為進一步規(guī)范醫(yī)保內(nèi)部管理及醫(yī)保經(jīng)辦行為,,完善內(nèi)部監(jiān)督制約機制,,切實保障醫(yī)?;鸢踩?近日,市醫(yī)療保障局內(nèi)部審計機構對局機關各科室及直屬經(jīng)辦機構使用管理醫(yī)?;鹇穆毐M責情況實施內(nèi)部審計監(jiān)督。
本次審計以《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理條例》所要求的醫(yī)保經(jīng)辦機構應當建立健全業(yè)務,、財務安全和風險管理制度為標準,,從風險防控角度,圍繞“醫(yī)療保障經(jīng)辦政務服務事項清單”及“經(jīng)辦機構執(zhí)行內(nèi)控制度,、業(yè)務流程是否規(guī)范”等事項開展審計,,查閱資料200余份,,對規(guī)范性文件制訂和備案、參保登記轉(zhuǎn)移接續(xù),、待遇審核報銷,、協(xié)議檢查處理、科室崗位設置等事項的運行流程進行稽核,,確保政策精準落實、內(nèi)控制度完整有效,、經(jīng)辦規(guī)范合理,。
通過審計,達到了發(fā)現(xiàn)問題,、提出建議,,促進整改,,健全機制的目的,。今后我局將持續(xù)推進常態(tài)化內(nèi)部稽核審計工作,不斷優(yōu)化經(jīng)辦流程,,強化風險防控,確?;鸢踩?。