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政府信息公開

2021年度四川省雅安市公安局機關(guān)單位決算

來源:市公安局 發(fā)布時間:2022-08-25 17:26 瀏覽次數(shù): 字體: [ ] 收藏 打印

目錄

第一部分 單位概況 

一、 職能簡介 

二、機構(gòu)設(shè)置

三、2021年重點工作完成情況 

第二部分2021年度單位決算情況說明 

一、 收入支出決算總體情況說明 

二、 收入決算情況說明 

三、 支出決算情況說明 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 

十、 其他重要事項的情況說明 

第三部分 名詞解釋 

第四部分 附件 

第五部分 附表 

一、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三、支出決算表 

四、財政撥款收入支出決算總表 

五、財政撥款支出決算明細表 

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表 

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 

第一部分 單位概況 

一、 職能簡介

雅安市公安局機關(guān)主要職能是雅安市公安局依法履行下列職責(zé):

1、預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動;

2、維護社會治安秩序,制止危害社會治安秩序的行為;

3、維護交通安全和交通秩序,處理交通事故;

4、管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品;

5、對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進行管理;

6、警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員,守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施;

7、管理集會、游行、示威活動;

8、管理戶政、國籍、入境出境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù);

9、對被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰,對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監(jiān)督、考察;

10、監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全保護工作;

11、指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作,指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作;

12、法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。

二、機構(gòu)設(shè)置

雅安市公安局下屬二級單位1個,其中行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。納入雅安市公安局2021年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

1.雅安市公安局機關(guān)(本級)

三、2021年重點工作完成情況 

2021年,中共雅安市公安局委員會堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的十九屆五中全會、省委十一屆九次全會,市委四屆十次全會精神,統(tǒng)籌做好疫情防控和防風(fēng)險、保安全、護穩(wěn)定、促發(fā)展各項工作,啟動等級勤務(wù)87天,圓滿完成了省級領(lǐng)導(dǎo)干部專題讀書班和“重走長征路 奮進新征程”紅色旅游年啟動儀式、“應(yīng)急使命·2021”演習(xí)、建黨100周年安保維穩(wěn)等重大節(jié)日安保維穩(wěn)任務(wù),成功偵破部督“12.3”、省督“1.18”等重特大涉野生動物案件,受到國務(wù)委員、公安部部長趙克志簽署嘉獎令嘉獎。全市命案破案率已連續(xù)5年保持100%,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪發(fā)案勢頭得到了有效控制。雅安市公安局被評為四川省維護婦女兒童合法權(quán)益先進集體。雅安市公安局被評為“為全市慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年活動安全保衛(wèi)和保障工作作出突出貢獻的部門”。市局獲得全省公安機關(guān)績效考核二等獎。

第二部分2021年度單位決算情況說明 

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計43160.49萬元。與2020年相比,收入總計增加2823.62萬元,增加15.88%;支出總計減少4717.37萬元,減少17.30%。主要變動原因是:

1、收入增加原因是2021年辦案和項目建設(shè)收入增加。

2、支出減少原因一是2020年支付2019-2020年兩年智慧公安服務(wù)費;二是2020年跨年支付2019年部分項目款,導(dǎo)致2020年支出增加;三是2021年建設(shè)項目部分款項未達到支付條件于2022年支付。

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計20609.95萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入17296.82萬元,占83.92%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入964.42萬元,占4.68%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入2348.71萬元,占11.40%。

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計22550.54萬元,其中:基本支出6232.49萬元,占27.64%;項目支出16318.04萬元,占72.36%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計39048.38萬元。與2020年相比,財政撥款收入總計增加2907.93萬元,增加18.94%;支出總計減少4054.96萬元,下降16.32%。主要變動原因是:

1、收入增加原因是2021年辦案和項目建設(shè)收入增加。

2、支出減少原因一是2020年支付2019-2020年兩年智慧公安服務(wù)費;二是2020年跨年支付2019年部分項目款,導(dǎo)致2020年支出增加;三是2021年建設(shè)項目部分款項未達到支付條件于2022年支付。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出19822.72萬元,占本年支出合計的87.90%。與2020年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少4054.97萬元,下降16.98%。主要變動原因是:一是2020年支付2019-2020年兩年智慧公安服務(wù)費;二是2020年跨年支付2019年部分項目款,導(dǎo)致2020年支出增加;三是2021年建設(shè)項目部分款項未達到支付條件于2022年支付。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出19822.72萬元,主要用于以下方面:公共安全支出(類)支出18243.62萬元,占92.03%;社會保障和就業(yè)(類)支出738.81萬元,占3.73%;衛(wèi)生健康(類)支出328.03萬元,占1.65%;節(jié)能環(huán)保支出(類)支出10萬元,占0.05%;農(nóng)林水支出(類)支出3.2萬元,占0.02%;住房保障支出(類)支出386.22萬元,占1.95%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)支出112.84萬元,占0.57%。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

21年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為19822.72萬元,完成預(yù)算89.67%。其中:

公共安全支出(類)公安(款)行政運行(項): 支出決算為4656.82萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(wù)(項): 支出決算為2995.17萬元,完成預(yù)算80.22%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金結(jié)轉(zhuǎn)次年使用,部分項目還未驗收結(jié)算。

3.公共安全支出(類)公安(款)信息化建設(shè)(項): 支出決算為1929.38萬元,完成預(yù)算71.15%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年部分項目款項于2022年支付。

4.公共安全支出(類)公安(款)特別業(yè)務(wù)(項): 支出決算為108.3萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項): 支出決算為8553.95萬元,完成預(yù)算92.19%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金結(jié)轉(zhuǎn)次年使用。

6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):支出決算為251.95萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):支出決算為370.95萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)  機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):支出決算為83.18萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

9.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):支出決算為32.73萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

10.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項):支出決算為6.16萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

11.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):支出決算為305.76萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

12.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):支出決算為16.11萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

13.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)大氣(項):支出決算為10萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

14.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)執(zhí)法與監(jiān)督(項):支出決算為0.11萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

15.農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):支出決算為3.09萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

16.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為386.22萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出(款)其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出(項):支出決算為112.84萬元,完成預(yù)算75.23%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是剩余37.16萬元用于2022年災(zāi)害受損維修。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出6103.72萬元,其中:

人員經(jīng)費5278.84萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費824.88萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、伙食補助費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為236.30萬元,完成預(yù)算98.71%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)(或與預(yù)算數(shù)持平)的主要原因是2021年年初接待費預(yù)算與前幾年持平,但實際接待次數(shù)較往年減少,接待費降低。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算232.39萬元,占98.35%;公務(wù)接待費支出決算3.91萬元,占1.65%。具體情況如下:

1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算與2020持平,主要原因是該兩年均無因公出國事例。

開支內(nèi)容包括:本部門本年度無因公出國境事項,未產(chǎn)生因公出國境經(jīng)費支出等。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出232.39萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2020年減少44.70萬元,下降16.13%。主要原因是2021年公務(wù)用車購置費減少。

其中:公務(wù)用車購置支出35.23萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車1輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車1輛、金額35.23萬元,主要用于用于執(zhí)法執(zhí)勤。截至2021年12月底,單位共有公務(wù)用車63輛,其中:轎車20輛、越野車25輛、載客汽車14輛,其他車型4輛。

公務(wù)用車運行維護費支出197.16萬元。主要用于外出辦案、執(zhí)法執(zhí)勤、安保維穩(wěn)等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出3.91萬元,完成預(yù)算55.86%。公務(wù)接待費支出決算比2020年減少0.29萬元,下降6.90%。主要原因是接待次數(shù)、人數(shù)較上年減少。其中:

國內(nèi)公務(wù)接待支出3.91萬元,主要用于執(zhí)行公務(wù)、參會、調(diào)研等用餐費。國內(nèi)公務(wù)接待42批次,485人次(不包括陪同人員),共計支出3.91萬元,具體內(nèi)容包括:參會、調(diào)研后公務(wù)用餐接待3.91萬元。

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元,本年度本部門無外事接待事項。 

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出964.42萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年,雅安市公安局機關(guān)運行經(jīng)費支出824.88萬元,比2020年減少189.77萬元,下降18.70%。主要原因是按照市委、市政府關(guān)于過緊日子的要求,壓縮公用經(jīng)費支出,減少非必要開支。

(二)政府采購支出情況

2021年,雅安市公安局政府采購支出總額2277.17萬元,其中:政府采購貨物支出1387.13萬元、政府采購工程支出110.30萬元、政府采購服務(wù)支出779.74萬元。主要用于公安信息化建設(shè)及勤務(wù)裝備采購。授予中小企業(yè)合同金額110.30萬元,占政府采購支出總額的4.84%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,雅安市公安局機關(guān)共有車輛63輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、執(zhí)法勤務(wù)用車58輛、應(yīng)急保障用車3輛、其他用車2輛。其他用車主要是車改后暫保留編制車輛。單價50萬元以上通用設(shè)備24臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備10臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位在2021年度預(yù)算編制階段,組織對政法網(wǎng)絡(luò)租用運行維護、天網(wǎng)一、二期升級改造項目、禁毒專項經(jīng)費、聘用特輔警人員工資及工作經(jīng)費、三所在押人員生活費醫(yī)療費項目等5個項目開展了預(yù)算事前績效評估,對5個項目編制了績效目標,預(yù)算執(zhí)行過程中,選取5個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對5個項目開展了績效自評,2021年特定目標類部門預(yù)算項目績效目標自評表見附件(第四部分)。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.公共安全(類)公安(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

10.公共安全(類)公安(款)一般行政管理事務(wù)(項): 反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

11.公共安全(類)公安(款)出入境管理(項):反映各級公安機關(guān)開展出入境管理工作的支出,包括“三非”外國人遣返,出入境證照印制、管理以及出入境邊防檢查站等方面的支出。

12.公共安全(類)公安(款)禁毒管理(項):反映各級公安機關(guān)開展禁毒工作的支出。

13.公共安全(類)公安(款)道路交通管理(項):反映各級公安機關(guān)開展各類道路交通管理的支出。

14.公共安全(類)公安(款)拘押收教場所管理(項):反映各級公安機關(guān)所屬看守所、行政拘留所、收容教育所、強制戒毒所等方面的支出。

15.公共安全(類)公安(款)其他公安支出(項):反映用于除上述項目以外其他用于公安方面的支出。

16.公共安全(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項):反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。

17. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未歸口管理的行政單位(包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。

18. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

19. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項): 反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由個人繳納的職業(yè)年金支出。

20. 社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

21.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

22.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項):反映除上述項目以外其他用于污染防治方面的支出。

23.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

24.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

25.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

26.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

27.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

28.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

29.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

2021年天網(wǎng)一、二期升級改造預(yù)算項目績效目標自評


主管部門及代碼

116001

實施單位

雅安市公安局


項目預(yù)算
執(zhí)行情況
(萬元)

 預(yù)算數(shù):

119.74萬元

 執(zhí)行數(shù):

119.74萬元


其中:

財政撥款

119.74萬元

其中:

財政撥款

119.74萬元


其他資金


其他資金



年度總體目標

完成情況

預(yù)期目標

目標實際完成情況


有效提升城市治安防控水平,提升人民群眾安全感。

有效提升


年度績效指標完成情況

一級

指標

二級

指標

三級

指標

預(yù)期指標值

實際完成指標值


完成

指標

效果指標

案件輔助率

50%

70%


質(zhì)量指標

前端點位運行率

90%

95%


質(zhì)量指標

前端點位圖像正常率

90%

98%


安全指標

系統(tǒng)運行安全率

95%

100%


效益
指標

經(jīng)濟效益  指標


社會效益  指標

社會治安防控能力提升

高、中、低


社會效益  指標

人民群眾安全感

優(yōu)良中低差

優(yōu)


可持續(xù)影響 指標

減少治安案件發(fā)生率

85%

90%


滿意
度指標

滿意度

指標

民警使用滿意度

70%

83%


2021政法網(wǎng)絡(luò)租用及運行維護預(yù)算項目績效目標自評


主管部門及代碼

116001

實施單位

雅安市公安局


項目預(yù)算
執(zhí)行情況
(萬元)

 預(yù)算數(shù):

195.1萬元

 執(zhí)行數(shù):

195.1萬元


其中:

財政撥款

195.1萬元

其中:

財政撥款

195.1萬元


其他資金


其他資金



年度總體目標

完成情況

預(yù)期目標

目標實際完成情況


統(tǒng)一租賃線路,開展運維保障服務(wù),確保政法各家單位業(yè)務(wù)系統(tǒng)正常運行。

線路運行暢通,系統(tǒng)維護及時,政法各家單位業(yè)務(wù)系統(tǒng)運行正常。


年度績效指標完成情況

一級

指標

二級

指標

三級

指標

預(yù)期指標值

實際完成指標值


完成

指標

質(zhì)量指標

系統(tǒng)運行正常率

90%

95%


質(zhì)量指標

政法網(wǎng)絡(luò)正常運行率

90%

100%


時效指標

故障及時處理率

95%

98%


安全指標

安全運行率

95%

100%


效益
指標

經(jīng)濟效益  指標

政法單位專網(wǎng)鏈路租用費用節(jié)省率

10%

50%


滿意
度指標

滿意度

指標

政法單位使用滿意率

90%

100%


           2021年聘用特輔警人員工資預(yù)算項目績效目標自評


主管部門及代碼

116001

實施單位

雅安市公安局機關(guān)


項目預(yù)算
執(zhí)行情況
(萬元)

預(yù)算數(shù):

1585.56

執(zhí)行數(shù):

1585.56


其中:

財政撥款

1585.56

其中:

財政撥款

1585.56


其他資金


其他資金



年度總體目標

完成情況

預(yù)期目標

目標實際完成情況


輔警職業(yè)保障經(jīng)費保障及時到位

輔警職業(yè)保障經(jīng)費按要求和標準及時保障到位


年度績效指標完成情況

一級

指標

二級

指標

三級

指標

預(yù)期指標值

實際完成指標值


完成

指標

數(shù)量指標


質(zhì)量指標

發(fā)放準確率

100%

100%


時效指標

每月按時發(fā)放薪酬

優(yōu)

優(yōu)


成本指標

單位工資不超過標準

100%

100%


效益
指標

經(jīng)濟效益  指標


社會效益  指標

保障輔警基本生活

100%

100%


生態(tài)效益  指標


可持續(xù)影響 指標


滿意
度指標

滿意度

指標

輔警對財政保障滿意度

85%

85%


禁毒專項經(jīng)費部門預(yù)算項目績效目標自評表


主管部門及代碼

116001

實施單位

雅安市公安局


項目預(yù)算
執(zhí)行情況
(萬元)

 預(yù)算數(shù):

108.3萬元

執(zhí)行數(shù):

108.3萬元


其中:

財政撥款

108.3萬元

其中:

財政撥款

108.3萬元


其他資金


其他資金



年度總體目標

完成情況

預(yù)期目標

目標實際完成情況


積極履行禁毒職能、強化禁毒各項工作措施,全力推進禁毒各項工作

全市公安在禁毒宣傳、緝毒破案等方面取得了較好成效:一是打擊毒品犯罪的成效明顯提升,二是在全市范圍營造出濃厚的禁毒宣傳氛圍。


年度績效指標完成情況

一級

指標

二級

指標

三級

指標

預(yù)期指標值

實際完成指標值


完成

指標

數(shù)量指標

查處吸毒人員數(shù)

150人次

220人次


成本指標

禁毒專項經(jīng)費使用控制

108.3萬元

108.3萬元


效益
指標

社會效益  指標

對公安工作的促進作用

加大對涉毒案件的打擊力度,促進公安工作

全面促進公安工作開展


社會效益  指標

社區(qū)戒毒康復(fù)標準化中心站點覆蓋率

≥80%

90%


社會效益  指標

對社會穩(wěn)定的促進作用

加大吸毒、販毒打擊力度,維護社會秩序,促進社會穩(wěn)定

加大吸毒、販毒打擊力度,維護社會秩序,促進社會穩(wěn)定


社會效益指標

對公安工作的影響


滿意
度指標

滿意度

指標

群眾及干警滿意度

≥85%

95%


2021年三所在押人員生活費醫(yī)療費部門預(yù)算項目績效目標自評表


主管部門及代碼

116001

實施單位

雅安市公安局


項目預(yù)算
執(zhí)行情況
(萬元)

 預(yù)算數(shù):

260.78萬元

執(zhí)行數(shù):

260.78萬元


其中:

財政撥款

260.78萬元

其中:

財政撥款

260.78萬元


其他資金


其他資金



年度總體目標

完成情況

預(yù)期目標

目標實際完成情況


確保犯罪嫌疑人、行政拘留人員、強制戒毒人員、病殘吸毒人員應(yīng)收盡收,保障被羈押人員和收戒人員日常生活及就醫(yī)需求。

嚴格執(zhí)行監(jiān)所在押人員伙食費標準,每人不低于240元;認真按照監(jiān)所在押人員伙食實物量標準采購,保證了犯罪嫌疑人、行政拘留人員、強制戒毒人員、病殘吸毒人員應(yīng)收盡收,切實保障了在押人員的日常生活及就醫(yī)需求。


年度績效指標完成情況

一級

指標

二級

指標

三級

指標

預(yù)期指標值

實際完成指標值


完成

指標

數(shù)量指標

保障羈押、收戒人員日常就醫(yī)需求

≥50000元

159000元


成本指標

按實物量標準保障所有羈押人員每日一日三餐需求

≥240元/月

240元/月


成本指標

補充更新羈押、收戒人員生活用品、被裝

≥110000元

110000元


效益
指標

經(jīng)濟效益指標


社會效益  指標

開辟“第二戰(zhàn)場”,打擊犯罪,服務(wù)大局和中心工作,確保刑事訴訟活動順利進行

優(yōu)良中差

優(yōu)


滿意
度指標

滿意度

指標

在押人員滿意度

≥85%

90%



第五部分 附表

一、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三、支出決算表 

四、財政撥款收入支出決算總表 

五、財政撥款支出決算明細表 

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表 

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 

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