目錄
第一部分 單位概況
一,、職能簡介
二,、2021年重點工作完成情況
第二部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 單位概況
一、職能簡介
雅安市綜合行政執(zhí)法支隊主要職能是:負(fù)責(zé)在雅安城市規(guī)劃區(qū),、建成區(qū)范圍內(nèi)開展城市管理相對集中行政處罰權(quán)工作,;負(fù)責(zé)市中心城市規(guī)劃區(qū)、建成區(qū)范圍內(nèi)的非法私搭亂建的執(zhí)法工作,,市容,、市貌行政執(zhí)法工作,;負(fù)責(zé)行政執(zhí)法領(lǐng)域內(nèi)的巡查工作,對城市中心規(guī)劃區(qū),、建成區(qū)內(nèi)占道經(jīng)營,、各類廣告、標(biāo)牌,、霓虹燈的設(shè)置等進(jìn)行行政執(zhí)法,;受理涉及城市管理的群眾舉報和來信來訪等工作。
二,、2021年重點工作完成情況
2021年,,支隊堅持以黨建為統(tǒng)領(lǐng),深入踐行“把溫情留給城市,,讓執(zhí)法回歸初心”理念,,推進(jìn)黨建和業(yè)務(wù)融合發(fā)展,深入開展黨史學(xué)習(xí)教育“我為群眾辦實事”實踐活動,,組織進(jìn)行城市精細(xì)化治理提升,、基層組織建設(shè)、開展“大學(xué)習(xí),、大走訪,、大調(diào)研”活動,積極推進(jìn)工作實踐,。省住建廳有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)帶隊到雅安調(diào)研,,市(州)同行多次組織赴雅安考察學(xué)習(xí),,充分認(rèn)可綜合執(zhí)法“雅安模式”,。“非接觸性執(zhí)法”,、“8+2”背街小巷環(huán)境治理等經(jīng)驗做法和工作亮點,,被住建部官方微信客戶端“大城管”轉(zhuǎn)載刊發(fā)。
(一)強化思想政治引領(lǐng),。扎實開展黨史學(xué)習(xí)教育,,組織1期40名黨員干部赴夾金山干部學(xué)院開展黨史學(xué)習(xí)教育主題班次培訓(xùn),組織黨員過政治生日,、參觀中國共產(chǎn)黨成立100周年成就展等,。局黨組班子組成5個調(diào)研組,緊扣城市管理精細(xì)化,、“法治,、智治、品質(zhì)”提升,、“非接觸性執(zhí)法”,、大數(shù)據(jù)智慧管城等問題,,深入開展“大學(xué)習(xí)、大走訪,、大調(diào)研”,,調(diào)研形成專題報告。組織開展政風(fēng)行風(fēng)“回頭看”專項整治,,全面整改市委第十一輪巡察反饋問題,,壓實黨建責(zé)任,制定印發(fā)并實施2021年《黨建工作要點》,、《黨建工作責(zé)任清單》,。建立健全黨組書記、機關(guān)黨委書記,、黨支部書記“三級責(zé)任”體系,,壓緊壓實黨風(fēng)廉政責(zé)任。開展“爭當(dāng)城市文明守護(hù)先鋒,,爭做綜合執(zhí)法踐行模范”黨建攻堅活動,,進(jìn)一步健全優(yōu)化構(gòu)建起“1個機關(guān)黨委+7個黨支部+N個黨小組”基層組織體系,提高組織建設(shè)的規(guī)范化,、制度化,、科學(xué)化。對照市委巡察反饋問題,、舉一反三,、夯實責(zé)任、真抓實改,,多次召開黨組會,、專題會,逐條研究《問題臺賬》,,審議通過《責(zé)任清單》,,形成《整改方案》,實施“臺賬式管理”和“銷號制落實”,,高標(biāo)準(zhǔn),、高質(zhì)量完成整改任務(wù),并長期堅持,。
(二)推進(jìn)城市治理精細(xì)化提升,。開展校園周邊、農(nóng)貿(mào)市場周邊,、“8+2”背街小巷環(huán)境整治,,用法治常態(tài)鞏固提升市容環(huán)境秩序,主要領(lǐng)導(dǎo)一線帶隊巡查30余次,,開展人員在崗在位,、文明執(zhí)法,、共享單車巡查等專項督查30余次,調(diào)取執(zhí)法記錄儀視頻110余段,,印發(fā)工作督查通報13期,,全覆蓋督查黨員干部、協(xié)助執(zhí)法人員720余人次,,通報9人,,扣除每月考核分9人;有效發(fā)揮督查考核指揮棒作用,,督查公益性崗位人員260人次,,通報落實網(wǎng)格化責(zé)任不到位6人,開除1人,,不文明執(zhí)法1人,,督辦整改問題200余個。強化工作宣傳,,依托門戶網(wǎng)站,、官方微信,及時發(fā)布工作動態(tài)200余篇,,全年推送微信文章40余篇,,閱讀量約4萬余人次。開展市容秩序大整治,,清理游商,、違規(guī)店招、“牛皮癬”,拆除違規(guī)雨棚雨傘,,因地制宜施劃非機動車停車位,、更新設(shè)置物理隔離欄,增設(shè)停車標(biāo)識,。開展大院“聯(lián)包幫”,,投入幫扶資金,,提升院落環(huán)境,,開展創(chuàng)建宣傳、文明勸導(dǎo),、衛(wèi)生保潔,。全年累計出動執(zhí)法車輛3000余輛次,開展集中整治2400余次,,文明勸導(dǎo)宣傳22000余人次,,規(guī)范占道經(jīng)營10000余次,清理流動攤點14800余次,,規(guī)范非機動車輛6800余次,,拆除廣告店招420余個,,清理“牛皮癬”小廣告11300余處,拆除違建360余處,、7000余平方米,,發(fā)放“三色執(zhí)法清單”1400余份,辦理占道經(jīng)營類案件1060余件,、處罰款6.36余萬元,。深入推進(jìn)綜合執(zhí)法“街長制”和“軌跡化”管理提升,把精細(xì)化管理標(biāo)準(zhǔn)和責(zé)任落實到“最后一米”,、“最后一人”,,全覆蓋對雨城區(qū)中心城區(qū)196條主要街道實施常態(tài)長效管理,實施網(wǎng)格化與工作軌跡融合發(fā)展,,全年共受理各類城市管理問題94917件,,處置率99.23%,按期處置率87.64%,,城市精細(xì)化管理工作向“更精,、更細(xì)、更實”良好深化發(fā)展,。
(三)開展背街小巷環(huán)境整治,。堅持“街巷小角落,城市大民生”理念,,會同住建,、交警、市政,、環(huán)衛(wèi),、園林、街道,、社區(qū)等相關(guān)單位,,穩(wěn)步推進(jìn)實施“8+2”背街小巷治理提升,累計清除環(huán)衛(wèi)垃圾1968噸,、消除衛(wèi)生死角51處,、整治并常態(tài)保持良好公廁環(huán)境4個,整治問題窖井蓋32處,,修復(fù),、改造市政路燈38盞,修補路面和人行道370處,、1539平方米,,墻面抹灰、平整、裝飾1200平方米,,綠化補植75平方米,,整治傘棚、雨棚等私搭亂建116平方米,、清理“牛皮癬”小廣告792處,,治理提升臨街商鋪廣告店招113處,設(shè)置北三路市場周邊人行道物理隔離欄205米,,整治占道經(jīng)營210處次,、清理游商小販361人次,施劃非機動車停車線,、商家臨時占道便民管理框線510米,,行道樹樹木修枝737株,街巷市容環(huán)境得到鞏固提升,;編發(fā)工作信息,、簡報17篇,在住建部,、四川長安網(wǎng),、川經(jīng)瞭望客戶端、雅安日報,、官方微信,、網(wǎng)站、美篇等宣傳發(fā)布,,點擊率達(dá)8000余人次,,受眾率達(dá)4萬余人次;在省廳綜合執(zhí)法監(jiān)督局調(diào)研組調(diào)研指導(dǎo)和城市交叉互評中,,治理成效得到調(diào)研組充分肯定,,綜合執(zhí)法探索、創(chuàng)新,、實踐獲得高度評價,,群眾幸福感、獲得感和滿意度得到較大提升,。
(四)深化法治工作常態(tài),。嚴(yán)格規(guī)范執(zhí)法程序,全年辦案1300余件,,處罰159萬余元,,單日辦案量最大突破60件,,當(dāng)場處罰3日內(nèi)備案率達(dá)100%,,實現(xiàn)現(xiàn)場處罰標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化,、法治化,。開展案卷質(zhì)量評查,,評查行政處罰類案件53卷,百日辦結(jié)率達(dá)92.45%,;其中優(yōu)秀案卷52件,,良好案卷1件,優(yōu)秀率98.11%,;抽查行政許可案卷10件,,優(yōu)秀率100%,按期辦結(jié)率100%,。依托市城市管理信息服務(wù)中心系統(tǒng)平臺,,在全省率先“破冰”推進(jìn)占道經(jīng)營類、揚塵污染類等“非接觸性”執(zhí)法辦案案例,,極大提升案件辦理質(zhì)量和效果,。推進(jìn)環(huán)保執(zhí)法常態(tài),首抓中央,、省環(huán)保督察發(fā)現(xiàn)問題整改,,圓滿完成中央第二輪環(huán)保督察迎檢工作,舉一反三,、以點帶面,,持續(xù)加大餐飲油煙、道路揚塵,、露天焚燒,、噪音污染執(zhí)法力度,常態(tài)開展“峰值飛檢”,,實現(xiàn)1200余家商家油煙凈化裝置應(yīng)安裝率,、使用率“兩個98%”以上。暢通12319執(zhí)法監(jiān)督熱線,,嚴(yán)肅查處管轄范圍內(nèi)“建筑施工噪聲污染,、建筑施工揚塵污染、城區(qū)道路揚塵污染,、餐飲服務(wù)油煙污染,、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵污染,、城市污水違規(guī)排放”等7大類27項權(quán)力清單涉及的生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域違法行為,,全年共立案查處環(huán)境違法案件108件、處罰款69.63萬元,,有效遏制和強烈震懾環(huán)境違法行為,,城區(qū)空氣環(huán)境質(zhì)量得到進(jìn)一步改善提升。
第二部分 2021年度單位決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2021年度收,、支總計1351.87萬元,。與2020年相比,收,、支總計各增加108.51萬元,,增長/下降8.73%。主要變動原因是本年支隊人員經(jīng)費增加,,往年由上級主管部門撥付的考核獎,,今年由財政直接撥付支隊。
(圖1:收,、支決算總計變動情況圖)(柱狀圖)
二,、 收入決算情況說明
2021年本年收入合計1351.87萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入1351.71萬元,,占99.99%,;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%,;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,,占0%;上級補助收入0萬元,,占0%,;事業(yè)收入0萬元,占0%,;經(jīng)營收入0萬元,,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,,占0%,;其他收入0.15萬元,占0.01%,。
(圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)
三,、 支出決算情況說明
2021年本年支出合計1351.87萬元,其中:基本支出1351.87萬元,,占100%,;項目支出0萬元,占0%,;上繳上級支出0萬元,,占0%;經(jīng)營支出0萬元,,占0%,;對附屬單位補助支出0萬元,,占0%。
(圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收,、支總計1351.71萬元,。與2020年相比,,財政撥款收、支總計各增加108.63萬元,,增長8.74%,。主要變動原因是本年支隊人員經(jīng)費增加,往年由上級主管部門撥付的考核獎,,今年由財政直接撥付支隊,。
(圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)(柱狀圖)
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出1351.71萬元,,占本年支出合計的100%。與2020年相比,,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加186.68萬元,,增長16.02%。主要變動原因是本年支隊人員經(jīng)費增加,,往年由上級主管部門撥付的考核獎,,今年由財政直接撥付支隊。
(圖5:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況)(柱狀圖)
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出1351.71萬元,,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)(類)支出129.97萬元,,占9.62%;衛(wèi)生健康支出91.63萬元,,占6.78%,;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出1012.11萬元,占74.88%,;住房保障支出118萬元,,占8.73%。
(圖6:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu))(餅狀圖)
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1351.71,,完成預(yù)算100%,。其中:
1.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項): 支出決算為4萬元,完成預(yù)算100%,,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
2. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項): 支出決算為5.56萬元,完成預(yù)算100%,,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出(項): 支出決算為106.55萬元,,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項): 支出決算為13.86萬元,,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
5.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算為90.87萬元,,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
6.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):支出決算為0.76萬元,,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項): 支出決算為1012.11萬元,,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 支出決算為118萬元,,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1351.71萬元,其中:
人員經(jīng)費1159.07萬元,,主要包括:基本工資,、津貼補貼、獎金,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、生活補助,、醫(yī)療費補助,、住房公積金等。
公用經(jīng)費192.64萬元,,主要包括:辦公費,、印刷費、咨詢費,、水費,、電費、郵電費,、差旅費,、維修(護(hù))費、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費,、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出等。
七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為19.81萬元,,完成預(yù)算86.7%,,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年支隊嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定和省委十項規(guī)定的要求,,厲行節(jié)約,進(jìn)一步控制“三公”經(jīng)費支出,。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算19.04萬元,,占96.11%;公務(wù)接待費支出決算0.77萬元,,占3.89%,。具體情況如下:
(圖7:“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu))(餅狀圖)
1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2020年增加/減少0萬元,,增長/下降0%,。主要原因是本單位本年度無因公出國境事項,未產(chǎn)生因公出國境經(jīng)費支出,。
開支內(nèi)容包括:本單位本年度無因公出國境事項,,未產(chǎn)生因公出國境經(jīng)費支出。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出19.04萬元,完成預(yù)算86.55%,。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2020年減少0.44萬元,,下降2.26%。主要原因是今年支隊嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定和省委十項規(guī)定的要求,,厲行節(jié)約,,進(jìn)一步控制公務(wù)用車運行維護(hù)費支出。
其中:公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,,其中:轎車0輛,、金額0萬元,越野車0輛,、金額0萬元,,載客汽車0輛、金額0萬元,,主要用于今年支隊無公務(wù)用車購置支出,。截至2021年12月底,單位共有公務(wù)用車12輛,,其中:轎車0輛,、越野車0輛、載客汽車0輛,。支隊有租賃勞務(wù)公司巡查用車8輛,,交由支隊使用執(zhí)法局保留執(zhí)法車輛4輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出19.04萬元,。主要用于支隊在雅安城市規(guī)劃區(qū),、建成區(qū)范圍內(nèi)開展城市市容市貌管理、巡查,、執(zhí)法,;不文明行為、非法私搭亂建巡查,、執(zhí)法,,大型戶外廣告牌、標(biāo)牌,、霓虹燈等設(shè)置和揚塵治理,、噪音擾民、油煙污染等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。
3.公務(wù)接待費支出0.77萬元,,完成預(yù)算90.59%。公務(wù)接待費支出決算比2020年增加0.61萬元,,增長379.38%,。主要原因是由于支隊在非接觸性執(zhí)法和城市管理等方面有亮點,其他市(州)和區(qū)縣加大互相交流學(xué)習(xí)的次數(shù),,導(dǎo)致接待費增加,。其中:
國內(nèi)公務(wù)接待支出0.77萬元,主要用于支隊開展業(yè)務(wù)活動開展的用餐費,。國內(nèi)公務(wù)接待7批次,,106人次(不包括陪同人員),,共計支出0.77萬元,具體內(nèi)容包括:區(qū)縣綜合行政執(zhí)法局來雅考察學(xué)習(xí)0.14萬元,;其他市(州)綜合行政執(zhí)法局(城管)來雅考察交流學(xué)習(xí)0.55萬元,;其他省份綜合執(zhí)法支隊來雅交流學(xué)習(xí)0.08萬元。
外事接待支出0萬元,,外事接待0批次,,0人,共計支出0萬元,。本年度本單位無外事接待事項,。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,。
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
十,、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年,,雅安市綜合行政執(zhí)法支隊機關(guān)運行經(jīng)費支出192.64萬元,,比2020年減少5.1萬元,,下降2.58%。主要原因是今年支隊嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定和省委十項規(guī)定的要求,,厲行節(jié)約,,進(jìn)一步控制一般性經(jīng)費支出。
(二)政府采購支出情況
2021年,,雅安市綜合行政執(zhí)法支隊政府采購支出總額16.08萬元,,其中:政府采購貨物支出16.08萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要用于大興大隊、女子中隊采購辦公用品和辦公家具,、大興大隊業(yè)務(wù)用房購中央空調(diào),、女子中隊購空調(diào)、檔案室購辦公用品等,。授予中小企業(yè)合同金額16.08萬元,,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額16.08萬元,,占政府采購支出總額的100%,。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日,雅安市綜合行政支隊支隊共有車輛12輛,,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車12輛(包括租賃勞務(wù)公司巡查用車8輛,,交由支隊使用執(zhí)法局保留執(zhí)法車輛4輛),,其他用車主要是用于支隊在雅安城市規(guī)劃區(qū)、建成區(qū)范圍內(nèi)開展城市市容市貌管理,、巡查,、執(zhí)法;不文明行為,、非法私搭亂建巡查,、執(zhí)法,大型戶外廣告牌,、標(biāo)牌,、霓虹燈等設(shè)置和揚塵治理、噪音擾民,、油煙污染巡查等工作,,單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),。
(四)預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,,本單位在2021年度預(yù)算編制階段無項目,沒有開展預(yù)算事前績效評估,。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。支隊無二級預(yù)算單位,,無事業(yè)收入(二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況),。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。支隊無二級預(yù)算單位,,無經(jīng)營收入(二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況),。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是利息收入(收入類型)等,。
5.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額,。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅,、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。
12.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。
13.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
14.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費,。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項):指城市管理綜合行政執(zhí)法,、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。
16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
17.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
18.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
19.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
20.“三公”經(jīng)費:指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
21.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第四部分 附件
雅安市綜合行政執(zhí)法支隊2021年無項目預(yù)算,,無項目績效,,故本表無數(shù)據(jù)。
2021年50萬元以上(含)特定目標(biāo)類部門預(yù)算項目績效目標(biāo)自評
主管部門及代碼 | 實施單位 | |||||
項目預(yù)算 | 預(yù)算數(shù): | 執(zhí)行數(shù): | ||||
其中: 財政撥款 | 其中: 財政撥款 | |||||
其他資金 | 其他資金 | |||||
年度總體目標(biāo) 完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 目標(biāo)實際完成情況 | ||||
年度績效指標(biāo)完成情況 | 一級 指標(biāo) | 二級 指標(biāo) | 三級 指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值 | 實際完成指標(biāo)值 | |
完成 指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | ||||||
時效指標(biāo) | ||||||
成本指標(biāo) | ||||||
效益 | 經(jīng)濟效益 指標(biāo) | |||||
社會效益 指標(biāo) | ||||||
生態(tài)效益 指標(biāo) | ||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | ||||||
滿意 | 滿意度 指標(biāo) |
第五部分 附表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
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