目錄
第一部分 單位概況
一,、職能簡介
二,、2021年重點(diǎn)工作完成情況
第二部分2021年度單位決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十,、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、財政撥款支出決算明細(xì)表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 單位概況
一,、職能簡介
1.負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保險(生育保險)業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作目標(biāo)任務(wù)的業(yè)務(wù)管理,。
2.負(fù)責(zé)全市經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的經(jīng)辦業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
3.負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保險(生育保險)全民參保登記,、基金征繳,、個人權(quán)益記錄、關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù),、待遇支付等工作的業(yè)務(wù)管理,。
4.負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保險(生育保險)基金行業(yè)報表和統(tǒng)計報表匯總、基金精算,、運(yùn)行分析和大數(shù)據(jù)運(yùn)用管理工作,。
5.負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保險(生育保險)基金相關(guān)事務(wù)管理。
6.負(fù)責(zé)全市定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)零售藥店的服務(wù)協(xié)議簽訂和管理工作,。
7.負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)居民大病醫(yī)療保險,、商業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險合同管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。
8.負(fù)責(zé)全市職工補(bǔ)充商業(yè)保險合同管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,。
9.負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保險(生育保險)稽核工作,。
10.負(fù)責(zé)市本級城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(生育保險)經(jīng)辦工作。
11.負(fù)責(zé)市本級特殊人群(離休干部,、二等乙級傷殘軍人和市級干部)醫(yī)療保障工作,,市本級公務(wù)員和事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助工作。
12.負(fù)責(zé)全市經(jīng)辦機(jī)構(gòu)窗口作風(fēng)建設(shè)指導(dǎo)工作,。
13.完成市醫(yī)療保障局交辦的其他任務(wù),。
二、2021年重點(diǎn)工作完成情況
(一)積極落實(shí)全民參保計劃,,切實(shí)鞏固參保覆蓋率,。一是扎實(shí)推進(jìn)職工醫(yī)保參保工作。深入到各私人企業(yè),、非公有制企業(yè),,進(jìn)一步優(yōu)化宣傳方式和措施,采取發(fā)放宣傳資料,、網(wǎng)絡(luò)媒體宣傳,、開展政策宣講等多種形式加大醫(yī)保政策宣傳力度,動員企業(yè)參加職工醫(yī)療保險,。二是持續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保參保工作,。始終堅持全民參保和人人享有醫(yī)療保障的目標(biāo),在努力保持既往參保覆蓋面的基礎(chǔ)上,,認(rèn)真研究,、仔細(xì)梳理、擴(kuò)大宣傳、積極協(xié)調(diào),、細(xì)分責(zé)任,,多措并舉擴(kuò)大基本醫(yī)療保險參保覆蓋面。三是全面完成貧困人口參保工作,。針對醫(yī)療救助人員主動與鄉(xiāng)村振興,、民政等相關(guān)部門聯(lián)系,及時比對核查相關(guān)部門提供的建檔立卡脫貧人口參保信息,,確保應(yīng)保盡保,;積極落實(shí)脫貧人口精準(zhǔn)參保資助政策,確保應(yīng)資盡資,。
(二)不斷健全完善協(xié)議管理機(jī)制,,做好協(xié)議管理工作。一是扎實(shí)做好2020年度全市“兩定”機(jī)構(gòu)考核工作,。將全市應(yīng)當(dāng)納入考核范圍的842家“兩定”機(jī)構(gòu)全部進(jìn)行考核,。2020年度,全市86家定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu),、176家定點(diǎn)零售藥店考核評定為優(yōu)秀,,153家定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、427家定點(diǎn)零售藥店考核評定為合格,,進(jìn)一步規(guī)范了“兩定”機(jī)構(gòu)的醫(yī)療服務(wù)行為,。二是切實(shí)做好2021年全市醫(yī)保服務(wù)協(xié)議簽訂工作。配合做好服務(wù)協(xié)議范本修訂完善工作,,形成“3+4”模式的2021年定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)醫(yī)保服務(wù)協(xié)議,,即三個主協(xié)議,四個補(bǔ)充協(xié)議,。全市共有935家定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)納入?yún)f(xié)議管理,,其中定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)310家(不含家村衛(wèi)生室),定點(diǎn)零售藥店625家,。三是加強(qiáng)對定點(diǎn)機(jī)構(gòu)履約情況檢查,。建立第三方參與機(jī)制,,在日常檢查和專項檢查以及舉報投訴檢查的基礎(chǔ)上,,引入商業(yè)保險機(jī)構(gòu)和審計機(jī)構(gòu)開展檢查。
(三)大力提升醫(yī)保公共服務(wù)水平,,提高群眾滿意度,。一是持續(xù)推動異地就醫(yī)直接結(jié)算。截至目前,,我市接入異地就醫(yī)住院定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)省內(nèi)85家,、跨省56家,異地就醫(yī)普通門診定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)省內(nèi)105家、跨省27家,,省內(nèi)異地就醫(yī)特殊門診定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)19家,,省內(nèi)異地個人賬戶刷卡購藥藥店507家,實(shí)現(xiàn)六縣兩區(qū)全覆蓋,;今年我市參保人外出異地就醫(yī)直接結(jié)算23.4萬人次,,減少個人墊資1.82億元;市外參保人來雅異地就醫(yī)直接結(jié)算24.2萬人次,,減少個人墊資1.09億元,。二是推進(jìn)醫(yī)保信息化建設(shè)。作為全省遴選的3個第一批上線市之一,,我市于今年9月5日正式上線國家醫(yī)保信息平臺,,目前已在醫(yī)保專網(wǎng)投入運(yùn)行,包括市本級和六縣兩區(qū)在內(nèi)的9個接入點(diǎn)均完成醫(yī)保核心業(yè)務(wù)骨干網(wǎng)絡(luò)連通與接入,,并實(shí)現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理,,進(jìn)一步滿足群眾就醫(yī)、醫(yī)療結(jié)算,、醫(yī)保治理,、藥品采購等需求。三是提升醫(yī)保便民化水平,。積極推動醫(yī)保政務(wù)服務(wù)“省內(nèi)通辦”,、“川渝通辦”,設(shè)立“川渝通辦,、跨省通辦”窗口,,對公布的第一批、第二批川渝通辦事項進(jìn)行代收代辦,;深化“放管服”改革決策部署,,推動醫(yī)保政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)通辦”提質(zhì)提效,全面實(shí)現(xiàn)“最多跑一次”,。
(四)全面落實(shí)醫(yī)保改革政策,,有效提高醫(yī)保待遇水平。一是積極落實(shí)新冠肺炎醫(yī)療保障政策,。奮力抗擊新冠肺炎疫情,,切實(shí)做好疫情防控期間經(jīng)辦服務(wù),統(tǒng)籌調(diào)度1.4億元醫(yī)?;饘m椨糜谛鹿诓《疽呙缃臃N費(fèi)用保障工作,,有力保障了我市新冠病毒疫苗及接種費(fèi)用。二是積極落實(shí)國家談判藥品和部分高值藥品政策,。將雅安高濟(jì)和康藥業(yè)有限公司雨城區(qū)第六十五藥房和雅安高濟(jì)和康藥業(yè)有限公司雨城城后路第九藥房確定為特供藥店,、雨城區(qū)人民醫(yī)院和石棉縣人民醫(yī)院確認(rèn)為我市單行管理藥品治療機(jī)構(gòu)和認(rèn)定機(jī)構(gòu),,現(xiàn)我市單行管理藥品治療機(jī)構(gòu)和認(rèn)定機(jī)構(gòu)市內(nèi)共有4家,特供藥店4家,,市外實(shí)行市(州)之間互認(rèn),,進(jìn)一步方便參保群眾就醫(yī)便捷性。
(五)有效加強(qiáng)風(fēng)險防控管理,,嚴(yán)防醫(yī)?;饍?nèi)部風(fēng)險。一是織密扎牢監(jiān)管體系,。以基金支出戶為切入點(diǎn),,將經(jīng)辦管理的基(資)金支出戶銀行存款納入監(jiān)管范圍,建立健全基(資)金賬戶銀行對賬制度,,市縣聯(lián)動加大對基金支出戶銀行存款余額的隨機(jī)真實(shí)性核查,。共核查市本級支出戶銀行存款真實(shí)性11次,核查縣(區(qū))33個支出戶銀行存款真實(shí)性各3次,,有效防范醫(yī)保內(nèi)部人員監(jiān)守自盜行為發(fā)生,。二是全面梳理基金內(nèi)部風(fēng)險。組織全市行政與經(jīng)辦機(jī)構(gòu)從職責(zé)崗位入手,,全面梳理基金內(nèi)部風(fēng)險158個,,根據(jù)梳理出的風(fēng)險及對基金的危害程度,有針對性的建立防控措施280條,,全部落實(shí)到崗到人,,責(zé)任明晰。三是通過內(nèi)部審計監(jiān)督確保落實(shí),。建立專門的內(nèi)部審計機(jī)構(gòu),,由其行使對風(fēng)險機(jī)制的督促落實(shí),確保風(fēng)險梳理準(zhǔn)確,,防控措施得當(dāng),,機(jī)制措施有效。圍繞“醫(yī)療保障經(jīng)辦政務(wù)服務(wù)事項清單”及“經(jīng)辦機(jī)構(gòu)執(zhí)行內(nèi)控制度,、業(yè)務(wù)流程是否規(guī)范”等事項開展審計,,查閱資料200余份,對規(guī)范性文件制訂和備案,、參保登記轉(zhuǎn)移接續(xù),、待遇審核報銷、協(xié)議檢查處理,、科室崗位設(shè)置等事項的運(yùn)行流程進(jìn)行稽核,,確保政策精準(zhǔn)落實(shí),、內(nèi)控制度完整有效,、經(jīng)辦規(guī)范合理,。
第二部分2021年度單位決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2021年度收,、支總計436.12萬元,。與2020年相比,收,、支總計各增加171.96萬元,,增加65%。主要變動原因是2021年單位新增人員,,并且上級部門撥款增加,。
二、收入決算情況說明
2021年本年收入合計407.66萬元,,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入375.64萬元,,占92.15%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,,占0%,;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%,;上級補(bǔ)助收入0萬元,,占0%;事業(yè)收入0萬元,,占0%,;經(jīng)營收入0萬元,占0%,;附屬單位上繳收入0萬元,,占0%;其他收入32.02萬元,,占7.85%,。
三、支出決算情況說明
2021年本年支出合計423.35萬元,,其中:基本支出346.28萬元,,占81.8%;項目支出77.07萬元,,占18.2%,;上繳上級支出0萬元,占0%,;經(jīng)營支出0萬元,,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,,占0%,。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收、支總計376.21萬元,。與2020年相比,,財政撥款收、支總計各增加112.31萬元,,增加42.56%,。主要變動原因是2021年單位新增人員,并且上級部門撥款收入增加,。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出376.21萬元,占本年支出合計的88.86%,。與2020年相比,,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加112.88萬元,增長42.87%,。主要變動原因是2021年單位新增人員支出增加,,隨著項目推進(jìn),資金支出增加,。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出376.21萬元,,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0萬元,占0%,;教育支出(類)0萬元,,占0%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,,占0%,;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%,;社會保障和就業(yè)(類)支出32.76萬元,,占8.7%;衛(wèi)生健康支出320.19萬元,,占85.1%,;住房保障支出23.26萬元,占6.2%,。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為376.21萬元,,完成預(yù)算100%。其中:
1.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項): 支出決算為21.69萬元,,完成預(yù)算100%,,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):支出決算為1.43萬元,完成預(yù)算100%,,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項):支出決算為2.21萬元,完成預(yù)算100%,,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項):支出決算為7.43萬元,,完成預(yù)算100%,,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
5.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):支出決算為0.42萬元,,完成預(yù)算100%,,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
6.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算為13.5萬元,,完成預(yù)算100%,,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
7.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項):支出決算為0.19萬元,,完成預(yù)算100%,,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
8.衛(wèi)生健康(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)(項):支出決算為246.26萬元,,完成預(yù)算100%,,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
9.衛(wèi)生健康(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出(項):支出決算為59.82萬元,,完成預(yù)算100%,,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為23.26萬元,,完成預(yù)算100%,,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出316.38萬元,,其中:
人員經(jīng)費(fèi)286.43萬元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助,、獎勵金,、住房公積金等。
公用經(jīng)費(fèi)29.95萬元,,主要包括:辦公費(fèi),、水費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置等,。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為0.25萬元,,完成預(yù)算83.33%,,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行中央八項規(guī)定,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出,。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.25萬元,,占100%,。具體情況如下:
1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2020年增加/減少0萬元,,增長/下降0%,。
開支內(nèi)容包括:本單位本年度無因公出國境事項,未產(chǎn)生因公出國境經(jīng)費(fèi)支出,。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加0萬元,增加0%,。主要原因是本單位無公務(wù)用車,。
其中:公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,,其中:轎車0輛,、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,,載客汽車0輛,、金額0萬元。截至2021年12月底,,單位共有公務(wù)用車0輛,,其中:轎車0輛、越野車0輛,、載客汽車0輛,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。本單位本年度未發(fā)生公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)等支出,。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.25萬元,完成預(yù)算83.33%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加0.09萬元,,增長56.25%。主要原因是因2021年醫(yī)保新系統(tǒng)上線,,各縣區(qū)來對接工作及交流學(xué)習(xí)增加,。
國內(nèi)公務(wù)接待支出0.25萬元,主要用于主要用于各縣區(qū)來開展學(xué)習(xí)交流等相關(guān)業(yè)務(wù)活動開支的用餐費(fèi),。國內(nèi)公務(wù)接待4批次,,32人次(不包括陪同人員),共計支出0.25萬元,,具體內(nèi)容包括:接待縣區(qū)局對接工作0.25萬元,。
外事接待支出0萬元,外事接待0批次,,0人,,共計支出0萬元,本年度本單位無外事接待事項,。
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元,。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年,,雅安市醫(yī)療保障事務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.95萬元,,比2020年增加0.47萬元,增長1.59%。主要原因是2021年單位新增人員,,支出增加,。
(二)政府采購支出情況
2021年,雅安市醫(yī)療保障事務(wù)中心政府采購支出總額0萬元,,其中:政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,,占政府采購支出總額的0%,。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日,雅安市醫(yī)療保障事務(wù)中心共有車輛0輛,,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、其他用車0輛,。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),。
(四)預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,,本單位在2021年度無專項預(yù)算項目,因此未組織開展項目支出績效評價,。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。主要是銀行存款利息收入,。
4.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
6.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等,。
7,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出,。
9.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出,。
10.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
11.衛(wèi)生健康(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)(項):指醫(yī)?;鸷怂?、精算、參保登記,、權(quán)益記錄,、轉(zhuǎn)移接續(xù)等醫(yī)療保障經(jīng)辦支出。
12.衛(wèi)生健康(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出(項):指除上述項目以外的其他用于醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出,。
13.住房保障支出(類)住房改革(款)住房公積金(項): 指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
15.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
第四部分 附件
單位預(yù)算項目績效目標(biāo)自評 | |||||||
主管部門及代碼 | 實(shí)施單位 | ||||||
項目預(yù)算 | 預(yù)算數(shù): | 執(zhí)行數(shù): | |||||
其中: 財政撥款 | 其中: 財政撥款 | ||||||
其他資金 | 其他資金 | ||||||
年度總體目標(biāo) 完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||
年度績效指標(biāo)完成情況 | 一級 指標(biāo) | 二級 指標(biāo) | 三級 指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值 | 實(shí)際完成指標(biāo)值 | ||
完成 指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | |||||||
社會效益指標(biāo) | |||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | |||||||
滿意 | 滿意度指標(biāo) |
附表:
第五部分 附表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
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