目錄
第一部分 單位概況
一、職能簡介
二,、2021年重點工作完成情況
第二部分2021年度單位決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十,、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、財政撥款支出決算明細(xì)表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 單位概況
一,、職能簡介
雅安市綜合行政執(zhí)法局主要職能是:1,、負(fù)責(zé)雨城區(qū)城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外廣告和招牌設(shè)置的行政審批和管理工作,。2,、負(fù)責(zé)行使飛地園區(qū)(經(jīng)開區(qū))城市管理行政執(zhí)法職責(zé)。3,、承擔(dān)市委,、市政府指導(dǎo)、督查和考核全市城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作的職責(zé),。4,、承擔(dān)數(shù)字化城市管理的監(jiān)督、考核工作職責(zé),。5,、指導(dǎo)縣(區(qū))綜合行政執(zhí)法工作;對市綜合行政執(zhí)法支隊進(jìn)行目標(biāo)管理,、考核,。6、行使住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律,、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)。
二,、2021年重點工作完成情況
1,、政治引領(lǐng),不斷強(qiáng)化新時代黨的建設(shè),。一是堅定不移貫徹習(xí)近平總書記在慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年大會上的重要講話精神,,全面提升執(zhí)法隊伍凝聚力和戰(zhàn)斗力。二是創(chuàng)新開展“先鋒領(lǐng)航·全域提升”基層黨建攻堅行動,,全力打造“爭當(dāng)城市文明守護(hù)先鋒,,爭做綜合執(zhí)法踐行模范”黨建品牌。三是深入開展“我為群眾辦實事”實踐活動,,在為群眾辦實事,、解難事中轉(zhuǎn)變作風(fēng)、增進(jìn)感情,,在新時代新征程中留下綜合行政執(zhí)法鮮明足跡,。
2、擔(dān)當(dāng)作為,,保障重點工作有序開展,。一是堅決抓好城市環(huán)境治理提升,,助力雅安獲得國家衛(wèi)生城市命名,順利沖刺全國文明城市創(chuàng)建,。二是堅持人民至上,,生命至上,市綜合行政執(zhí)法支隊被評為全省住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)防汛救災(zāi)工作突出單位,,獲得雅安市抗擊新冠肺炎疫情先進(jìn)集體表彰,。三是牽頭抓好全市城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作,獲市級河長湖長優(yōu)秀聯(lián)絡(luò)員單位,。
3,、真抓實干,深化綜合行政執(zhí)法實效,。一是深化城市精細(xì)管理內(nèi)涵,。二是完善城市法治管理體系。三是提升城市智慧管理水平,。四是深化城市生活垃圾分類示范,。
第二部分2021年度單位決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2021年度收,、支總計2427.38萬元,。與2020年相比,收,、支總計各增加82.19萬元,,增長3.5%。主要變動原因是2021年新增青江街道生活垃圾分類示范建設(shè)項目經(jīng)費(fèi),。
(圖1:收,、支決算總計變動情況圖)(柱狀圖)
二、 收入決算情況說明
2021年本年收入合計1819.15萬元,,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入1349.37萬元,,占74.17%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入469.74萬元,,占25.82%,;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%,;上級補(bǔ)助收入0萬元,,占0%;事業(yè)收入0萬元,,占0%,;經(jīng)營收入0萬元,占0%,;附屬單位上繳收入0萬元,,占0%,;其他收入0.04萬元,占0.01%,。
(圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)
三,、 支出決算情況說明
2021年本年支出合計2409.9萬元,其中:基本支出606.89萬元,,占25.18%,;項目支出1803.01萬元,占74.82%,。上繳上級支出0萬元,,占0%;經(jīng)營支出0萬元,,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,,占0%,。
(圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收,、支總計2427.34萬元,。與2020年相比,財政撥款收,、支總計各增加82.3萬元,,增長3.51%。主要變動原因是2021年新增青江街道生活垃圾分類示范建設(shè)項目經(jīng)費(fèi),。
(圖4:財政撥款收,、支決算總計變動情況)(柱狀圖)
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出1835.35萬元,,占本年支出合計的76.16%,。與2020年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加154.41萬元,,增長9.19%,。主要變動原因是2021年新增青江街道生活垃圾分類示范建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)。
(圖5:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況)(柱狀圖)
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出1835.35萬元,,主要用于以下方面: 社會保障和就業(yè)支出(類)支出40.53萬元,,占2.21%;衛(wèi)生健康支出(類)支出20.68萬元,,占1.13%,;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出1743.39萬元,占94.99%,;住房保障支出(類)支出25.74萬元,,占1.40%,。災(zāi)害防治和應(yīng)急管理支出(類)支出5萬元,占0.27%,。
(圖6:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu))(餅狀圖)
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1835.35萬元,,完成預(yù)算100%。其中:
1. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)行政單位離退休(項):2021年決算數(shù)為7.31萬元,,完成預(yù)算100%,,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
2. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):2021年決算數(shù)為2.16萬元,,完成預(yù)算100%,,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項): 2021年決算數(shù)為27.22萬元,,完成預(yù)算100%,,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項):2021年決算數(shù)為3.85萬元,,完成預(yù)算100%,,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2021年決算數(shù)為18.12萬元,,完成預(yù)算100%,,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):2021年決算數(shù)為2.26萬元,,完成預(yù)算100%,,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):2021年決算數(shù)為0.3萬元,,完成預(yù)算100%,,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):2021年決算數(shù)為430.02萬元,,完成預(yù)算100%,,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):2021年決算數(shù)為0.03萬元,,完成預(yù)算100%,,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項):2021年決算數(shù)為1063.65萬元,。完成預(yù)算100%,,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項):2021年決算數(shù)為249.7萬元,。完成預(yù)算100%,,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2021年決算數(shù)為25.74萬元,完成預(yù)算100%,,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(款)其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(項):2021年決算數(shù)為5萬元,完成預(yù)算100%,,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出606.89萬元,,其中:
人員經(jīng)費(fèi)547.39萬元,,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎勵金、住房公積金,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等,。
公用經(jīng)費(fèi)59.5萬元,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國(境)費(fèi)用,、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等。
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為58.77萬元,,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算58.63萬元,,占99.76%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.14萬元,,占0.24%,。具體情況如下:
(圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出結(jié)構(gòu))(餅狀圖)
1. 因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2020年增加0萬元,,增長0%,。本年度本部門未安排因公出國(境)事項,無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出58.63萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加54.18萬元,增長1217.52%,。主要原因是更新購置公務(wù)用車4輛,。
其中:公務(wù)用車購置支出49.55萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車4輛,其中:轎車0輛,、金額0萬元,,越野車4輛、金額49.55萬元,,載客汽車0輛,、金額0萬元,主要用于城市管理,。截至2021年12月底,,單位共有公務(wù)用車6輛,其中:轎車1輛,、越野車5輛,、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.08萬元,。主要用于城市管理和城鄉(xiāng)環(huán)境治理工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)等支出,。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.14萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少0.13萬元,,下降51.85%。主要原因壓縮一般性支出開支,。其中:
國內(nèi)公務(wù)接待支出0.14萬元,,主要用于我局接待兄弟市(州)考察學(xué)習(xí)以及上級單位督察工作的用餐費(fèi)。(執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等,,此處應(yīng)說明具體開支內(nèi)容)。國內(nèi)公務(wù)接待2批次,,18人次(不包括陪同人員),,共計支出0.14萬元,具體內(nèi)容包括:區(qū)縣綜合行政執(zhí)法局來雅考察學(xué)習(xí),;其他地區(qū)綜合行政執(zhí)法局(城管)來雅考察交流學(xué)習(xí),。
外事接待支出0萬元,外事接待0批次,,0人,,共計支出0萬元,本年度本部門無外事接待事項。
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出574.50萬元,。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元,。
十,、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年,雅安市綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出59.50萬元,,比2020年增加53.13萬元,,增長834.07%。主要原因是更新購置公務(wù)用車4輛,。
(二)政府采購支出情況
2021年,,政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,,占政府采購支出總額的0%,,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日,,雅安市綜合行政執(zhí)法局共有車輛6輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車5輛,,其他用車主要是用于下屬單位城市管理信息服務(wù)中心進(jìn)行信息采集,。單價50萬元以上通用設(shè)備1臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),。
(四)預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,,本單位在2021年度預(yù)算編制階段,組織對市政設(shè)施管護(hù)項目和城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理項目等2個項目開展了預(yù)算事前績效評估,,對2個項目編制了績效目標(biāo),,預(yù)算執(zhí)行過程中,選取2個項目開展績效監(jiān)控,,年終執(zhí)行完畢后,,對2個項目開展了績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額,。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅,、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等,。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
9,、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項): 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
10,、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項): 反映事業(yè)單位發(fā)放給離退休人員的退休費(fèi)支出,。
11、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項): 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出,。
12,、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金繳支出。
13,、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映行政單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出,。
14、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出,。
15,、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項):反映單位用于繳納對公務(wù)員的醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。
17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項級科目的項目支出,。
18,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項):反映為城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出,。
19,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項): 反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理,、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出,。
20,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(款)城市環(huán)境衛(wèi)生(項):反映城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的用于道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理,、污水處理,、園林綠化等方面的支出,。
21、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(款)其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(項):反映其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出,。
22,、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指我單位規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
23,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(款)其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(項):反映其他用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出,。
24.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
25.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
26.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
27.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)等支出,;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
28.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
市政設(shè)施管護(hù)項目績效目標(biāo)自評 | |||||
主管部門及代碼 | 409-雅安市綜合行政執(zhí)法局 | 實施單位 | 雅安市綜合行政執(zhí)法支隊 | ||
項目預(yù)算 | 預(yù)算數(shù): | 280 | 執(zhí)行數(shù): | 280 | |
其中: 財政撥款 | 280 | 其中: 財政撥款 | 280 | ||
其他資金 | 其他資金 | ||||
年度總體目標(biāo) 完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 目標(biāo)實際完成情況 | |||
一是強(qiáng)化隊伍建設(shè),,提升綜合執(zhí)法水平,。二是強(qiáng)化執(zhí)法力度,,提升城市治理水平。三是扎實推進(jìn)創(chuàng)城工作,。 | 1,、推進(jìn)城市治理精細(xì)化提升。全覆蓋對雨城區(qū)中心城區(qū)196條主要街道實施常態(tài)長效管理,。2,、開展背街小巷環(huán)境整治。堅持“街巷小角落,,城市大民生”理念,,穩(wěn)步推進(jìn)實施“8+2”背街小巷治理提升。3,、深化法治工作常態(tài),。嚴(yán)格規(guī)范執(zhí)法程序,抽查行政許可案卷10件,,優(yōu)秀率100%,,按期辦結(jié)率100%。 | ||||
年度績效指標(biāo)完成情況 | 一級 指標(biāo) | 二級 指標(biāo) | 三級 指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值 | 實際完成指標(biāo)值 |
完成 指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 開展城市管理集中整治行動(次) | ≥1500 | 2400 | |
公益廣告投放點位(個) | 101 | 150 | |||
非機(jī)動車停車位規(guī)范化管理完成度(%) | 90 | 92.8 | |||
開展門前五包法律知識宣傳(次) | ≥10000 | 22000 | |||
清除違規(guī)廣告(次) | ≥10000 | 11300 | |||
印制宣傳資料(份) | ≥5000 | 7000 | |||
查處違法案件(次) | ≥400 | 1348 | |||
環(huán)保執(zhí)法常態(tài)化建設(shè)(%) | 100 | 100 | |||
時效指標(biāo) | 完成期限(年) | 1 | 1 | ||
成本指標(biāo) | 完成成本(萬元) | 280 | 280 | ||
效益 指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 2021年案件處置罰款收入(萬元) | 90 | 159 | |
滿意 | 滿意度 指標(biāo) | 群眾滿意度(%) | ≥85 | 91.2 |
附件2
城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理項目績效目標(biāo)自評 | |||||
主管部門及代碼 | 409-雅安市綜合行政執(zhí)法局 | 實施單位 | 雅安市綜合行政執(zhí)法局 | ||
項目預(yù)算 | 預(yù)算數(shù): | 70 | 執(zhí)行數(shù): | 70 | |
其中: 財政撥款 | 70 | 其中: 財政撥款 | 70 | ||
其他資金 | 其他資金 | ||||
年度總體目標(biāo) 完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 目標(biāo)實際完成情況 | |||
一是強(qiáng)化《條例》實施,,深入推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境上檔升級,。二是創(chuàng)新工作機(jī)制,深入推進(jìn)鐵路沿線環(huán)境治理,。三是提升治理水平,,深入推進(jìn)活力魅力雅安建設(shè)。四是高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求,,深入推進(jìn)各類重大活動保障,。 | 1、深入推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境上檔升級,。根據(jù)工作實際和工作需要,,進(jìn)一步理順全市城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作體制機(jī)制。2,、深入推進(jìn)鐵路沿線環(huán)境治理,。壓實工作責(zé)任,扎實開展鐵路沿線環(huán)境問題排查整改。3,、入推進(jìn)活力魅力雅安建設(shè),。提高認(rèn)識,周密部署抓落實,。強(qiáng)化督導(dǎo),,凝心聚力抓成效。4、深入推進(jìn)各類重大活動保障,。 | ||||
年度績效指標(biāo)完成情況 | 一級 指標(biāo) | 二級 指標(biāo) | 三級 指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值 | 實際完成指標(biāo)值 |
完成 指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 開展環(huán)境衛(wèi)生治理督察工作(次) | ≥300 | 400 | |
開展新修訂的《城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理條例》培訓(xùn)(次) | ≥3 | 3 | |||
聘請法律專家顧問(人) | ≥1 | 4 | |||
開展環(huán)境治理宣傳工作(次) | ≥3000 | 6500 | |||
環(huán)境治理問題整治率(%) | 100 | 100 | |||
鐵路沿線環(huán)境治理工作覆蓋率(%) | 60% | 62.8 | |||
印制新修訂的《城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理條例》宣傳手冊(萬冊) | ≥2 | 2.05 | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 市民知曉率(%) | ≥90 | 91.3 | ||
時效指標(biāo) | 完成期限(年) | 2021 | 2021 | ||
成本指標(biāo) | 完成成本(萬元) | 70 | 70 | ||
效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響 指標(biāo) | 助推各類創(chuàng)建工作,營造良好環(huán)境秩序 | 3年 | 3年 | |
滿意 | 滿意度 指標(biāo) | 群眾滿意度(%) | ≥90 | 90.8 |
第五部分 附表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
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