2019年省定民生實事項目推進和資金執(zhí)行統(tǒng)計表(一) | 2019年省定民生實事項目推進和資金執(zhí)行統(tǒng)計表(二) |
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| 2019年省定民生實事項目推進和資金執(zhí)行統(tǒng)計表(三) |
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雅安市 | 減免非民族自治地區(qū)幼兒保教費(萬人) | 為義務教育階段家庭經濟困難寄宿生提供生活費補助(萬人) | 為義務教育階段學生提供營養(yǎng)膳食(萬人) | 免除中職學生學費(人) | 持續(xù)為全市城鄉(xiāng)居民免費提供基本公共衛(wèi)生服務(萬人) | 對貧困人口進行免費健康體檢(人) | 為符合條件的計劃生育對象提供計劃生育扶助保障 | 提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障水平(萬人) | 提高貧困人口基本醫(yī)療保險個人繳費代繳水平(萬人) | 提高城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保障水平(萬人) | 代繳貧困人口、低保對象、特困人員等困難群體城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險個人繳費(萬人) | 提高困難殘疾人生活補貼標準(萬人) | 推進實施綠色殯葬政策 | 實施城鎮(zhèn)危舊房棚戶區(qū)和農村危房改造 | 新(改)建農村公路(公里) | 治理地質災害隱患點(個) | 實施地質災害避險搬遷安置(戶) | 實施城鄉(xiāng)垃圾污水處理項目(個) | 建設安全社區(qū)與城鄉(xiāng)社區(qū)兒童之家 | 新(改)建公共廁所與農村戶廁 | 實現“五館”免費開放 | 實現大型體育場館免費開放或低收費開放(個) | 向未通電視貧困戶配置電視入戶接受設備(戶) |
獎勵扶助(人) | 特別扶助(人) | 城鎮(zhèn)危舊房棚戶區(qū)改造(套) | 農村危房改造(戶) | 建設安全社區(qū)(個) | 建設城鄉(xiāng)社區(qū)兒童之家(個) | 新(改)建公共廁所(個) | 新(改)建農村戶廁(戶) | 博物館和紀念館免費開放(個) | 美術館免費開放(個) | 圖書館免費開放(個) | 文化館免費開放(個) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站(個) | 城市社區(qū)(街道)文化中心免費開放(個) |
市級責任單位 | 市教育局 | 市教育局 | 市教育局 | 市教育局 | 市衛(wèi)生健康委 | 市衛(wèi)生健康委 | 市衛(wèi)生健康委 | 市醫(yī)保局 | 市醫(yī)保局 | 市人力資源和社會保障局 | 市人力資源社會保障局 | 市民政局 | 市民政局 | 市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 市交通運輸局 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 市應急管理局 | 市婦聯 | 市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 市農業(yè)農村局 | 市文化體育和旅游局 |
目標任務 | 2.12 | 1.57 | 8.88 | 4300 | 152.74 | 23813 | 35801 | 2217 | 125 | 9.0701 | 17.398 | 0.92 | 1.1175 | 采取減免費用或提供補貼等方式做好相關工作 | 3296 | 127 | 50 | 3 | 115 | 18 | 3 | 220 | 139 | 6000 | 7 | 4 | 9 | 9 | 138 | 4 | 5 | 300 |
1-9月項目推進情況 | 2.2467 | 1.7655 | 9.1461 | 4651 | 141.5700 | 19984 | 完成計劃生育獎扶對象資格確認,全市共有獎勵扶助對象37782人 | 123.10 | 9.0701 | 目標任務為2018年年底應發(fā)放人數,,由于待遇領取人員換卡未及時更新信息、死亡等原因,,9月待遇實際發(fā)放人數為16.8066萬人,,待遇領取發(fā)放率100%
| 1.3800 | 1.1343 | 完成惠民殯葬補助370具 | 3318 | 127 | 39.90 | 2 | 36戶完成搬遷,其中21戶已完成老房拆除,;31戶選擇購房,;集中安置點48戶正在基礎施工 | 11個污水項目完成6個,在建5個,;7個垃圾項目完成5個,,開工2個 | 3 | 214 | 105 | 5773 | 7 | 4 | 9 | 9 | 138 | 4 | 5 | 300 |
1-9月項目完成比例(%) | 105.98 | 112.45 | 103.00 | 108.16 | 92.69 | 83.92 | 98.48 | 100.00 | 150.00 | 101.50 | 100.67 | 100.00 | 79.80 | 66.67 | 100.00 | 97.27 | 75.54 | 96.22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
年初預算安排數(萬元) | 1330.00 | 1638.00 | 6770.00 | 833.00 | 8468.35 | 238.12 | 5127.00 | 64400.00 | 2356.94 | 19761.69 | 200.00 | 1207.00 | 182.00 | 7421.00 | 196.20 | 350.00 | 1402.50 | 16248.00 | 75.00 | 440.00 | _ | 1989.19 | 500.00 | 6.00 |
1-9月資金預算執(zhí)行情況(萬元) | 1150.19 | 1485.35 | 6992.55 | 821.55 | 9913.13 | 201.97 | 5433.43 | 64986.55 | 2100.33 | 17456.56 | 160.99 | 1105.92 | 342.36 | 37492.01 | 373.20 | 1514.20 | 1402.50 | 2844.40 | 75.00 | 419.49 | 1357.50 | 2032.11 | 677.00 | 6.00 |
1-9月資金預算下達比例(%) | 86.48 | 90.68 | 103.29 | 98.63 | 117.06 | 84.82 | 105.98 | 100.91 | 89.11 | 88.34 | 80.50 | 91.63 | 188.11 | 505.22 | 190.21 | 432.63 | 100.00 | 17.51 | 100.00 | 95.34 | _ | 102.16 | 135.40 | 100.00 |
1-9月資金撥付情況(萬元) | 801.74 | 1081.27 | 5643.65 | 593.41 | 8028.83 | 142.29 | 3928.03 | 64986.55 | 1703.93 | 14924.64 | 175.26 | 909.68 | 164.45 | 34204.66 | 117.40 | 1063.05 | 808.91 | 1672.40 | 75.00 | 353.01 | 724.81 | 1450.17 | 530.51 | 6.00 |
1-9月資金撥付比例(%) | 60.28 | 66.01 | 83.36 | 71.24 | 94.81 | 59.76 | 76.61 | 100.91 | 72.29 | 75.52 | 87.63 | 75.37 | 90.36 | 460.92 | 59.84 | 303.73 | 57.68 | 10.29 | 100.00 | 80.23 | _ | 72.90 | 106.10 | 100.00 |
備注:未達到序時進度說明 |
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