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政府信息公開

2019年度四川省雅安市醫(yī)療保障局部門決算

來源:市醫(yī)療保障局 發(fā)布時(shí)間:2020-09-24 16:28 瀏覽次數(shù): 字體: [ ] 收藏 打印

目錄

第一部分部門概況……………………………4

一,、基本職能及主要工作………………………………4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置…………………………………9

第二部分度部門決算情況說明………………………………10

一、收入支出決算總體情況說明……………………10

二,、收入決算情況說明……………………………10

三,、支出決算情況說明…………………………………11

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明……………………11

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明……………………11

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明………………14

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明…………………………15

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明…………………………17

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明……………………………17

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明……………………………………17

第三部分 名詞解釋………………………19

第四部分 附件……………………………23

附件1………………………………………23

第五部分 附表………………………30

一,、收入支出決算總表……………………30

二,、收入決算表………………………………………30

三、支出決算表…………………………………30

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表………………………………30

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表………………………30

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表………………………30

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表…………………………30

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表………………………30

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表……………………………30

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表…………………30

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表………………30

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表……………30

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表………………………30

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

1.擬定全市醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、政策和標(biāo)準(zhǔn),并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查,。

2.組織擬定并實(shí)施基醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,監(jiān)督強(qiáng)化全市醫(yī)療保障基金運(yùn)行管理。

3.組織擬定醫(yī)療保障籌資和待遇政策,完善動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制,。組織擬定并實(shí)施長期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案,。

4.組織擬定全市統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材,、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目,、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)療保障目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,擬訂醫(yī)療保障目錄準(zhǔn)入談判規(guī)則并組織實(shí)施。

5.組織擬定藥品,、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)實(shí)施收費(fèi)等政策,建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,推動(dòng)建立市場主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制,建立價(jià)格信息檢測和信息發(fā)布制度,。

6.擬定全市藥品,、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策并監(jiān)督實(shí)施。

7.推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革,擬訂全市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施,指導(dǎo)全市醫(yī)療保障定點(diǎn)機(jī)構(gòu)管理。建立健全醫(yī)療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為,。

8.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理和公共服務(wù)體系建設(shè),。組織擬定和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度,。監(jiān)督管理全市醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)工作,。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/p>

9.負(fù)責(zé)規(guī)劃實(shí)施全市醫(yī)療保障信息化建設(shè)。組織開展醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)管理和應(yīng)用,。

10.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康,、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作,。

11.完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù)。

12.職能轉(zhuǎn)變,。完善統(tǒng)一城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)制度,不斷提高醫(yī)療保障水平,建立健全覆蓋全民,、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,確保醫(yī)療保障資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療,、醫(yī)保,、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革,更好地保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān),。統(tǒng)籌推進(jìn)承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位改革,。

原市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局不再承擔(dān)醫(yī)療保險(xiǎn)行政管理職責(zé)。上述行政職能交由市醫(yī)保局機(jī)關(guān)有關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)承擔(dān),。

13.與市衛(wèi)生健康委的有關(guān)職責(zé)分工,。兩部門在醫(yī)療、醫(yī)保,、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度,、政策銜接,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

(二)2019年重點(diǎn)工作完成情況,。

1.落實(shí)機(jī)構(gòu)改革要求,肩負(fù)醫(yī)保新使命,。市醫(yī)療保障局于2019年1月23日組建后,在完成原醫(yī)療保險(xiǎn)局更名為市醫(yī)療保障事務(wù)中心、組建市醫(yī)保大數(shù)據(jù)和異地就醫(yī)結(jié)算中心,形成“一局兩中心”機(jī)構(gòu)格局基礎(chǔ)上,全力推動(dòng)工作格局建設(shè),。一是開展醫(yī)療救助,、醫(yī)藥價(jià)格管理等劃轉(zhuǎn)職能的基礎(chǔ)調(diào)研,為新職能有序有效銜接融合打好基礎(chǔ)。二是建立21項(xiàng)工作制度,構(gòu)建雅安統(tǒng)籌區(qū)內(nèi)市與縣區(qū)醫(yī)保部門,、市級醫(yī)保經(jīng)辦中心與縣區(qū)經(jīng)辦機(jī)構(gòu),、醫(yī)保行政機(jī)構(gòu)與經(jīng)辦機(jī)構(gòu)職責(zé)明確、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的工作格局,。三是制定職能劃轉(zhuǎn)工作方案,完成與民政,、發(fā)改,、人社等部門職能劃轉(zhuǎn)移交工作,確保機(jī)構(gòu)改革期間工作不斷、政策不變,、待遇不減,。

2.強(qiáng)化基金監(jiān)督管理,形成高壓態(tài)勢。今年,我局確定了“內(nèi)防監(jiān)守自盜,外反欺詐騙保,面控?fù)p失浪費(fèi)”的基金監(jiān)管工作思路和“抓基礎(chǔ),、嚴(yán)內(nèi)查,、同發(fā)動(dòng)、狠打擊,、建機(jī)制,、強(qiáng)系統(tǒng)”的工作路徑,多措并舉擰緊醫(yī)保基金“安全閥”,。一是抓基礎(chǔ),做好協(xié)議管理,。二是嚴(yán)內(nèi)查,開展內(nèi)控檢查。開展全市基金管理內(nèi)控檢查,查制度,、查流程,、查執(zhí)行、查賬目,。三是同發(fā)動(dòng),開展宣傳活動(dòng),。開展“打擊欺詐騙保,維護(hù)基金安全”集中宣活動(dòng)。四是狠打擊,開展專項(xiàng)檢查,。對全市1097家兩定機(jī)構(gòu)開展全覆蓋專業(yè)檢查,處理違規(guī)違約定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)200家,追回基金881.26萬元,。五是建機(jī)制,創(chuàng)新監(jiān)管方式。引入第三方力量,通過第三方監(jiān)管核查外傷案件5289件,發(fā)現(xiàn)262人次存在不符合醫(yī)保支付的問題,涉及總醫(yī)療費(fèi)用269.72萬元,。六是強(qiáng)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)智能監(jiān)管,。智能審核系統(tǒng)已配置26條審核規(guī)則,覆蓋44家定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu),篩查出違規(guī)單據(jù)19.5萬條,實(shí)際扣款16萬余元;異地就醫(yī)住院結(jié)算數(shù)據(jù)納入異地醫(yī)保智能監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控。

3.推進(jìn)醫(yī)保區(qū)域合作,構(gòu)建發(fā)展新格局,。一是今年7月與成都,、德陽、綿陽,、遂寧,、資陽、眉山,、樂山共同研究制定并簽署《深入推進(jìn)成都平原經(jīng)濟(jì)區(qū)八市醫(yī)療保障事業(yè)協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略協(xié)議》,10月參加第二次聯(lián)席會(huì)議,積極開創(chuàng)區(qū)域內(nèi)醫(yī)療保障協(xié)同發(fā)展新局面,。二是推進(jìn)異地就醫(yī)直接結(jié)算,實(shí)現(xiàn)我市直接結(jié)算率達(dá)到69.85%,減少參保人個(gè)人墊資1.9億,接入異地就醫(yī)住院定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)省內(nèi)60家、跨省24家;省內(nèi)異地就醫(yī)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)特殊門診17家,、普通門診60家;省內(nèi)異地個(gè)人賬戶刷卡購藥藥店359家,且全部實(shí)現(xiàn)六縣兩區(qū)全覆蓋,。三是開展與拉薩、林芝兩地醫(yī)保區(qū)域合作,優(yōu)先為拉薩,、林芝醫(yī)保參保人員集中居住,、工作地區(qū)的定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)開通醫(yī)保異地就醫(yī)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算業(yè)務(wù),。四是推動(dòng)醫(yī)療保障區(qū)域統(tǒng)籌和無障礙轉(zhuǎn)移接續(xù),。

4.提高待遇保障水平,減輕群眾負(fù)擔(dān),。一是提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)保報(bào)銷比例。從2019年1月起1日起,城鄉(xiāng)居民醫(yī)保住院報(bào)銷比例平均提高6—8個(gè)百分點(diǎn),政策范圍內(nèi)報(bào)銷比例達(dá)75%以上,。二是落實(shí)國家談判藥品納入醫(yī)保報(bào)銷政策,。將53種國家談判藥品納入醫(yī)保報(bào)銷,且報(bào)銷比例和支付限額高于國家和省要求。三是提高大病保險(xiǎn)保障能力,。城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)政策范圍內(nèi)報(bào)銷比例達(dá)到60%,加大大病保險(xiǎn)對貧困人口的支付傾斜力度,將起付線在去年基礎(chǔ)上降低50%,報(bào)銷比例提高5個(gè)百分點(diǎn),。四是增強(qiáng)醫(yī)療救助托底保障功能。將建檔立卡貧困人口全部納入城鄉(xiāng)醫(yī)療救助范圍,。

5.推進(jìn)信息化建設(shè),建設(shè)智慧醫(yī)保,。一是打造集政策宣傳、信息發(fā)布,、信息查詢?yōu)橐惑w的“雅安醫(yī)?!蔽⑿殴娞枴6欠e極開展全省醫(yī)保數(shù)據(jù)集中優(yōu)化試點(diǎn)工作,成為全省三個(gè)試點(diǎn)市(州)之一,并于5月31日圓滿完成了數(shù)據(jù)集中上傳試點(diǎn)工作,。三是推動(dòng)“四川醫(yī)?!盇PP二期建設(shè),于10月完成雅安市人民醫(yī)院、市中醫(yī)醫(yī)院等5家醫(yī)院及50家定點(diǎn)藥店移動(dòng)支付測試工作,融入四川醫(yī)保app移動(dòng)支付體系,實(shí)現(xiàn)醫(yī)保服務(wù)掌上辦,。四是不斷改造升級業(yè)務(wù)系統(tǒng),11月經(jīng)充分論證后正式驗(yàn)收上線,實(shí)現(xiàn)生育保險(xiǎn)出院時(shí)聯(lián)網(wǎng)直接結(jié)算,。五是對我市醫(yī)保轉(zhuǎn)移辦理流程等十余項(xiàng)服務(wù)信息進(jìn)行梳理并錄入四川政務(wù)服務(wù)網(wǎng)一體化平臺(tái),更具針對性地為川籍農(nóng)民工提供政策解讀、法律維權(quán)等渠道,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市醫(yī)療保障局下屬二級單位3個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。

納入雅安市醫(yī)療保障局2019年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

1.  雅安市醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)(本級)

2.  雅安市醫(yī)療保障事務(wù)中心

3.  雅安市醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)和異地就醫(yī)服務(wù)中心

第二部分2019年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收,、支總計(jì)751.59萬元。與2018年相比,收,、支總計(jì)各增加349.44萬元,增長86.89%,。主要變動(dòng)原因是因2019年機(jī)構(gòu)改革,人員增加,經(jīng)費(fèi)增加。

二,、收入決算情況說明

2019年本年收入合計(jì)681.91萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入681.91萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%,。

三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計(jì)564.19萬元,其中:基本支出510.37萬元,占90.46%;項(xiàng)目支出53.81萬元,占9.54%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%,。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)751.59萬元,。與2018年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加349.44萬元,增長86.89%,。主要變動(dòng)原因是因2019年機(jī)構(gòu)改革,人員增加,經(jīng)費(fèi)增加。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出564.19萬元,占本年支出合計(jì)的100%,。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加175.81萬元,增長45.27%。主要變動(dòng)原因是因單位機(jī)構(gòu)改革,人員增加,支出增加,。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出564.19萬元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出287.07萬元,占50.88%;衛(wèi)生健康支出245.59萬元,占43.53%;住房保障支出31.53萬元,占5.59%,。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為564.19萬元,完成預(yù)算82.74%。其中:

1.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為37.18萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為2.73萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3.社會(huì)保障和就業(yè)(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)信息化建設(shè)(項(xiàng)):支出決算為6萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.社會(huì)保障和就業(yè)(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):支出決算為123.81萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.社會(huì)保障和就業(yè)(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出(項(xiàng)):支出決算為5萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6.社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):支出決算為112.35萬元,完成預(yù)算99.6%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是建國初期部分退休干部人員變動(dòng),門診醫(yī)療照顧經(jīng)費(fèi)和補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)次年。

7.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為24.96萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

8.衛(wèi)生健康(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為101.65萬元,完成預(yù)算57.02%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)次年,。

9.衛(wèi)生健康(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)(項(xiàng)):支出決算為77.41萬元,完成預(yù)算86.63%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間較長,項(xiàng)目還未實(shí)施完畢,結(jié)轉(zhuǎn)次年。

10.衛(wèi)生健康(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為16.56萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

11.衛(wèi)生健康(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出(項(xiàng)):支出決算為25萬元,完成預(yù)算25%,決算數(shù)大預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間較長,項(xiàng)目還未實(shí)施完畢,結(jié)轉(zhuǎn)次年,。

12.住房保障支出(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為31.53萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出510.38萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)409.72萬元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

日常公用經(jīng)費(fèi)100.66萬元,主要包括:辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.47萬元,完成預(yù)算85.17%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是規(guī)范車輛運(yùn)行管理和公務(wù)接待管理,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.13萬元,占86.4%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.34萬元,占13.6%。具體情況如下:

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人,。因公出國(境)支出決算比2018年增加/減少0萬元,增長/下降0%。主要原因是2019年本部門無因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.13萬元,完成預(yù)算85.2%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加2.13萬元,增長100%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革,市人社局劃撥公務(wù)用車1輛,。

其中:公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,金額0元。截至2019年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛.

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.13萬元,。主要用于基金監(jiān)管,、提升醫(yī)保服務(wù)能力、推進(jìn)醫(yī)保區(qū)域合作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.34萬元,完成預(yù)算84%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少0.15萬元,下降30.61%。主要原因是加強(qiáng)內(nèi)部管理,厲行節(jié)約,。其中:

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.34萬元,主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待6批次,28人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出0.34萬元,具體內(nèi)容包括:上級單位對我市工作的督導(dǎo),、檢查和指導(dǎo),其他市(州)的交流學(xué)習(xí)等。

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬元,本年度本部門無外事接待事項(xiàng),無外事接待經(jīng)費(fèi)支出,。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年,雅安市醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出100.65萬元,比2018年增加42.74萬元,增長73.8%,。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革人員增加,支出增加,。

(二)政府采購支出情況

2019年,雅安市醫(yī)療保障局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。本年度本部門無政府采購支出。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,雅安市醫(yī)療保障局共有車輛1輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、其他用車0輛,單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),。

(四)預(yù)算績效管理情況。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評,從評價(jià)情況來看,雅安市醫(yī)療保障局緊緊圍繞綠色發(fā)展示范市建設(shè)對更深層次醫(yī)療保障的需要,堅(jiān)持以滿足群眾“病有所醫(yī),、醫(yī)有所?!毙枨鬄槟繕?biāo),加強(qiáng)基金監(jiān)管、提高醫(yī)保待遇,、推進(jìn)改革創(chuàng)新,、提升服務(wù)水平,不斷增強(qiáng)人民群眾醫(yī)療保障的獲得感、幸福感和安全感,圓滿完成了省,、市下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),實(shí)現(xiàn)了醫(yī)保事業(yè)新發(fā)展,。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評,我單位整體績效評價(jià)《雅安市醫(yī)療保障局部門2019年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

10.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)信息化建設(shè)(項(xiàng)):指人力資源和社會(huì)保障部門用于信息化建設(shè),、運(yùn)行維護(hù)和數(shù)據(jù)分析等方面的支出,如金保工程,、社會(huì)保障卡建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)、人力資源市場信息化等支出,。

12.社會(huì)保障和就業(yè)(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):指社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出,。

13.社會(huì)保障和就業(yè)(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,。

15.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

16.衛(wèi)生健康(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

17.衛(wèi)生健康(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)(項(xiàng)):指醫(yī)保基金核算,、精算,、參保登記、權(quán)益記錄,、轉(zhuǎn)移接續(xù)等醫(yī)療保障經(jīng)辦支出,。

18.衛(wèi)生健康(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):指事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位,。

19.衛(wèi)生健康(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外的其他用于醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出,。

20.住房保障支出(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)): 指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

21.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

22.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

23.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

24.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

雅安市醫(yī)療保障局部門2019年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

一、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成,。

雅安市醫(yī)療保障局下屬二級單位3個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè),。

納入雅安市醫(yī)療保障局2019年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

1.  雅安市醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)

2.  雅安市醫(yī)療保障事務(wù)中心

3.  雅安市醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)和異地就醫(yī)服務(wù)中心

(二)機(jī)構(gòu)職能。

1,、擬定全市醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、政策和標(biāo)準(zhǔn),并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2,、組織擬定并實(shí)施基醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,監(jiān)督強(qiáng)化全市醫(yī)療保障基金運(yùn)行管理,。

3、組織擬定醫(yī)療保障籌資和待遇政策,完善動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制,。組織擬定并實(shí)施長期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案,。

4、組織擬定全市統(tǒng)一的藥品,、醫(yī)用耗材,、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)療保障目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,擬訂醫(yī)療保障目錄準(zhǔn)入談判規(guī)則并組織實(shí)施,。

5,、組織擬定藥品、醫(yī)用耗材,、醫(yī)療服務(wù)實(shí)施收費(fèi)等政策,建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,推動(dòng)建立市場主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制,建立價(jià)格信息檢測和信息發(fā)布制度,。

6、擬定全市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策并監(jiān)督實(shí)施,。

7,、推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革,擬訂全市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施,指導(dǎo)全市醫(yī)療保障定點(diǎn)機(jī)構(gòu)管理。建立健全醫(yī)療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為,。

8,、負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理和公共服務(wù)體系建設(shè)。組織擬定和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策,。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度,。監(jiān)督管理全市醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)工作。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/p>

9,、負(fù)責(zé)規(guī)劃實(shí)施全市醫(yī)療保障信息化建設(shè),。組織開展醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)管理和應(yīng)用。

10,、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康,、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作,。

11,、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù),。

12,、職能轉(zhuǎn)變。完善統(tǒng)一城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)制度,不斷提高醫(yī)療保障水平,建立健全覆蓋全民,、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,確保醫(yī)療保障資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療,、醫(yī)保,、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革,更好地保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān),。

原市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局不再承擔(dān)醫(yī)療保險(xiǎn)行政管理職責(zé),。上述行政職能交由市醫(yī)保局機(jī)關(guān)有關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)承擔(dān)。

13.與市衛(wèi)生健康委的有關(guān)職責(zé)分工,。兩部門在醫(yī)療,、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度,、政策銜接,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平,。

(三)人員概況。

1.  雅安市醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)有行政編制10個(gè),機(jī)關(guān)工勤編制1個(gè),現(xiàn)有在編公務(wù)員7個(gè),在編工勤人員1個(gè),。雅安市醫(yī)療保障事務(wù)中心有參公編制23個(gè),在編參公人員18個(gè),。雅安市醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)和異地就醫(yī)服務(wù)中心有事業(yè)編制12個(gè),在編人員7個(gè)。

二、部門財(cái)政資金收支情況

(一)部門財(cái)政資金收入情況,。

2019年本年收入合計(jì)681.91萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入681.91萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%,。

(二)部門財(cái)政資金支出情況。

2019年本年支出合計(jì)564.19萬元,其中:基本支出510.38萬元,占90.46%;項(xiàng)目支出53.81萬元,占9.54%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%,。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

(一)部門預(yù)算管理。

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為564.19萬元,完成預(yù)算82.74%,。其中:

社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為37.18萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無增減變化,。

社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為2.73萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無增減變化。

社會(huì)保障和就業(yè)(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)信息化建設(shè)(項(xiàng)):支出決算為6萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無增減變化,。

社會(huì)保障和就業(yè)(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):支出決算為123.81萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無增減變化,。

社會(huì)保障和就業(yè)(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出(項(xiàng)):支出決算為5萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無增減變化。

社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):支出決算為112.35萬元,完成預(yù)算99.6%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是建國初期部分退休干部人員變動(dòng),門診醫(yī)療照顧經(jīng)費(fèi)和補(bǔ)助剩余,。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為24.96萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無增減變化,。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為101.65萬元,完成預(yù)算57.02%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年底預(yù)撥2019年目標(biāo)績效考核。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)(項(xiàng)):支出決算為77.41萬元,完成預(yù)算86.63%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間較長,項(xiàng)目還未實(shí)施完畢,。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為16.56萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無增減變化,。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出(項(xiàng)):支出決算為25萬元,完成預(yù)算25%,決算數(shù)大預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間較長,項(xiàng)目還未實(shí)施完畢。

住房保障支出(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為31.53萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無增減變化,。

(二)結(jié)果應(yīng)用情況,。

我局認(rèn)真嚴(yán)肅地開展了2019年度績效自評,績效目標(biāo)和自評報(bào)告還未及時(shí)公開,隨著決算公開績效目標(biāo)和自評報(bào)告也將隨之公開,并根據(jù)績效評價(jià)反饋結(jié)果進(jìn)行整改完善。四,、評價(jià)結(jié)論及建議

(一)評價(jià)結(jié)論,。

我局整體支出基本完成了年初既定的績效目標(biāo)。

(二)存在的問題

一是績效評價(jià)管理制度尚不健全,。還尚未制定相關(guān)的管理辦法和實(shí)施細(xì)則,無與實(shí)際相結(jié)合并具有指導(dǎo)意義的績效管理工作機(jī)制和流程,績效評價(jià)開展缺乏強(qiáng)有力的制度保障,。

二是績效評價(jià)指標(biāo)體系還不夠完善、合理,。財(cái)政支出的評價(jià)對象涉及行業(yè)多,項(xiàng)目之間差異性大,真正能體現(xiàn)項(xiàng)目效果的個(gè)性指標(biāo),在標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)上存在難度,導(dǎo)致評價(jià)內(nèi)容不夠全面,評價(jià)數(shù)據(jù)采集缺少充分的調(diào)查分析和嚴(yán)密的邏輯關(guān)系,難以滿足不同層面和不同性質(zhì)的績效評價(jià)需求,。

三是人員素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。由于預(yù)算績效管理工作開展時(shí)間短,涉及面廣,專業(yè)性強(qiáng),加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn),單位對預(yù)算績效管理理解不充分,對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不精通,在一定程度上影響了績效評價(jià)工作質(zhì)量,。

(三)改進(jìn)建議

加大財(cái)務(wù)績效評價(jià)工作的宣傳和培訓(xùn)力度,。

雅安市醫(yī)療保障局2019年度部門整體支出績效評價(jià)自評表

績效指標(biāo)

指標(biāo)分值

得分

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

部門預(yù)算管理(80分)

預(yù)算編制(30分)

目標(biāo)制定

10

9

目標(biāo)完成

10

10

編制標(biāo)準(zhǔn)

10

10

預(yù)算執(zhí)行(30分)

支出控制

10

10

動(dòng)態(tài)調(diào)整

10

9

執(zhí)行進(jìn)度

10

9

完成結(jié)果(20分)

預(yù)算完成

10

9

違規(guī)記錄

10

10

績效結(jié)果應(yīng)用(20分)

自評質(zhì)量(4分)

自評準(zhǔn)確

4

4

信息公開(8分)

目標(biāo)公開

4

4

自評公開

4

4

整改反饋(8分)

結(jié)果整改

4

3

應(yīng)用反饋

4

3

總分

94

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

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