2019年省定民生實事項目推進和資金執(zhí)行統(tǒng)計表(一) | 2019年省定民生實事項目推進和資金執(zhí)行統(tǒng)計表(二) | 2019年省定民生實事項目推進和資金執(zhí)行統(tǒng)計表(三) | ||||||||||||||||||||||||||||||
雅安市 | 減免非民族自治地區(qū)幼兒保教費(萬人) | 為義務教育階段家庭經濟困難寄宿生提供生活費補助(萬人) | 為義務教育階段學生提供營養(yǎng)膳食(萬人) | 免除中職學生學費(人) | 持續(xù)為全市城鄉(xiāng)居民免費提供基本公共衛(wèi)生服務(萬人) | 對貧困人口進行免費健康體檢(人) | 為符合條件的計劃生育對象提供計劃生育扶助保障 | 提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障水平(萬人) | 提高貧困人口基本醫(yī)療保險個人繳費代繳水平(萬人) | 提高城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保障水平(萬人) | 代繳貧困人口,、低保對象,、特困人員等困難群體城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險個人繳費(萬人) | 提高困難殘疾人生活補貼標準(萬人) | 推進實施綠色殯葬政策 | 實施城鎮(zhèn)危舊房棚戶區(qū)和農村危房改造 | 新(改)建農村公路(公里) | 治理地質災害隱患點(個) | 實施地質災害避險搬遷安置(戶) | 實施城鄉(xiāng)垃圾污水處理項目(個) | 建設安全社區(qū)與城鄉(xiāng)社區(qū)兒童之家 | 新(改)建公共廁所與農村戶廁 | 實現“五館”免費開放 | 實現大型體育場館免費開放或低收費開放(個) | 向未通電視貧困戶配置電視入戶接受設備(戶) | |||||||||
獎勵扶助(人) | 特別扶助(人) | 城鎮(zhèn)危舊房棚戶區(qū)改造(套) | 農村危房改造(戶) | 建設安全社區(qū)(個) | 建設城鄉(xiāng)社區(qū)兒童之家(個) | 新(改)建公共廁所(個) | 新(改)建農村戶廁(戶) | 博物館和紀念館免費開放(個) | 美術館免費開放(個) | 圖書館免費開放(個) | 文化館免費開放(個) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站(個) | 城市社區(qū)(街道)文化中心免費開放(個) | |||||||||||||||||||
市級責任單位 | 市教育局 | 市教育局 | 市教育局 | 市教育局 | 市衛(wèi)生健康委 | 市衛(wèi)生健康委 | 市衛(wèi)生健康委 | 市醫(yī)保局 | 市醫(yī)保局 | 市人力資源社會保障局 | 市人力資源社會保障局 | 市民政局 | 市民政局 | 市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 市交通運輸局 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 市應急管理局 | 市婦聯(lián) | 市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 市農業(yè)農村局 | 市文化體育和旅游局 | |||||||||
目標任務 | 2.12 | 1.57 | 8.88 | 4300 | 152.74 | 23813 | 35801 | 2217 | 125 | 9.0701 | 17.398 | 0.92 | 1.1175 | 采取減免費用或提供補貼等方式做好相關工作 | 3296 | 127 | 50 | 3 | 115 | 18 | 3 | 220 | 139 | 6000 | 7 | 4 | 9 | 9 | 138 | 4 | 5 | 300 |
1-5月項目推進情況 | 2.2300 | 1.7294 | 9.4171 | 4355 | 85.6000 | 11905 | 完成計劃生育獎扶對象資格確認,,全市共有獎勵扶助對象37782人 | 122.70 | 8.8683 | 16.9219 | 1.1182 | 1.1223 | 惠民殯葬補助155人次 | 794 | 67 | 23.60 | 3個治理工程正在施工 | 115戶搬遷均已完成選址,,正在做開工前期工作 | 6個污水項目已開工建設,,5個污水項目在進行前期工作,;7個垃圾項目完成對接,正在進行前期工作 | 2 | 已建設完成5個兒童之家 | 41 | 1370 | 7 | 4 | 9 | 9 | 138 | 4 | 5 | 方案已獲省局批準,,正在完善招標前的前期工作 | |
1-5月項目完成比例(%) | 105.19 | 110.15 | 106.05 | 101.28 | 56.04 | 49.99 | 98.16 | 97.78 | 97.26 | 121.54 | 100.43 | 24.09 | 52.76 | 47.20 | 66.67 | 29.50 | 22.83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
年初預算安排數(萬元) | 1330.00 | 1638.00 | 6770.00 | 833.00 | 8468.35 | 238.12 | 5127.00 | 64400.00 | 2356.94 | 19761.69 | 200.00 | 1207.00 | 182.00 | 7421.00 | 196.20 | 350.00 | 1402.50 | 16248.00 | 75.00 | 440.00 | _ | 1989.19 | 500.00 | 6.00 | ||||||||
1-5月資金預算執(zhí)行情況(萬元) | 1067.17 | 1371.35 | 6512.62 | 624.75 | 7994.00 | 168.45 | 3821.27 | 59859.52 | 1660.27 | 16956.64 | 48.26 | 909.86 | 295.00 | 24969.45 | 254.80 | 1465.00 | 1402.50 | 2365.20 | 75.00 | 325.00 | 770.00 | 1952.11 | 367.00 | 6.00 | ||||||||
1-5月資金預算下達比例(%) | 80.24 | 83.72 | 96.20 | 75.00 | 94.40 | 70.74 | 74.53 | 92.95 | 70.44 | 85.81 | 24.13 | 75.38 | 162.09 | 336.47 | 129.87 | 418.57 | 100.00 | 14.56 | 100.00 | 73.86 | _ | 98.14 | 73.40 | 100.00 | ||||||||
1-5月資金撥付情況(萬元) | 495.72 | 809.44 | 1961.52 | 360.07 | 3584.80 | 52.78 | 350.26 | 59859.52 | 1254.56 | 6944.21 | 47.11 | 520.11 | 50.70 | 22792.45 | 0.00 | 845.29 | 280.51 | 348.20 | 0.00 | 40.00 | 160.00 | 577.75 | 164.86 | 0.00 | ||||||||
1-5月資金撥付比例(%) | 37.27 | 49.42 | 28.97 | 43.23 | 42.33 | 22.17 | 6.83 | 92.95 | 53.23 | 35.14 | 23.56 | 43.09 | 27.86 | 307.13 | 0.00 | 241.51 | 20.00 | 2.14 | 0.00 | 9.09 | _ | 29.04 | 32.97 | 0.00 | ||||||||
備注:未達到序時進度說明 |