。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

2021年,,雅安市統(tǒng)計局機關運行經(jīng)費支出91.85萬元,比2020年增加36.22萬元,,增長65%,。主要原因是增加了其他商品和服務支出。

(二)政府采購支出情況

2021年,,雅安市統(tǒng)計局政府采購支出總額40.23萬元,,其中:政府采購貨物支出40.23萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元,。主要用于全市統(tǒng)計系統(tǒng)網(wǎng)絡安全管理現(xiàn)代化建設及升級改造視頻會議系統(tǒng)采購安全感知系統(tǒng)等。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,,占政府采購支出總額的0%,,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,,雅安市統(tǒng)計局共有車輛1輛,其中:主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應急保障用車1輛、其他用車0輛,,單價50萬元以上通用設備0臺(套),,單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門在2021年度預算編制階段,,組織對第七次全國人口普查經(jīng)費項目開展了預算事前績效評估,,對5個項目編制了績效目標,預算執(zhí)行過程中,,選取5個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,,對5個項目開展了績效自評,。本單位在2021年度單位決算中反映“第七次全國人口普查工作經(jīng)費”“綜合統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫運維工作經(jīng)費”“服務業(yè)監(jiān)測”“基本單位名錄庫及數(shù)據(jù)處理平臺建設”“能源統(tǒng)計監(jiān)測”等5個項目績效目標實際完成情況。

(1)第七次全國人口普查項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預算數(shù)20萬元,,執(zhí)行數(shù)為20萬元,完成預算的100%,。通過項目實施,,按國務院要求做好第七次全國人口普查工作,編印人口普查各類資料,,開展人口普查綜合試點,,采集人口普查數(shù)據(jù),為市委,、市政府決策提供依據(jù),,為行業(yè)管理做好服務。

(2)綜合統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫運維項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預算數(shù)20萬元,,執(zhí)行數(shù)為20萬元,完成預算的100%,。通過項目實施,,組織制定縣(區(qū))、市級部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡的基本標準和運行規(guī)則,,建立健全全市統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)和統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng),,建立健全市級部門統(tǒng)計信息共享制度,指導地方統(tǒng)計信息化建設,。

(3)服務業(yè)監(jiān)測項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預算數(shù)10萬元,執(zhí)行數(shù)為10萬元,,完成預算的100%,。通過項目實施,完成月度,、年度規(guī)模以上服務業(yè)統(tǒng)計工作,,協(xié)助績效辦和服領辦制定部門和縣(區(qū))服務業(yè)考核目標清單,分解細化目標任務;開展服務業(yè)發(fā)展分析研究,,加強服務業(yè)統(tǒng)計基層基礎建設,,提高對經(jīng)濟數(shù)據(jù)收集整理工作的時效性、真實性,、準確性,。

(4)基本單位名錄庫及數(shù)據(jù)處理平臺建設項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)12萬元,,執(zhí)行數(shù)為12萬元,,完成預算的100%。通過項目實施,,一是保障全局基本單位名錄庫順利運行,,指導基層熟練掌握信息技術采集相關信息,提高維護效率,,并與省局名錄庫系統(tǒng)無縫對接,,確保數(shù)據(jù)范圍口徑一致;二是保障全局信息化建設順利推進,,提升全市統(tǒng)計系統(tǒng)信息化水平,,為及時采集各項統(tǒng)計監(jiān)測數(shù)據(jù),提供可靠,、安全,、便捷的信息網(wǎng)絡平臺和環(huán)境,為開展各項統(tǒng)計監(jiān)測服務提供基礎保障確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)及時準確收集,,完成統(tǒng)計數(shù)據(jù)采集,、處理等的建設運維和網(wǎng)絡信息安全保障,不斷提升行政效率,,為市委,、市政府決策提供參考依據(jù)。

(5)能源統(tǒng)計監(jiān)測項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預算數(shù)10萬元,,執(zhí)行數(shù)為10萬元,完成預算的100%,。通過項目實施,,能源環(huán)境統(tǒng)計制度方法得到進一步完善,全市節(jié)能降耗完成情況得到準確及時反映,,更好地服務,、引領生態(tài)文明建設和綠色發(fā)展進程,充分發(fā)揮能源環(huán)境統(tǒng)計監(jiān)督職能作用,,助推全市高質(zhì)量發(fā)展,。

同時,,本部門對2021年部門整體開展績效自評,《2021年雅安市統(tǒng)計局部門整體績效評價報告》見附件(第四部分),。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如…(二級預算單位事業(yè)收入情況)等,。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。如…(二級預算單位經(jīng)營收入情況)等。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。主要是…(收入類型)等,。 

5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當年支出的情況下,,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

7.結余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8,、年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.一般公共服務(類)統(tǒng)計信息事務(款)行政運行(項):指雅安市統(tǒng)計局用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出,。

10.一般公共服務(類)統(tǒng)計信息事務(款)一般行政管理事務(項):指雅安市統(tǒng)計局的項目支出,。

11.一般公共服務(類)統(tǒng)計信息事務(款)其他統(tǒng)計信息事務支出(項):指雅安市統(tǒng)計局未單獨設置項級科目的其他項目支出。

12.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出,。

13.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,,按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

16.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

17.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。 

18.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

19.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。

20.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

附件1

2021年雅安市統(tǒng)計局部門整體績效評價報告

一、部門(單位)概況

(一)機構組成,。

雅安市統(tǒng)計局下屬二級單位2個,,其中:參照公務員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位1個,。納入2020年度部門決算編制范圍的二級單位包括:

1.雅安市普查中心

2.雅安市社情民意調(diào)查中心

(二)機構職能,。

1.貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計工作的方針、政策和法律,、法規(guī)以及統(tǒng)計制度,、統(tǒng)計標準,起草規(guī)范性文件,,制定全市統(tǒng)計政策,、規(guī)劃地方統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準,,審批縣(區(qū)),、市級部門的地方統(tǒng)計調(diào)查項目以及涉外統(tǒng)計調(diào)查機構和項目,,承擔組織領導和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實,、準確,、及時的責任。

2.建立健全全市國民經(jīng)濟核算體系,,組織實施全市國民經(jīng)濟核算制度,,核算全市地區(qū)生產(chǎn)總值,整理提供國民經(jīng)濟核算資料,,開展分析研究,,指導、監(jiān)督縣(區(qū))國民經(jīng)濟核算工作,。

3.組織實施農(nóng)林牧漁業(yè),、工業(yè)、建筑業(yè),、批發(fā)和零售業(yè),、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等國民經(jīng)濟行業(yè)以及能源,、投資,、人口,、收入,、科技、社會發(fā)展基本情況,、環(huán)境基本狀況等領域的統(tǒng)計調(diào)查,,建立全市經(jīng)濟社會發(fā)展監(jiān)測評價制度及指標體系,對重點區(qū)域和重要領域實施監(jiān)測評價,,牽頭綜合整理和提供資源,、房屋、旅游,、教育,、衛(wèi)生、郵電,、交通運輸,、社會保障、公用事業(yè),、對外貿(mào)易,、對外經(jīng)濟等全市基本統(tǒng)計資料。

4.組織實施人口,、經(jīng)濟,、農(nóng)業(yè)等普查和重大國情國力專項調(diào)查,,組織實施全市投入產(chǎn)出調(diào)查。

5.建立健全全市統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核,、監(jiān)控和評估制度,,依法對縣(區(qū))、市級部門重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行審核,、監(jiān)控和評估,,組織指導統(tǒng)計基層基礎建設。

6.對國民經(jīng)濟,、社會發(fā)展,、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析和預測,定期發(fā)布全市經(jīng)濟社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息,,向市委,、市政府及有關部門提供統(tǒng)計咨詢建議,向社會公眾提供統(tǒng)計信息服務,。

7.協(xié)助管理縣(區(qū))統(tǒng)計局正副局長,,會同有關部門組織管理全市統(tǒng)計專業(yè)資格考試、職務評聘和從業(yè)資格認定工作,,指導全市統(tǒng)計專業(yè)人才隊伍建設,,開展統(tǒng)計交流與合作,監(jiān)督管理地方政府統(tǒng)計部門由中央財政和省級財政提供的統(tǒng)計經(jīng)費,。

8.組織制定縣(區(qū)),、市級部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡的基本標準和運行規(guī)則,建立健全全市統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)和統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng),,建立健全市級部門統(tǒng)計信息共享制度,,指導地方統(tǒng)計信息化建設。

9.承辦市政府交辦的其他事項,。

(三)人員概況,。

雅安市統(tǒng)計局共有編制數(shù)為40人,其中:行政23人,、參公管理9人,、事業(yè)人員5人、行政工勤3人,。

二,、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況。

2021年本年收入合計798.91萬元,,其中:一般公共預算財政撥款收入749.92萬元,,占93.87%;其他收入49萬元,,占6.13%,。

(二)部門財政資金支出情況,。

2021年本年支出合計868.33萬元,其中:基本支出638.37萬元,,占73.52%,;項目支出229.96萬元,占26.48%,;

三,、部門整體預算績效管理情況

(一)部門預算項目績效管理。

雅安市統(tǒng)計局按要求及時公開預算,、決算,、績效等信息。按要求及時,、準確,、全面開展資產(chǎn)清查工作,上報國有資產(chǎn)報表數(shù)據(jù)遵從真實性,、準確性,、全面性。結合實際情況,,適時進行預算動態(tài)調(diào)整,,確保預算編制的準確性,無違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生,。

(二)結果應用情況,。

2021年,我局嚴格執(zhí)行經(jīng)費開支與報銷審批程序,,確保財政資金支出合法合規(guī),、安全高效,;差旅費及三公經(jīng)費等開支嚴格執(zhí)行“先審批,、在執(zhí)行”制度。同時加強預算收支的管理,建立健全內(nèi)部管理制度,嚴格內(nèi)部管理流程,單位整體支出管理得到了提升;按照要求對績效目標和自評結果進行了公開,。

(三)自評質(zhì)量

我局按要求對2021年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看,本部門績效目標要素完整,指標細化量化,部門績效目標實際實現(xiàn)程度與預期目標相符,。部門年初預算編制較為準確,基本支出與項目支出預算控制情況良好,下一步工作中將繼續(xù)轉變傳統(tǒng)預算管理方式,提高單位對全面預算績效管理的重視程度,同時,完善措施,跟進分析項目收支情況,及時對收支差異明顯項目進行調(diào)整,防止資金沉淀,結轉和結余資金按規(guī)定程序退回財政調(diào)劑使用,有效盤活存量資金。

四,、評價結論及建議

(一)評價結論,。

整體支出績效評價較好。財政資金收支增長或下降合理,嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,控制壓縮了“三公經(jīng)費”的開支,節(jié)能降耗效果顯著,。

(二)存在問題

一是績效目標設置要進一步結合我局職能職責和年度總體工作目標,,提高各項指標的科學性、合理性,,可量化性,。二是預算執(zhí)行中期評估調(diào)整需進一步優(yōu)化,。

(三)改進建議。

一是加強部門績效管理方面的培訓力度,,切實提高經(jīng)辦人員業(yè)務素質(zhì),,增強工作能力。二是加強績效管理宣傳培訓,。積極宣傳普及相關政策規(guī)定,,樹牢績效管理意識理念,為落實績效管理夯實認識基礎,、營造良好輿論環(huán)境,。三是進一步強化預算執(zhí)行,督促各業(yè)務科室和下屬單位,,嚴格按照工作計劃推動預算執(zhí)行,。

雅安市統(tǒng)計局部門2021年度部門整體支出績效評價自評表

績效指標

指標分值

得分

一級指標

二級指標

三級指標

部門預算管理(80分)

預算編制(30分)

目標制定

10

8

目標完成

10

10

編制標準

10

8

預算執(zhí)行(30分)

支出控制

10

8

動態(tài)調(diào)整

10

8

執(zhí)行進度

10

9

完成結果(20分)

預算完成

10

10

違規(guī)記錄

10

10

績效結果應用(20分)

自評質(zhì)量(4分)

自評準確

4

3

信息公開(8分)

目標公開

4

4

自評公開

4

4

整改反饋(8分)

結果整改

4

4

應用反饋

4

4

總分

90

附件2

雅安市統(tǒng)計局2021年部門預算項目支出績效自評報告(第七次全國人口普查項目)

為貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”的戰(zhàn)略部署,提高財政資源配置效率和使用效益,,雅安市統(tǒng)計局對市級財政安排的預算項目2021年第七次全國人口普查項目開展績效評價,。評價采用定量分析和定性分析相結合的方法,通過對項目決策,、項目實施,、項目完成、項目效果四個方面的全面自評,,形成了該項目績效評價自評報告?,F(xiàn)將自評情況報告如下:

一、項目概況

(一)項目基本情況,。

按照《關于做好雅安市第七次全國人口普查工作的通知》(雅府發(fā)〔2020〕1號)要求,,雅安市統(tǒng)計局自2020年起認真開展全國第七次人口普查工作,全市96個鄉(xiāng),、鎮(zhèn),、街道均成立相應機構、部署相關工作,,完成全市“兩員”選聘和綜合培訓工作,,積極對接落實普查經(jīng)費,做好PAD,、普查物聯(lián)卡,、流量充值卡、工作電腦等的保障工作,。積極與公安,、民政、宣傳,、衛(wèi)健,、教育等部門溝通協(xié)作,,推進戶口整頓等相關工作,探索建設“人口信息資源備份庫”,。

(二)項目績效目標,。

1.項目實施主要內(nèi)容。

開展第七次全國人口普查,,做好機構組建,、發(fā)文部署、配強人員,、經(jīng)費編制工作,,采取“線上”廣泛宣傳、“線下”覆蓋宣傳,、“入戶”深度宣傳的模式,,積極營造出普查家喻戶曉濃厚氛圍,做好全市短表72.11萬戶,,長表5.14萬戶登記工作,,與此同時,雨城區(qū)代表四川省接受國家人普辦事后質(zhì)量抽查,,受到國家事后質(zhì)量抽查組的高度肯定,;2021年完成普查登記收尾階段的職業(yè)編碼、驗收工作,,積極穩(wěn)妥做好數(shù)據(jù)發(fā)布工作,,及時啟動普查公報數(shù)據(jù)解讀、分析課題,、普查年鑒,、資料歸檔等后續(xù)工作,持續(xù)做好第七次全國人口普查的“后半篇”文章,。

2.具體績效目標,。

本項目具體績效目標如下:

(1)完成數(shù)量。完成“兩員”選聘人數(shù)7012人,;完成建筑物標繪工作,,共計266044個;完成全市短表72.11萬戶,,長表5.14萬戶登記。

(2)質(zhì)量指標,。第七次全國人口普查數(shù)據(jù)質(zhì)量到達預期目標,,完成率100%。

(3)完成時效,。完成普查登記收尾階段的職業(yè)編碼,、驗收工作,,完成率100%。

(4)社會效益,。按國務院要求做好第七次全國人口普查工作,,編印人口普查各類資料,開展人口普查綜合試點,,采集人口普查數(shù)據(jù),,為市委、市政府決策提供依據(jù),,為行業(yè)管理做好服務,。

(5)滿意度指標。確保普查工作及發(fā)布信息獲得社會認可達90%以上,。

3.實施進度計劃,。

本項目實施進度計劃與時間進度同步。

(三)項目自評步驟及方法,。

本項目采取自評方式,,由辦公室牽頭,業(yè)務科室配合,,按照年初預算時的項目績效目標對照全年完成情況開展自評,。

二、項目資金申報及使用情況

(一)項目資金申報及批復情況,。

2021年,,雅安市統(tǒng)計局申報第七次全國人口普查項目經(jīng)費20萬元,經(jīng)市財政局審核批復預算20萬元,。

(二)資金計劃,、到位及使用情況。

1.資金計劃及到位,。

截至2021年底,,本項目資金計劃20萬元,其中:市財政安排資金20萬元,、其他資金0萬元,;實際到位20萬元,其中:市級財政資金20萬元,、其他資金0萬元,。資金到位率和及時率均為100%。

2.資金使用,。

2021年度,,本項目實際支出20萬元,全部用于第七次全國人口普查工作,項目結余0萬元,。嚴格按照財政批復的額度和開支范圍及標準使用第七次全國人口普查工作經(jīng)費,,無超預算支出情況,專項經(jīng)費的支付依據(jù)及手續(xù)符合財務制度的要求及規(guī)定,。

(三)項目財務管理情況,。

1.管理制度健全。為加強項目預算管理,、規(guī)范財務行為,,我局不斷健全、完善各項經(jīng)費管理辦法和財務管理制度,。如:修訂完善了《雅安市統(tǒng)計局財務管理辦法》等相關的項目經(jīng)費管理文件,,建立了資產(chǎn)、合同管理等內(nèi)控制度,,進一步在執(zhí)行層面規(guī)范和完善相應的管理流程,,切實提升項目管理的執(zhí)行力和有效性。

2.資金使用合規(guī),。雅安市統(tǒng)計局嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》《行政單位會計制度》等國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度,,并按照市財政局的相關要求完成預算編制、執(zhí)行和實施,。確保按批復的預算使用資金,,杜絕擠占、挪用,、虛列支出等違規(guī)違紀情況,。

3.會計核算。雅安市統(tǒng)計局嚴格按照《中華人民共和國會計法》《現(xiàn)金管理暫行條例》和《會計基礎工作規(guī)范》等相關規(guī)定開展會計核算,,堅持以實際發(fā)生的經(jīng)濟活動的原始憑證為依據(jù),,對原始憑證進行審核,并根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證,。各項原始憑證,、記賬憑證填制及時、內(nèi)容完整,、字跡清晰,,并經(jīng)有關責任人簽章、復核,。會計憑證與所附原始單據(jù)相符,。

三、項目實施及管理情況

(一)項目組織實施情況,。

雅安市統(tǒng)計局對項目的方案制定,、采購,、實施等工作嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定,,對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行督促整改,,項目資金使用符合相關財務管理制度規(guī)定,預算執(zhí)行率為100%。

(二)項目管理情況,。

資金分配符合年初申報和審批的使用范圍,,嚴格按照規(guī)定用途使用資金。

(三)項目監(jiān)管情況

加強項目管理,,不定期對項目的執(zhí)行,、開展等工作進行監(jiān)管,未發(fā)現(xiàn)項目執(zhí)行有偏離情況,。

四,、項目績效情況

(一)項目完成情況。

第七次全國人口普查采取“線上”廣泛宣傳,、“線下”覆蓋宣傳,、“入戶”深度宣傳的模式,積極營造出普查家喻戶曉濃厚氛圍,,做好全市短表72.11萬戶,,長表5.14萬戶登記工作,與此同時,,雨城區(qū)代表四川省接受國家人普辦事后質(zhì)量抽查,,受到國家事后質(zhì)量抽查組的高度肯定;2021年完成普查登記收尾階段的職業(yè)編碼,、驗收工作,,積極穩(wěn)妥做好數(shù)據(jù)發(fā)布工作,及時啟動普查公報數(shù)據(jù)解讀,、分析課題,、普查年鑒、資料歸檔等后續(xù)工作,。

(二)項目效益情況,。

緊緊圍繞全市第七次全國人口普查工作,于2021年6月10日發(fā)布《雅安市第七次全國人口普查公報》,據(jù)普查結果顯示,,全市常住人口為1434603人,,與2010年第六次全國人口普查相比,減少72661人,,下降4.82%,。推進普查后期工作,充分利用普查數(shù)據(jù)對民生領域的養(yǎng)老,、婚育,、醫(yī)療,、教育等問題,對中心城區(qū)“雙六十”發(fā)展規(guī)模等問題進行科學的解讀分析研究,,讓普查成果服務于全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展,。

五、評價結論及建議

(一)評價結論

截至2021年底,,我局項目經(jīng)費項目預期目標已全部完成,,并達到預期標準,經(jīng)費未超出預算范圍,。

(二)存在的問題,。

各科室的工作職責還在進一步磨合,原有在用項目的整合難度還較大,。

(三)相關建議,。

提升績效指標編制“針對性”,做好績效指標設計工作,,在不同項目核心績效指標的細化,、量化上下功夫,做到預算指標均能全面,、科學的評價單位項目資金運用情況,,從而提高財政資金支出的使用效益;對項目制定相應管理制度,,確保資金依法依規(guī),。

雅安市統(tǒng)計局2021年部門預算項目支出績效自評報告(綜合統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫運維項目)

為貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”的戰(zhàn)略部署,提高財政資源配置效率和使用效益,,雅安市統(tǒng)計局對市級財政安排的預算項目2021年綜合統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫運維項目開展績效評價,。評價采用定量分析和定性分析相結合的方法,通過對項目決策,、項目實施,、項目完成、項目效果四個方面的全面自評,,形成了該項目績效評價自評報告?,F(xiàn)將自評情況報告如下:

一、項目概況

(一)項目基本情況,。

用于對原有信息系統(tǒng)及設備進行升級改造,,推進實施政務信息系統(tǒng)整合共享;用于統(tǒng)計系統(tǒng)網(wǎng)絡擴容,、六縣兩區(qū)統(tǒng)計數(shù)據(jù)專網(wǎng)運維及對原有信息系統(tǒng)設備進行遷移上云,。

(二)項目績效目標。

1.項目實施主要內(nèi)容,。

組織制定縣(區(qū)),、市級部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡的基本標準和運行規(guī)則,,建立健全全市統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)和統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng),建立健全市級部門統(tǒng)計信息共享制度,,指導地方統(tǒng)計信息化建設,。

2.具體績效目標。

本項目具體績效目標如下:

(1)完成數(shù)量,。完成局內(nèi)網(wǎng)網(wǎng)站,、VRV安全管理客戶端平臺,、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略平臺,、終端防護優(yōu)化系統(tǒng)遷移,完成率100%,。

(2)質(zhì)量指標,。完成六縣兩區(qū)統(tǒng)計專網(wǎng)、統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫運維,,完成率100%,。

(3)完成時效。保障全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)運行安全平穩(wěn),,保證統(tǒng)計數(shù)據(jù)的順利報送匯總,,完成率100%。

(4)社會效益,。提高了統(tǒng)計系統(tǒng)網(wǎng)絡安全性,、穩(wěn)定性和可擴展性,為開展各項統(tǒng)計業(yè)務工作提供了更加堅實的保障,,為行業(yè)管理做好服務,。

(5)滿意度指標。確保統(tǒng)計工作及網(wǎng)絡信息發(fā)布獲得社會認可達90%以上,。

3.實施進度計劃,。

本項目實施進度計劃與時間進度同步。

(三)項目自評步驟及方法,。

本項目采取自評方式,,由辦公室牽頭,業(yè)務科室配合,,按照年初預算時的項目績效目標對照全年完成情況開展自評,。

二、項目資金申報及使用情況

(一)項目資金申報及批復情況,。

2021年,,雅安市統(tǒng)計局申報綜合統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫運維項目經(jīng)費20萬元,經(jīng)市財政局審核批復預算20萬元,。

(二)資金計劃,、到位及使用情況,。

1.資金計劃及到位。

截至2021年底,,本項目資金計劃20萬元,,其中:市財政安排資金20萬元、其他資金0萬元,;實際到位20萬元,,其中:市級財政資金20萬元、其他資金0萬元,。資金到位率和及時率均為100%,。

2.資金使用。

2021年度,,本項目實際支出20萬元,,全部用于綜合統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫運維工作,項目結余0萬元,。嚴格按照財政批復的額度和開支范圍及標準使用綜合統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫運維工作經(jīng)費,,無超預算支出情況,專項經(jīng)費的支付依據(jù)及手續(xù)符合財務制度的要求及規(guī)定,。

(三)項目財務管理情況,。

1.管理制度健全。為加強項目預算管理,、規(guī)范財務行為,,我局不斷健全、完善各項經(jīng)費管理辦法和財務管理制度,。如:修訂完善了《雅安市統(tǒng)計局財務管理辦法》等相關的項目經(jīng)費管理文件,,建立了資產(chǎn)、合同管理等內(nèi)控制度,,進一步在執(zhí)行層面規(guī)范和完善相應的管理流程,,切實提升項目管理的執(zhí)行力和有效性。

2.資金使用合規(guī),。雅安市統(tǒng)計局嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》《行政單位會計制度》等國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度,,并按照市財政局的相關要求完成預算編制、執(zhí)行和實施,。確保按批復的預算使用資金,,杜絕擠占、挪用,、虛列支出等違規(guī)違紀情況,。

3.會計核算。雅安市統(tǒng)計局嚴格按照《中華人民共和國會計法》《現(xiàn)金管理暫行條例》和《會計基礎工作規(guī)范》等相關規(guī)定開展會計核算,,堅持以實際發(fā)生的經(jīng)濟活動的原始憑證為依據(jù),,對原始憑證進行審核,,并根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。各項原始憑證,、記賬憑證填制及時,、內(nèi)容完整、字跡清晰,,并經(jīng)有關責任人簽章,、復核。會計憑證與所附原始單據(jù)相符,。

三,、項目實施及管理情況

(一)項目組織實施情況。

雅安市統(tǒng)計局對項目的方案制定,、采購,、實施等工作嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定,對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行督促整改,,項目資金使用符合相關財務管理制度規(guī)定,預算執(zhí)行率為100%。

(二)項目管理情況,。

資金分配符合年初申報和審批的使用范圍,,嚴格按照規(guī)定用途使用資金。

(三)項目監(jiān)管情況

加強項目管理,,不定期對項目的執(zhí)行,、開展等工作進行監(jiān)管,未發(fā)現(xiàn)項目執(zhí)行有偏離情況,。

四,、項目績效情況

(一)項目完成情況。

2021年組織制定縣(區(qū)),、市級部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡的基本標準和運行規(guī)則,,建立健全全市統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)和統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng),建立健全市級部門統(tǒng)計信息共享制度,,指導地方統(tǒng)計信息化建設,;完成局內(nèi)網(wǎng)網(wǎng)站、VRV安全管理客戶端平臺,、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略平臺,、終端防護優(yōu)化系統(tǒng)遷移,完成六縣兩區(qū)統(tǒng)計專網(wǎng),、統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫運維,,完成率100%。

(二)項目效益情況,。

該項目的實施,,保障了全市統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)和統(tǒng)計信息網(wǎng)站正常運行,,提高了統(tǒng)計服務能力,保障對象滿意度達90%,。

五,、評價結論及建議

(一)評價結論

截至2021年底,我局項目經(jīng)費項目預期目標已全部完成,,并達到預期標準,,經(jīng)費未超出預算范圍。

(二)存在的問題,。

各科室的工作職責還在進一步磨合,,原有在用項目的整合難度還較大。

(三)相關建議,。

提升績效指標編制“針對性”,,做好績效指標設計工作,在不同項目核心績效指標的細化,、量化上下功夫,,做到預算指標均能全面、科學的評價單位項目資金運用情況,,從而提高財政資金支出的使用效益,;對項目制定相應管理制度,確保資金依法依規(guī),。

雅安市統(tǒng)計局2021年部門預算項目支出績效自評報告(服務業(yè)監(jiān)測項目)

為貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”的戰(zhàn)略部署,,提高財政資源配置效率和使用效益,雅安市統(tǒng)計局對市級財政安排的預算項目2021年服務業(yè)監(jiān)測項目開展績效評價,。評價采用定量分析和定性分析相結合的方法,,通過對項目決策、項目實施,、項目完成,、項目效果四個方面的全面自評,形成了該項目績效評價自評報告?,F(xiàn)將自評情況報告如下:

一,、項目概況

(一)項目基本情況。

服務業(yè)監(jiān)測項目是雅安市統(tǒng)計局常年延續(xù)性項目,,主要工作任務是完成全市月度,、年度規(guī)模以上服務業(yè)統(tǒng)計工作,協(xié)助績效辦和服領辦制定部門和縣(區(qū))服務業(yè)考核目標清單,,分解細化目標任務,;開展服務業(yè)發(fā)展分析研究,加強服務業(yè)統(tǒng)計基層基礎建設,提高對經(jīng)濟數(shù)據(jù)收集整理工作的時效性,、真實性,、準確性。

(二)項目績效目標,。

1.項目實施主要內(nèi)容,。

開展全市月度、年度規(guī)模以上服務業(yè)統(tǒng)計工作,,協(xié)助績效辦和服領辦制定部門和縣(區(qū))服務業(yè)考核目標清單,,分解細化目標任務;開展服務業(yè)發(fā)展分析研究,,加強服務業(yè)統(tǒng)計基層基礎建設,,提高對經(jīng)濟數(shù)據(jù)收集整理工作的時效性、真實性,、準確性,。

2.具體績效目標。

本項目具體績效目標如下:

(1)完成數(shù)量,。全市服務業(yè)統(tǒng)計業(yè)務培訓到達預期目標,,完成率100%。

(2)質(zhì)量指標,。全市服務業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量到達預期目標,,完成率100%。

(3)完成時效,。服務業(yè)統(tǒng)計專業(yè)報表完成率達100%。

(4)社會效益,。為完善未來收入,、消費、教育,、就業(yè),、養(yǎng)老、醫(yī)療,、社會保障等政策措施提供統(tǒng)計支撐,。

(5)滿意度指標。統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)布信息獲得社會認可達90%以上,。

3.實施進度計劃,。

本項目實施進度計劃與時間進度同步。

(三)項目自評步驟及方法,。

本項目采取自評方式,,由辦公室牽頭,業(yè)務科室配合,,按照年初預算時的項目績效目標對照全年完成情況開展自評,。

二,、項目資金申報及使用情況

(一)項目資金申報及批復情況。

2021年,,雅安市統(tǒng)計局申報服務業(yè)監(jiān)測項目經(jīng)費10萬元,,經(jīng)市財政局審核批復預算10萬元。

(二)資金計劃,、到位及使用情況,。

1.資金計劃及到位。

截至2021年底,,本項目資金計劃10萬元,,其中:市財政安排資金10萬元、其他資金0萬元,;實際到位10萬元,,其中:市級財政資金10萬元、其他資金0萬元,。資金到位率和及時率均為100%,。

2.資金使用。

2021年度,,本項目實際支出10萬元,,全部用于服務業(yè)監(jiān)測工作,項目結余0萬元,。嚴格按照財政批復的額度和開支范圍及標準使用服務業(yè)監(jiān)測工作經(jīng)費,,無超預算支出情況,專項經(jīng)費的支付依據(jù)及手續(xù)符合財務制度的要求及規(guī)定,。

(三)項目財務管理情況,。

1.管理制度健全。為加強項目預算管理,、規(guī)范財務行為,,我局不斷健全、完善各項經(jīng)費管理辦法和財務管理制度,。如:修訂完善了《雅安市統(tǒng)計局財務管理辦法》等相關的項目經(jīng)費管理文件,,建立了資產(chǎn)、合同管理等內(nèi)控制度,,進一步在執(zhí)行層面規(guī)范和完善相應的管理流程,,切實提升項目管理的執(zhí)行力和有效性。

2.資金使用合規(guī),。雅安市統(tǒng)計局嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》《行政單位會計制度》等國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度,,并按照市財政局的相關要求完成預算編制、執(zhí)行和實施。確保按批復的預算使用資金,,杜絕擠占,、挪用、虛列支出等違規(guī)違紀情況,。

3.會計核算,。雅安市統(tǒng)計局嚴格按照《中華人民共和國會計法》《現(xiàn)金管理暫行條例》和《會計基礎工作規(guī)范》等相關規(guī)定開展會計核算,堅持以實際發(fā)生的經(jīng)濟活動的原始憑證為依據(jù),,對原始憑證進行審核,,并根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。各項原始憑證,、記賬憑證填制及時,、內(nèi)容完整、字跡清晰,,并經(jīng)有關責任人簽章,、復核。會計憑證與所附原始單據(jù)相符,。

三,、項目實施及管理情況

(一)項目組織實施情況。

雅安市統(tǒng)計局對項目的方案制定,、采購,、實施等工作嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定,對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行督促整改,,項目資金使用符合相關財務管理制度規(guī)定,預算執(zhí)行率為100%,。

(二)項目管理情況。

資金分配符合年初申報和審批的使用范圍,,嚴格按照規(guī)定用途使用資金,。

(三)項目監(jiān)管情況

加強項目管理,不定期對項目的執(zhí)行,、開展等工作進行監(jiān)管,未發(fā)現(xiàn)項目執(zhí)行有偏離情況,。

四,、項目績效情況

(一)項目完成情況。

搞好部分行業(yè)事業(yè)單位統(tǒng)計調(diào)查工作,,協(xié)調(diào)教育,、衛(wèi)健、民政等部門分別負責對應的行業(yè)事業(yè)單位,,共同解決工作開展中遇到的困難與問題,,順利完成勞動工資統(tǒng)計規(guī)下單位擴樣調(diào)查600家以上。

(二)項目效益情況。

一是確保規(guī)上企業(yè)網(wǎng)報率達到100%,,通過網(wǎng)絡指導,、跟蹤服務和電話咨詢等方式及時給予企業(yè)幫助,確保服務業(yè)企業(yè)成功報送,。二是做好規(guī)下服務業(yè)企業(yè)跟蹤服務,,及時更新營業(yè)狀態(tài)與聯(lián)系方式等詳細資料,確保規(guī)下企業(yè)不漏報不錯報,。

五,、評價結論及建議

(一)評價結論

截至2021年底,我局項目經(jīng)費項目預期目標已全部完成,,并達到預期標準,,經(jīng)費未超出預算范圍。

(二)存在的問題,。

各科室的工作職責還在進一步磨合,,原有在用項目的整合難度還較大。

(三)相關建議,。

提升績效指標編制“針對性”,,做好績效指標設計工作,在不同項目核心績效指標的細化,、量化上下功夫,,做到預算指標均能全面、科學的評價單位項目資金運用情況,,從而提高財政資金支出的使用效益,;對項目制定相應管理制度,確保資金依法依規(guī),。

雅安市統(tǒng)計局2021年部門預算項目支出績效自評報告(基本單位名錄庫及數(shù)據(jù)處理平臺建設項目)

為貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”的戰(zhàn)略部署,,提高財政資源配置效率和使用效益,雅安市統(tǒng)計局對市級財政安排的預算項目2021年基本單位名錄庫及數(shù)據(jù)處理平臺建設項目開展績效評價,。評價采用定量分析和定性分析相結合的方法,,通過對項目決策、項目實施,、項目完成,、項目效果四個方面的全面自評,形成了該項目績效評價自評報告?,F(xiàn)將自評情況報告如下:

一,、項目概況

(一)項目基本情況。

為保障全局基本單位名錄庫順利運行,,指導基層熟練掌握信息技術采集相關信息,,提高維護效率,,2021預算安排基本單位名錄庫及數(shù)據(jù)處理平臺建設工作經(jīng)費12萬元,用于開展各項統(tǒng)計監(jiān)測服務,,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)及時準確收集,,完成統(tǒng)計數(shù)據(jù)采集、處理等的建設運維和網(wǎng)絡信息安全保障,。

性,、真實性、準確性,。

(二)項目績效目標,。

1.項目實施主要內(nèi)容。

一是保障全局基本單位名錄庫順利運行,,指導基層熟練掌握信息技術采集相關信息,,提高維護效率,并與省局名錄庫系統(tǒng)無縫對接,,確保數(shù)據(jù)范圍口徑一致,;二是保障全局信息化建設順利推進,提升全市統(tǒng)計系統(tǒng)信息化水平,,為及時采集各項統(tǒng)計監(jiān)測數(shù)據(jù),,提供可靠、安全,、便捷的信息網(wǎng)絡平臺和環(huán)境,,為開展各項統(tǒng)計監(jiān)測服務提供基礎保障確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)及時準確收集,完成統(tǒng)計數(shù)據(jù)采集,、處理等的建設運維和網(wǎng)絡信息安全保障,,不斷提升行政效率,為市委,、市政府決策提供參考依據(jù),。

2.具體績效目標。

本項目具體績效目標如下:

(1)完成數(shù)量,。統(tǒng)計數(shù)據(jù)安全管理運維2次,。

(2)質(zhì)量指標。全市統(tǒng)計信息網(wǎng)絡平臺和環(huán)境到達預期要求,。

(3)完成時效,。統(tǒng)計專業(yè)報表完成率達100%。

(4)社會效益,。主要數(shù)據(jù)產(chǎn)品未受到質(zhì)疑,未產(chǎn)生不良影響,。

(5)滿意度指標,。數(shù)據(jù)產(chǎn)品和分析研究得到用戶認可,;網(wǎng)絡使用者認可度達90%以上。

3.實施進度計劃,。

本項目實施進度計劃與時間進度同步,。

(三)項目自評步驟及方法。

本項目采取自評方式,,由辦公室牽頭,,業(yè)務科室配合,按照年初預算時的項目績效目標對照全年完成情況開展自評,。

二,、項目資金申報及使用情況

(一)項目資金申報及批復情況。

2021年,,雅安市統(tǒng)計局申報基本單位名錄庫及數(shù)據(jù)處理平臺建設項目經(jīng)費12萬元,,經(jīng)市財政局審核批復預算12萬元。

(二)資金計劃,、到位及使用情況,。

1.資金計劃及到位。

截至2021年底,,本項目資金計劃12萬元,,其中:市財政安排資金12萬元、其他資金0萬元,;實際到位12萬元,,其中:市級財政資金12萬元、其他資金0萬元,。資金到位率和及時率均為100%,。

2.資金使用。

2021年度,,本項目實際支出12萬元,,全部用于基本單位名錄庫及數(shù)據(jù)處理平臺建設工作,項目結余0萬元,。嚴格按照財政批復的額度和開支范圍及標準使用基本單位名錄庫及數(shù)據(jù)處理平臺建設項目工作經(jīng)費,,無超預算支出情況,專項經(jīng)費的支付依據(jù)及手續(xù)符合財務制度的要求及規(guī)定,。

(三)項目財務管理情況,。

1.管理制度健全。為加強項目預算管理,、規(guī)范財務行為,,我局不斷健全、完善各項經(jīng)費管理辦法和財務管理制度,。如:修訂完善了《雅安市統(tǒng)計局財務管理辦法》等相關的項目經(jīng)費管理文件,,建立了資產(chǎn),、合同管理等內(nèi)控制度,進一步在執(zhí)行層面規(guī)范和完善相應的管理流程,,切實提升項目管理的執(zhí)行力和有效性,。

2.資金使用合規(guī)。雅安市統(tǒng)計局嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》《行政單位會計制度》等國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度,,并按照市財政局的相關要求完成預算編制,、執(zhí)行和實施。確保按批復的預算使用資金,,杜絕擠占,、挪用、虛列支出等違規(guī)違紀情況,。

3.會計核算,。雅安市統(tǒng)計局嚴格按照《中華人民共和國會計法》《現(xiàn)金管理暫行條例》和《會計基礎工作規(guī)范》等相關規(guī)定開展會計核算,堅持以實際發(fā)生的經(jīng)濟活動的原始憑證為依據(jù),,對原始憑證進行審核,,并根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。各項原始憑證,、記賬憑證填制及時,、內(nèi)容完整、字跡清晰,,并經(jīng)有關責任人簽章,、復核。會計憑證與所附原始單據(jù)相符,。

三,、項目實施及管理情況

(一)項目組織實施情況。

雅安市統(tǒng)計局對項目的方案制定,、采購,、實施等工作嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定,對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行督促整改,,項目資金使用符合相關財務管理制度規(guī)定,預算執(zhí)行率為100%,。

(二)項目管理情況。

資金分配符合年初申報和審批的使用范圍,,嚴格按照規(guī)定用途使用資金,。

(三)項目監(jiān)管情況

加強項目管理,不定期對項目的執(zhí)行,、開展等工作進行監(jiān)管,,未發(fā)現(xiàn)項目執(zhí)行有偏離情況。

四,、項目績效情況

(一)項目完成情況,。

2021年雅安市統(tǒng)計局通過抓單位名錄管理,、抓數(shù)據(jù)質(zhì)量管控,提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)采集的工作效率,,加強統(tǒng)計數(shù)據(jù)監(jiān)控和網(wǎng)絡信息安全,加強單位內(nèi)控管理,,降低機關行政運行成本,,提高信息化運維對統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實性和時效性的保障能力。

(二)項目效益情況,。

該項目的實施,,降低了機關行政運行成本,提高信息化運維對統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實性和時效性的保障能力,。

五,、評價結論及建議

(一)評價結論

截至2021年底,我局項目經(jīng)費項目預期目標已全部完成,,并達到預期標準,,經(jīng)費未超出預算范圍。

(二)存在的問題,。

各科室的工作職責還在進一步磨合,,原有在用項目的整合難度還較大。

(三)相關建議,。

提升績效指標編制“針對性”,,做好績效指標設計工作,在不同項目核心績效指標的細化,、量化上下功夫,,做到預算指標均能全面、科學的評價單位項目資金運用情況,,從而提高財政資金支出的使用效益,;對項目制定相應管理制度,確保資金依法依規(guī),。

雅安市統(tǒng)計局2021年部門預算項目支出績效自評報告(能源統(tǒng)計監(jiān)測項目)

為貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”的戰(zhàn)略部署,,提高財政資源配置效率和使用效益,雅安市統(tǒng)計局對市級財政安排的預算項目2021年能源統(tǒng)計監(jiān)測項目開展績效評價,。評價采用定量分析和定性分析相結合的方法,,通過對項目決策、項目實施,、項目完成,、項目效果四個方面的全面自評,形成了該項目績效評價自評報告?,F(xiàn)將自評情況報告如下:

一,、項目概況

(一)項目基本情況,。

按照四川省關于生態(tài)文明建設的總體要求和節(jié)能減排工作部署,雅安牢固樹立并認真踐行“創(chuàng)新,、協(xié)調(diào),、綠色、開放,、共享”發(fā)展理念,,強化能耗總量和強度“雙控”舉措,進一步深化節(jié)能降耗管理工作,,把節(jié)能降耗,、低碳發(fā)展作為推進生態(tài)文明建設、轉變發(fā)展方式的重要抓手,,努力構建資源節(jié)約,、環(huán)境友好的生產(chǎn)方式和消費模式,節(jié)能降耗工作取得顯著成效,。

(二)項目績效目標,。

1.項目實施主要內(nèi)容。

通過項目實施,,全市節(jié)能降耗完成情況得到準確及時反映,,更好地服務、引領生態(tài)文明建設和綠色發(fā)展進程,,充分發(fā)揮能源環(huán)境統(tǒng)計監(jiān)督職能作用,,助推全市高質(zhì)量發(fā)展。

2.具體績效目標,。

本項目具體績效目標如下:

(1)完成數(shù)量,。完成“十四五”能耗目標預測,撰寫全市能源專題分析,。

(2)質(zhì)量指標,。完成各縣(區(qū))2019年綠色發(fā)展指數(shù)的收集、測算,、反饋等工作100%,。

(3)完成時效。能源報表完成率達100%,。

(4)社會效益,。雅安單位GDP能耗整體呈現(xiàn)下降態(tài)勢,節(jié)能降耗取得顯著成效,。

(5)滿意度指標,。統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)布信息獲得社會認可達90%以上。

3.實施進度計劃。

本項目實施進度計劃與時間進度同步,。

(三)項目自評步驟及方法,。

本項目采取自評方式,由辦公室牽頭,,業(yè)務科室配合,,按照年初預算時的項目績效目標對照全年完成情況開展自評。

二,、項目資金申報及使用情況

(一)項目資金申報及批復情況,。

2021年,雅安市統(tǒng)計局申報能源統(tǒng)計監(jiān)測項目經(jīng)費10萬元,,經(jīng)市財政局審核批復預算10萬元。

(二)資金計劃,、到位及使用情況,。

1.資金計劃及到位。

截至2021年底,,本項目資金計劃10萬元,,其中:市財政安排資金10萬元、其他資金0萬元,;實際到位10萬元,,其中:市級財政資金10萬元、其他資金0萬元,。資金到位率和及時率均為100%,。

2.資金使用。

2021年度,,本項目實際支出10萬元,,全部用于能源統(tǒng)計監(jiān)測工作,項目結余0萬元,。嚴格按照財政批復的額度和開支范圍及標準使用能源統(tǒng)計監(jiān)測工作經(jīng)費,,無超預算支出情況,專項經(jīng)費的支付依據(jù)及手續(xù)符合財務制度的要求及規(guī)定,。

(三)項目財務管理情況,。

1.管理制度健全。為加強項目預算管理,、規(guī)范財務行為,,我局不斷健全、完善各項經(jīng)費管理辦法和財務管理制度,。如:修訂完善了《雅安市統(tǒng)計局財務管理辦法》等相關的項目經(jīng)費管理文件,,建立了資產(chǎn)、合同管理等內(nèi)控制度,進一步在執(zhí)行層面規(guī)范和完善相應的管理流程,,切實提升項目管理的執(zhí)行力和有效性,。

2.資金使用合規(guī)。雅安市統(tǒng)計局嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》《行政單位會計制度》等國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度,,并按照市財政局的相關要求完成預算編制,、執(zhí)行和實施。確保按批復的預算使用資金,,杜絕擠占,、挪用、虛列支出等違規(guī)違紀情況,。

3.會計核算,。雅安市統(tǒng)計局嚴格按照《中華人民共和國會計法》《現(xiàn)金管理暫行條例》和《會計基礎工作規(guī)范》等相關規(guī)定開展會計核算,堅持以實際發(fā)生的經(jīng)濟活動的原始憑證為依據(jù),,對原始憑證進行審核,,并根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。各項原始憑證,、記賬憑證填制及時,、內(nèi)容完整、字跡清晰,,并經(jīng)有關責任人簽章,、復核。會計憑證與所附原始單據(jù)相符,。

三,、項目實施及管理情況

(一)項目組織實施情況。

雅安市統(tǒng)計局對項目的方案制定,、采購,、實施等工作嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定,對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行督促整改,,項目資金使用符合相關財務管理制度規(guī)定,預算執(zhí)行率為100%,。

(三)項目管理情況。

資金分配符合年初申報和審批的使用范圍,,嚴格按照規(guī)定用途使用資金,。

(三)項目監(jiān)管情況

加強項目管理,不定期對項目的執(zhí)行,、開展等工作進行監(jiān)管,,未發(fā)現(xiàn)項目執(zhí)行有偏離情況。

四,、項目績效情況

(一)項目完成情況,。

完成“十四五”能耗目標預測,立項開展2021年四川省統(tǒng)計科學研究計劃重點項目《以創(chuàng)新驅動助推雅安綠色發(fā)展研究》。

(二)項目效益情況,。

真實準確完整及時反映全市節(jié)能降耗完成情況,,更好地反映、服務,、引領生態(tài)文明建設和綠色發(fā)展進程,,充分發(fā)揮能源環(huán)境統(tǒng)計監(jiān)督職能作用,助推全市高質(zhì)量發(fā)展,。

五,、評價結論及建議

(一)評價結論

截至2021年底,我局項目經(jīng)費項目預期目標已全部完成,,并達到預期標準,,經(jīng)費未超出預算范圍。

(二)存在的問題,。

各科室的工作職責還在進一步磨合,,原有在用項目的整合難度還較大。

(三)相關建議,。

提升績效指標編制“針對性”,做好績效指標設計工作,,在不同項目核心績效指標的細化,、量化上下功夫,做到預算指標均能全面,、科學的評價單位項目資金運用情況,,從而提高財政資金支出的使用效益;對項目制定相應管理制度,,確保資金依法依規(guī),。 

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

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