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政府信息公開

2019年度中國共產(chǎn)黨四川省雅安市委機構(gòu)編制委員會辦公室部門決算

來源:市編辦 發(fā)布時間:2020-09-25 09:56 瀏覽次數(shù): 字體: [ ] 收藏 打印

目 錄

第一部分 部門概況. 4

一,、基本職能及主要工作. 4

二,、機構(gòu)設(shè)置. 7

第二部分 2019年度部門決算情況說明. 8

一、收入支出決算總體情況說明. 8

二,、收入決算情況說明. 8

三,、支出決算情況說明. 10

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明. 11

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明. 12

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明. 16

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明. 17

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明. 19

九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明. 19

十、其他重要事項的情況說明. 19

第三部分 名詞解釋. 21

第四部分 附件. 25

第五部分 附表.31

一,、收入支出決算總表. 31

二,、收入總表. 31

三,、支出總表. 31

四、財政撥款收入支出決算總表. 31

五,、財政撥款支出決算明細表(政府經(jīng)濟分類科目).31

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表. 31

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表. 31

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表. 31

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表. 31

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表. 31

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表. 31

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表. 31

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表. 31

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

1.貫徹執(zhí)行中央、省關(guān)于行政管理體制改革和機構(gòu)改革,、事業(yè)單位改革及機構(gòu)編制管理的方針政策、法律法規(guī), 研究起草相關(guān)政策,并監(jiān)督實施,。

2.研究擬定全市行政管理體制改革和機構(gòu)改革方案, 審核市直各部門“三定”規(guī)定和縣(區(qū))機構(gòu)改革方案,指導縣(區(qū)),、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))行政管理體制改革和機構(gòu)改革,評估改革效果。參與行政審批制度改革和行政區(qū)劃調(diào)整的有關(guān)工作,。

3.擬定全市各級行政編制,、政法專項編制總額分配方案。負責全市行政事業(yè)編制總量控制和機關(guān)事業(yè)單位機構(gòu)編制實名制管理工作,。對市直機關(guān)和市屬事業(yè)單位使用空缺編制補充人員進行核批,。

4.負責市委、市政府各部門,市人大,、市政協(xié)機關(guān), 市法院,、市檢察院機關(guān),各民主黨派市委機關(guān)和工商聯(lián)機關(guān)、市人民團體機關(guān)的機構(gòu)編制管理工作,。協(xié)調(diào)市直各部門之間及市直各部門與縣(區(qū))之間的職責分工,。

5.管理、審核各縣(區(qū))副科級或按照副科級及以上規(guī)格管理機構(gòu)的設(shè)置,、調(diào)整,指導縣(區(qū))機構(gòu)編制管理工作,。

6.研究擬定全市事業(yè)單位改革方案和事業(yè)單位編制標準及實施意見,負責市屬事業(yè)單位機構(gòu)編制管理,審核市屬事業(yè)單位的機構(gòu)編制方案,負責擬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位職責的審核工作,審核各縣(區(qū))事業(yè)單位改革總體方案,指導、協(xié)調(diào)縣(區(qū))事業(yè)單位改革和機構(gòu)編制管理工作,。

7.督檢查全市行政管理體制改革和機構(gòu)改革方案及機構(gòu)編制規(guī)定執(zhí)行情況,建立機構(gòu)編制工作考核評估制度, 會同有關(guān)部門查處機構(gòu)編制違法違紀行為,。

8.市事業(yè)單位登記管理工作,負責市級機關(guān)、市委編辦直接管理機構(gòu)編制的群眾團體統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作,。

9.市委,、市政府和市委編委交辦的其他工作。

10.市相對集中行政許可權(quán)改革和責任清單制度建設(shè),負責審批服務(wù)便民化的督促指導工作。

11.履行市級議事協(xié)調(diào)機構(gòu)歸口管理職能,對市級議事協(xié)調(diào)機構(gòu)設(shè)立,、更名,、合并、撤銷等事項提出審核意見工作,。

(二)2019年重點工作完成情況,。

(一)穩(wěn)步推進黨政機構(gòu)改革。

1.根據(jù)《四川機構(gòu)改革方案》和省委關(guān)于市縣機構(gòu)改革有關(guān)要求,統(tǒng)籌設(shè)置黨政機構(gòu),優(yōu)化職能配置,穩(wěn)妥有序推進全市黨政機構(gòu)改革工作,。

2.統(tǒng)籌推進人大,、政協(xié)機構(gòu)改革和群團組織改革。按照中央和省委統(tǒng)一安排部署,完善人大和政協(xié)專門委員會設(shè)置,統(tǒng)籌推進群團組織改革,。

3. 組織機改“回頭看”,開展機構(gòu)改革評估工作,。

4. 制定和完善部門“三定”規(guī)定。按照《雅安市機構(gòu)改革方案》及有關(guān)要求,科學制定和完善部門(單位)“三定”規(guī)定,。

5. 進一步理順部門職責關(guān)系,。結(jié)合機構(gòu)改革,對黨政機構(gòu)重疊、職能重復(fù),、工作重合的部門進行全面梳理,科學配置黨政部門及內(nèi)設(shè)機構(gòu)權(quán)力并明確職責,優(yōu)化職能交叉部門(單位)的職能職責,。

6.認真落實中央、省委關(guān)于市場監(jiān)管,、生態(tài)環(huán)境保護,、文化市場、交通運輸,、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法工作的部署要求,繼續(xù)深入推動城市管理等其他跨領(lǐng)域跨部門綜合執(zhí)法,。推進相對集中行政處罰權(quán)、行政強制權(quán)改革,落實屬地監(jiān)管責任,積極推進執(zhí)法力量下沉,。

(二)統(tǒng)籌推進事業(yè)單位改革,。

1.在黨政機構(gòu)改革中同步推進承擔行政職能的事業(yè)單位改革,將事業(yè)單位承擔的行政職能全部劃歸相應(yīng)的行政機構(gòu),并在制定部門“三定”規(guī)定或調(diào)整機構(gòu)編制事項時一并明確。

2.統(tǒng)籌完成事業(yè)單位剝離行政職能后的機構(gòu)更名,、單位整合,、職能定位等工作,根除“事業(yè)局”。

3. 認真做好事業(yè)單位日常登記管理工作,切實做好事業(yè)單位法人年度報告公示,、2019年度事業(yè)單位法人公示信息抽查,積極推進事業(yè)單位法人信用信息公示,配合做好信用聯(lián)合獎懲工作,。

(三)深入推進行政審批制度改革。

配合做好“放管服”改革及責任清單清理,。

(四)嚴肅機構(gòu)編制監(jiān)督檢查,。

開展預(yù)防警示教育和機構(gòu)編制監(jiān)督檢查預(yù)防教育,嚴格查處機構(gòu)編制違紀違規(guī)行為,進一步提高機構(gòu)編制資源效用。

(五)強化實名制數(shù)據(jù)動態(tài)管理,。

主動和單位(部門)對接,結(jié)合干部人事檔案審定資料,對數(shù)據(jù)庫中不準確的信息進行完善,確保實名制系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準確性,、及時性,。

二、機構(gòu)設(shè)置

市委編辦下屬二級單位2個,其中行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0,其他事業(yè)單位1個,。

納入市委編辦2019年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

1. 中共雅安市委機構(gòu)編制委員會辦公室機關(guān)(本級)

2. 市機構(gòu)編制實名制管理中心

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計418.48萬元,。與2018年相比,收,、支總計各增加43.01萬元,增長10.3%,主要變動原因是機構(gòu)改革任務(wù)重,基本支出增加。

二,、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計289.06萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入289.06萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%,。

三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計279.87萬元,其中:基本支出208.67萬元,占74.6%;項目支出71.2萬元,占25.4%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%,。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計418.48萬元,。與2018年相比,財政撥款收,、支總計各增加43.01萬元,增長10.3%。機構(gòu)改革任務(wù)重,基本支出增加,。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出279.87萬元,占本年支出合計的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款減少13.91萬元,減少5%,。主要變動原因是人員減少,基本支出減少,。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出279.87萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出240.01萬元,占85.8%;社會保障和就業(yè)支出17.14萬元,占6.1%;醫(yī)療衛(wèi)生支出8.49萬元,占3%;住房保障支出14.23萬元,占5.1%,。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為279.87萬元,完成預(yù)算100%,。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類) 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款) 行政運行(項):支出決算為141.64萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按預(yù)算執(zhí)行,。

2.一般公共服務(wù)支出(類) 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款) 一般行政管理事務(wù)(項):支出決算為48.74萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按預(yù)算執(zhí)行。

3.一般公共服務(wù)支出(類) 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款) 事業(yè)運行(項):支出決算為27.17萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按預(yù)算執(zhí)行,。

4.一般公共服務(wù)支出(類) 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款) 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(項):支出決算為22.46萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按預(yù)算執(zhí)行,。

5.社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):支出決算為0.7萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按預(yù)算執(zhí)行。

6.社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):支出決算為16.44萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按預(yù)算執(zhí)行,。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 行政單位醫(yī)療(項):支出決算為8.49萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按預(yù)算執(zhí)行,。

8.住房保障支出(類) 住房改革支出(款) 住房公積金(項):支出決算為14.23萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按預(yù)算執(zhí)行,。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 

2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出208.67萬元,其中:

人員經(jīng)費186.76萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼,、獎金、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金,、生活補助,、獎勵金等。

日常公用經(jīng)費21.9萬元,主要包括:辦公費,、印刷費,、水費、郵電費,、物業(yè)管理費,、差旅費、租賃費,、會議費,、培訓費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.98萬元,完成預(yù)算412.5%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年機構(gòu)改革劃撥給我辦一輛公務(wù)用車,產(chǎn)生公務(wù)用車運行維護費。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算1.76萬元,占89%;公務(wù)接待費支出決算0.22萬元,占11%,。具體情況如下:

1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,。完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人,。因公出國(境)支出決算比2018年增加/減少0萬元,增長/下降0%,。

因公出國(境)支出決算與2018年持平。主要原因是本年度沒有因公出國(境)事項無因公出國(境)經(jīng)費預(yù)算安排,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.76萬元,。完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加1.76萬元,增長176%,。主要原因是機構(gòu)改革劃撥給我辦一輛公務(wù)用車,。

其中:公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,金額0元。截至2019年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:其他公務(wù)用車1輛,。

公務(wù)用車運行維護費支出1.76萬元,。主要用于機關(guān)日常公務(wù)出行等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0.22萬元,完成預(yù)算45.8%,。公務(wù)接待費支出決算比2018年減少0.01萬元,。主要原因是遵守中央八項規(guī)定,接待減少。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.22萬元,主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費,、住宿費、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待4批次,17人次(不包括陪同人員),共計支出0.22萬元,具體內(nèi)容包括:接待縣區(qū)編辦對接機改工作0.1萬元,、接待自貢編辦調(diào)研行政執(zhí)法改革0.05萬元、接待眉山編辦考察學習公安隊伍建設(shè)0.07萬元,。

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元,本年度本部門無外事接待事項,。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年,市委編辦機關(guān)運行經(jīng)費支出21.9萬元,比2018年減少13.17萬元,下降7.2%,。主要原因是人員減少,支出減少。

(二)政府采購支出情況

2019年,市委編辦政府采購支出總額0元,其中:政府采購貨物支出0萬元,。政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。本年度本部門無政府采購支出,未涉及相關(guān)采購事項,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,市委編辦共有車輛0輛,其中:主要領(lǐng)導干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是用于辦理公務(wù),、處置突發(fā)事件等公務(wù)活動,。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。         

(四)預(yù)算績效管理情況,。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看市委編辦按照財政部門要求編制年度部門預(yù)算,合理確定績效目標,嚴格執(zhí)行部門預(yù)算,根據(jù)績效目標完成進度情況及時調(diào)整預(yù)算,如期完成年度預(yù)算目標,。本部門無50萬元以上專項預(yù)算項目,因此未組織開展項目支出績效評價,。

1.項目績效目標完成情況。

本年度本部門未確立項目績效目標,未開展項目績效評價工作,。

2.部門績效評價結(jié)果,。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評,《市委編辦2019年部門整體支出績效評價報告》見附件。

第三部分  名詞解釋

1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金,。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7. 一般公共服務(wù)支出(類) 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款) 行政運行(項):指反映行政單位的基本支出,。

8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療,按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

12.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金,。

13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

14.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

15.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

16.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

17.“三公”經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

18.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

第四部分 附件

市委編辦2019年部門整體支出績效評價報告

一,、部門(單位)概況

(一)機構(gòu)組成,。

市委編辦下屬二級單位2個,其中行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0,其他事業(yè)單位1個。

納入市委編辦2019年度部門決算編制范圍的二級單位包括: 

1.中共雅安市委機構(gòu)編制委員會辦公室機關(guān)(本級)

2.市機構(gòu)編制實名制管中心

(二)機構(gòu)職能,。

1.貫徹執(zhí)行中央,、省關(guān)于行政管理體制改革和機構(gòu)改革、事業(yè)單位改革及機構(gòu)編制管理的方針政策,、法律法規(guī), 研究起草相關(guān)政策,并監(jiān)督實施,。

2.研究擬定全市行政管理體制改革和機構(gòu)改革方案, 審核市直各部門“三定”規(guī)定和縣(區(qū))機構(gòu)改革方案,指導縣(區(qū))、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))行政管理體制改革和機構(gòu)改革,評估改革效果,。參與行政審批制度改革和行政區(qū)劃調(diào)整的有關(guān)工作,。

3.擬定全市各級行政編制、政法專項編制總額分配方案,。負責全市行政事業(yè)編制總量控制和機關(guān)事業(yè)單位機構(gòu)編制實名制管理工作,。對市直機關(guān)和市屬事業(yè)單位使用空缺編制補充人員進行核批。

4.負責市委,、市政府各部門,市人大,、市政協(xié)機關(guān), 市法院,、市檢察院機關(guān),各民主黨派市委機關(guān)和工商聯(lián)機關(guān),、市人民團體機關(guān)的機構(gòu)編制管理工作。協(xié)調(diào)市直各部門之間及市直各部門與縣(區(qū))之間的職責分工,。

5.管理,、審核各縣(區(qū))副科級或按照副科級及以上規(guī)格管理機構(gòu)的設(shè)置,、調(diào)整,指導縣(區(qū))機構(gòu)編制管理工作。

6.研究擬定全市事業(yè)單位改革方案和事業(yè)單位編制標準及實施意見,負責市屬事業(yè)單位機構(gòu)編制管理,審核市屬事業(yè)單位的機構(gòu)編制方案,負責擬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位職責的審核工作,審核各縣(區(qū))事業(yè)單位改革總體方案,指導,、協(xié)調(diào)縣(區(qū))事業(yè)單位改革和機構(gòu)編制管理工作,。

7.督檢查全市行政管理體制改革和機構(gòu)改革方案及機構(gòu)編制規(guī)定執(zhí)行情況,建立機構(gòu)編制工作考核評估制度, 會同有關(guān)部門查處機構(gòu)編制違法違紀行為。

8.市事業(yè)單位登記管理工作,負責市級機關(guān),、市委編辦直接管理機構(gòu)編制的群眾團體統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作,。

9.市委、市政府和市委編委交辦的其他工作,。

10.市相對集中行政許可權(quán)改革和責任清單制度建設(shè),負責審批服務(wù)便民化的督促指導工作,。

11.履行市級議事協(xié)調(diào)機構(gòu)歸口管理職能,對市級議事協(xié)調(diào)機構(gòu)設(shè)立、更名,、合并,、撤銷等事項提出審核意見工作。

(三)人員概況,。

2019年底市委編辦行政編制共12名,工勤編制1名,實有在職人員7名;事業(yè)編制7名,實有在職人員6名,。

二、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況,。

2019年本年財政撥款收入合計289.06萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入289.06萬元,占100%,。

(二)部門財政資金支出情況。

2019年財政撥款支出279.87萬元,其中:一般公共服務(wù)支出240.01萬元,社會保障和就業(yè)支出17.14萬元, 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.49萬元,住房保障支出14.23萬元,。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

(一)部門預(yù)算管理。

市委編辦按照財政部門要求編制年度部門預(yù)算,合理確定績效目標,嚴格執(zhí)行部門預(yù)算,根據(jù)績效目標完成進度情況及時調(diào)整預(yù)算,如期完成年度預(yù)算目標,。

(二 )結(jié)果應(yīng)用情況,。

認真開展預(yù)算績效自評工作,本年預(yù)算績效評價基本客觀,評價結(jié)果及時公開,對發(fā)現(xiàn)的問題和不足認真開展整改工作,評價結(jié)果將作為下年度績效目標確定和預(yù)算申請的重要依據(jù)。

四,、評價結(jié)論及建議

(一)評價結(jié)論,。

績效目標如期完成,預(yù)算安排基本科學合理,預(yù)算執(zhí)行嚴格有序。

(二)存在問題,。

一是內(nèi)部控制制度有待進一步完善;二是績效評價結(jié)果應(yīng)用不足,。

(三)改進建議。

一是按照內(nèi)控工作有關(guān)新要求不斷完善部門內(nèi)部制度,強化內(nèi)部流程管理,促進部門績效水平不斷提升,。二是強化績效評價應(yīng)用理念,確??冃ЫY(jié)果得到充分利用。

中共雅安市委編辦2019年度部門整體支出績效評價自評表

績效指標

指標分值

得分

一級指標

二級指標

三級指標

部門預(yù)算管理(80分)

預(yù)算編制(30分)

目標制定

10

10

目標完成

10

10

編制標準

10

10

預(yù)算執(zhí)行(30分)

支出控制

10

10

動態(tài)調(diào)整

10

8

執(zhí)行進度

10

10

完成結(jié)果(20分)

預(yù)算完成

10

10

違規(guī)記錄

10

10

績效結(jié)果應(yīng)用(20分)

自評質(zhì)量(4分)

自評準確

4

4

信息公開(8分)

目標公開

4

4

自評公開

4

4

整改反饋(8分)

結(jié)果整改

4

4

應(yīng)用反饋

4

4

總分

98

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收入支出決算總表 

五,、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

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