一,、基本職能及主要工作
(一)主要職能。
1.擬訂全市有關(guān)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展,、經(jīng)濟體制改革的地方規(guī)范性文件草案,,負責本系統(tǒng)、本部門依法行政工作,,落實行政執(zhí)法責任制,。
2.負責擬訂并組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃,;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟社會發(fā)展,;研究分析宏觀經(jīng)濟形勢,提出全市經(jīng)濟社會發(fā)展,、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化,、價格調(diào)控監(jiān)管的政策建議。受市政府委托向市人大提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃報告,。
3.研究宏觀調(diào)控重大問題并提出政策建議,,搞好總量平衡,綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展中的重大問題,。
4.負責匯總分析全市財政,、金融等方面情況;參與制定財政,、金融、土地政策,,綜合分析政策執(zhí)行情況,;綜合協(xié)調(diào)全市財政、金融,、價格和產(chǎn)業(yè)政策等經(jīng)濟杠桿,,保證全市國民經(jīng)濟計劃和發(fā)展規(guī)劃的實施。
5.承擔指導推進和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟體制改革的責任,,管理國家,、省、市列名管理的商品和服務(wù)價格,。負責全市投資宏觀管理和協(xié)調(diào)推進重大項目建設(shè),,推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整,,促進城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展;負責重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控,;負責全市經(jīng)濟社會發(fā)展政策銜接,,推進可持續(xù)發(fā)展,研究提出全市能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施,,指導,、協(xié)調(diào)并綜合管理全市招標投標工作;負責鐵路,、機場,、航電等綜合交通的規(guī)劃制定和發(fā)展協(xié)調(diào),按職責管理權(quán)限負責全市綜合交通項目立項工作,。
(二)2017年重點工作完成情況,。
1、研判經(jīng)濟運行態(tài)勢,,推動災(zāi)區(qū)發(fā)展振興,。
認真貫徹落實習近平總書記在參加十二屆全國人大五次會議四川代表團審議時發(fā)表的重要講話精神和省委、省政府關(guān)于蘆山地震災(zāi)區(qū)發(fā)展振興的決策部署,,結(jié)合實際提出《中共雅安市委 雅安市人民政府關(guān)于推進蘆山地震災(zāi)區(qū)實現(xiàn)五年整體跨越七年同步小康目標的實施意見》(送審稿),對推進雅安發(fā)展再建,、跨越提升和同步小康作出全面部署。
認真謀劃全市經(jīng)濟社會發(fā)展各項工作,;認真落實主體功能區(qū)規(guī)劃和《關(guān)于完善區(qū)域發(fā)展推進機制的實施意見》,,引導、支持各縣(區(qū))按照所屬主體功能區(qū)定位和發(fā)展方向,,依托特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)特色發(fā)展,、錯位發(fā)展、競相發(fā)展,。
2,、抓項目,促投資,,夯實發(fā)展基礎(chǔ),。
爭取項目投資。今年全市共爭取到中央,、省預(yù)算內(nèi)投資項目47個,,計劃總投資10.12億元,爭取到中央,、省預(yù)算內(nèi)投資2.97億元,。
做好重大項目支撐。扎實推進投資和重大項目工作,,確定市以上重大項目433個,,年度計劃投資314.3億元,,其中,全市 2017年計劃新開工重大項目138個,,新開工重大項目總投資357.7 億元以上,。1-10月,全市重大項目完成投資227.8億元,,完成年度投資計劃的72.5%,,力爭完成年度目標任務(wù)。其中我市境內(nèi)獨立的省重點項目共13個,,8個續(xù)建項目完成投資15.3億元,,完成年度投資計劃的90%,中期調(diào)整后,,5個計劃新開工項目已全部開工,。
完善項目工作機制,謀劃發(fā)展振興項目,;抓好重建項目收官,。全力推進正在實施的3個總規(guī)在建項目,逐一細化工期計劃,,抓好施工組織等關(guān)鍵環(huán)節(jié),,確保 2017 年底建成蘆山至龍門段公路,基本完成南郊水廠引水工程,,力爭在 2018 年 4 月前基本完成銅頭引水主體工程,。抓好完工項目收尾工作,截至目前,,全市2160個總規(guī)實施項目中前期工作需辦理審核事項的項目個數(shù)完成率為99.9%,;需辦理審核事項的項目總投資完成率為95%以上,全市投入使用率99%以上,。
3,、改革縱深推進,擴大紅利釋放,。
深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,;穩(wěn)健推進重點領(lǐng)域改革。牽頭組織相關(guān)部門研究明確了2017年經(jīng)濟體制改革領(lǐng)域任務(wù)63項和生態(tài)文明體制改革領(lǐng)域工作臺賬19條,。開展輸配電價改革。推進按病種收費改革工作,。重新公布《雅安市市級公立醫(yī)院取消藥品加成改革醫(yī)療服務(wù)項目價格調(diào)整表》和完成《雅安市推進醫(yī)療服務(wù)價格改革工作方案》,;不斷加強區(qū)域合作。
4,、加強環(huán)境保護,,全面推進綠色發(fā)展,。
持續(xù)推進節(jié)能降碳工作;深入推進生態(tài)文明建設(shè),。加快推進試點示范建設(shè),,印發(fā)實施了《國家生態(tài)文明先行示范區(qū)建設(shè)2017年度計劃》,印發(fā)了《雅安市生態(tài)文明建設(shè)目標評價考核辦法》,。組織國家生態(tài)文明先行示范區(qū),、四川一名微晶科技股份有限公司、寶興縣雪山村美麗鄉(xiāng)村申報《四川綠色發(fā)展100例》,。組織四川雅安經(jīng)開區(qū)園區(qū)申報2017年年度省級循環(huán)化改造試點示范園區(qū),。
有序推進小水電整改。按照《四川省自然保護區(qū)專項督察突出問題整改總體推進方案》和《四川省自然保護區(qū)小水電問題整改工作方案》的有關(guān)規(guī)定,,制定了全市自然保護區(qū)小水電整改工作方案,,有序推進小水電整改工作,全市自然保護區(qū)范圍內(nèi)共有73個小水電,,已完成整改16個,,已關(guān)停29個,分類制定整改方案57個,;后植生態(tài)文明基礎(chǔ),,開展大熊貓國家公園體制試點工作。
5,、決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅,,社會事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。
扎實推進電力扶貧,。統(tǒng)籌推進電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與脫貧攻堅兩項工作,,爭取農(nóng)網(wǎng)改造升級資金約1.2億元,改造63個貧困村的電力設(shè)施,,全面鞏固提升貧困村電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平,,順利完成了今年的電力建設(shè)扶貧任務(wù),并已完成貧困村生活用電驗收工作,。
幫扶工作進展順利,;基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。能源方面,,修編完成了《雅安電網(wǎng)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》,。鍋浪蹺電站、出居溝電站主體工程加快推進,,新廟水電站項目已獲省發(fā)改委核準,。雅康高速公路主體工程加快推進;峨漢高速公路施工圖已獲審批,成雅快速通道項目已正式開工建設(shè),。滎經(jīng)龍蒼溝,、永興、干溪壩110千伏輸變電工程建成投運,,川藏鐵路雅安牽引站110千伏輸變電工程加快推進,。川藏鐵路成雅段雅安境內(nèi)征地拆遷工作全面完成,青崗灘特大橋等12個重點控制性工程路基,、隧道掘進,、橋涵主體工程等線下工程已經(jīng)基本完成,川藏鐵路成雅段雅安境內(nèi)今年預(yù)計完成投資7.5億元,,累計完成投資25.5億元,,完成建設(shè)任務(wù)的75%。積極配合做好雅康段鐵路可研報批和推進雅眉樂自鐵路規(guī)劃研究,,完善地方路網(wǎng)規(guī)劃,。
社會事業(yè)全面發(fā)展。積極參與《雅安市“十三五”醫(yī)養(yǎng)結(jié)合發(fā)展規(guī)劃》《雅安市國家級醫(yī)養(yǎng)結(jié)合試點市建設(shè)實施方案》等編制,,編報教育,、衛(wèi)生、文化,、民政,、就業(yè)、旅游等恢復(fù)振興計劃,,2017年爭取社會事業(yè)項目13個,,項目總投資19714萬元。
6,、持續(xù)正風肅紀,,大力加強機關(guān)作風建設(shè)。深入學習黨的十九大精神,,加強思想政治建設(shè),,嚴肅黨內(nèi)政治生活。強化主體意識,、壓實管黨治黨政治責任,。認真貫徹落實巡察制度。深化正風肅紀,,防止“四風”反彈,,嚴肅查處群眾身邊的不正之風和腐敗問題,重點整治違規(guī)插手工程建設(shè)的突出問題,,加強對易地扶貧搬遷項目,、石漠化綜合治理工程等中央投資項目工程資金管理,。持續(xù)深化“止懶治庸”,激勵干部擔當作為,。
二、部門概況
截至2017年末我委機構(gòu)數(shù)5個,,分別為委機關(guān)1個,、直屬單位2個(雅安市價格監(jiān)督檢查分局、雅安市成本調(diào)查與價格監(jiān)測分局)及全額撥款的事業(yè)單位2個(雅安市信息中心,、雅安市物價局價格認證中心),。
三、收支決算總體情況說明
2017年市發(fā)改委本年收入合計1097.93萬元,,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入1097.93萬元,,占100%。
2017年市發(fā)改委支出合計1355.90萬元,,其中:基本支出842.33萬元,,占62.12%;項目支出513.57萬元,,占37.88%,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收,、支總計3749.7萬元,。與2016年相比,財政撥款收,、支總計各減少749.15萬元,,下降16.65%。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1355.90萬元,,占本年支出合計的100%。與2016年相比,,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少125.56萬元,,下降8.5%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出1355.90萬元,,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1030.10萬元,,占75.97%;社會保障和就業(yè)支出125.06萬元,,占9.22%,;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出65.77萬元,占4.85%,;交通運輸支出12萬元,,占0.89%,;住房保障支出58.97萬元,占4.35%,;其他支出64萬元,,占4.72%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)發(fā)展和改革支出(款)行政運行(項): 支出決算為539.16萬元,,完成預(yù)算88.86%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是年中人員減少,相應(yīng)經(jīng)費隨之減少,。
一般公共服務(wù)(類)發(fā)展和改革支出(款)一般行政管理事務(wù)(項): 支出決算為52.94萬元,,完成預(yù)算44.12%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是,按照項目進度撥付,。
一般公共服務(wù)(類)發(fā)展和改革支出(款)戰(zhàn)略規(guī)劃與實施(項):支出決算為4.64萬元,,完成預(yù)算58%。該支出為日元還貸項目,,按照省信息中心要求支付,。
一般公共服務(wù)(類)發(fā)展和改革支出(款)社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃(項):支出決算為281.99萬元。其中,,當年預(yù)算為32.50萬元,,完成預(yù)算100%,剩余支出249.49萬元為2016年結(jié)余資金,。
一般公共服務(wù)(類)發(fā)展和改革支出(款)經(jīng)濟體制改革研究(項):支出決算為11.5萬元,,完成預(yù)算100%,
一般公共服務(wù)(類)發(fā)展和改革支出(款)物價管理(項):支出決算為0.71萬元,。該項支出金額為2016年結(jié)余資金,。
一般公共服務(wù)(類)發(fā)展和改革支出(款)事業(yè)運行(項):支出決算為53.36萬元,完成預(yù)算87.2%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是年中人員減少,,相應(yīng)經(jīng)費隨之減少。
一般公共服務(wù)(類)發(fā)展和改革支出(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出(項):支出決算為85.79萬元,。該項支出金額為2016年結(jié)余資金,。
2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項): 支出決算為22.78萬元,完成預(yù)算100%,。
社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項): 支出決算為98.29萬元,,完成預(yù)算100%。
社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項): 支出決算為3.99萬元,,完成預(yù)算100%,。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):支出決算為60.7萬元,完成預(yù)算100%,。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算為5.07萬元,,完成預(yù)算100%,。
4.交通運輸支出(類)鐵路運輸(款)其他鐵路運輸支出(項):支出決算為12萬元,完成預(yù)算100%,。
5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為58.97萬元,,完成預(yù)算100%。
其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):支出決算為64萬元,。該項支出金額為2016年結(jié)余資金,。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出842.33萬元,,其中:
人員經(jīng)費774.19萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼,、獎金、其他社會保障繳費,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、離休費,、退休費,、退職(役)費、生活補助,、獎勵金,、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出,。
公用經(jīng)費68.12萬元,,主要包括:辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、培訓費,、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出,。
七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為16.91萬元,完成預(yù)算31.03%,,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我委嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,、省委十項規(guī)定及我市相關(guān)規(guī)定,,厲行節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,,因公出國(境)費支出決算0萬元,,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算14.88萬元,,占88%,;公務(wù)接待費支出決算2.03萬元,占12%,。具體情況如下:
1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人,。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出14.88萬元,。其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,。截至2017年12月31日,,雅安市發(fā)展和改革委員會保有公務(wù)用車2輛,其中:轎車1輛,,越野車1輛,。
公務(wù)用車運行維護費支出14.88萬元。主要用于電價改革考察,、農(nóng)業(yè)水價綜合改革調(diào)研,、赴廣元、巴中,、成都等市考察先進經(jīng)驗,、參加國家發(fā)改委、省發(fā)改委召開的工作會議及機關(guān)及下屬事業(yè)單位開展日常工作等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。
公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2016年減少12.42萬元,,下降45.49%。減少的主要原因是自從2016年6月執(zhí)行車改政策以來,,公務(wù)用車由8輛減少為2輛,,相應(yīng)的公務(wù)用車運行費用隨之減少。
3.公務(wù)接待費支出2.03萬元,。主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費,、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待31批次,,227人次(不包括陪同人員),共計支出2.03萬元,,具體內(nèi)容包括:接待川發(fā)展來雅洽談PPP合作事宜,、省清源工程有限公司來雅開展檢查工作、大熊貓國家公園體制試點專題采訪,、省發(fā)改委,、各市(州)、區(qū)縣發(fā)改委,、省稽察辦等來雅調(diào)研,、稽察。
雅安市發(fā)展和改革委員會無外事接待,。
公務(wù)接待費支出決算比2016年減少1.13萬元,,下降35.76%。主要原因是我委嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,、省委十項規(guī)定及我市相關(guān)規(guī)定,厲行節(jié)約,,嚴格控制公務(wù)接待的范圍,、人數(shù)及標準。
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。
十,、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年度,雅安市發(fā)展和改革委員會機關(guān)運行經(jīng)費支出68.12萬元,,比2016年減少11.97萬元,,下降14.95%
(二)政府采購支出情況
2017年度,雅安市發(fā)展和改革委員會政府采購支出總額 17.92萬元,,均為政府采購貨物支出,。授予中小企業(yè)采購合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,,雅安市發(fā)展和改革委員會保有公務(wù)用車2輛,均為一般公務(wù)用車,;無單價50萬元以上通用設(shè)備和單價100萬元以上專用設(shè)備,。
(四)預(yù)算績效情況
1.績效目標管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求,,本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標管理,,共編制績效目標1個,,涉及財政資金92.02萬元,覆蓋率達到17.92%,。
2.部門整體支出績效自評開展情況,。
按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2017年整體支出開展績效自評,,自評得分93分,,存在的問題:一是內(nèi)部控制制度不夠完善,二是資產(chǎn)管理與預(yù)算管理結(jié)合不夠密切,,三是績效評價開展不夠細化,。下一步改進措施:一是完善內(nèi)部控制相關(guān)制度,二是加強對資產(chǎn)的管理,,把資產(chǎn)管理和預(yù)算管理結(jié)合起來,;三是細化部門整體支出績效目標。
2017年部門整體支出績效評價得分表
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 得分 |
部門決策(25分) | 目標任務(wù)(15分) | 相關(guān)性(5分) | 5 |
明確性(5分) | 5 | ||
合理性(5分) | 5 | ||
預(yù)算編制(10分) | 測算依據(jù)(5分) | 5 | |
目標管理(5分) | 5 | ||
綜合管理(30分) | 專項資金分配時限(2分) | 省級財力專項預(yù)算分配時限(1分) | 1 |
中央??罘峙浜弦?guī)率(1分) | 1 | ||
中期評估(2分) | 執(zhí)行中期評估(2分) | 1 | |
績效監(jiān)控(5分) | 預(yù)算執(zhí)行進度監(jiān)控(2分) | 2 | |
績效目標動態(tài)監(jiān)控(3分) | 2 | ||
非稅收入執(zhí)收情況(2分) | 非稅收入征收情況(1分) | 1 | |
非稅收入上繳情況(1分) | 1 | ||
資產(chǎn)管理(6分) | 資產(chǎn)管理信息化情況(2分) | 2 | |
行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況(2分) | 2 | ||
資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合(2分) | 1 | ||
內(nèi)控制度管理(2分) | 內(nèi)部控制度健全完整(2分) | 1 | |
信息公開(6分) | 預(yù)算公開(2分) | 2 | |
決算公開(2分) | 2 | ||
績效信息公開(2分) | 2 | ||
績效評價(5分) | 績效評價開展(2分) | 1 | |
評價結(jié)果應(yīng)用(3分) | 2 | ||
部門績效情況(45分) | 履職成效(20分) | 部門特性指標 | 20 |
雅安市城市信用建設(shè)水平在全國地級市排位中從258位升至66位,,位居四川省最前列。 | |||
2017年地區(qū)生產(chǎn)總值增長8% | |||
居民消費價格指數(shù)漲幅控制在3%以內(nèi) | |||
可持續(xù)發(fā)展能力(15分) | 重點改革(重點工作)完成情況(5分) | 5 | |
科技(制度,、方法,、機制等)創(chuàng)新(5分) | 4 | ||
人才培養(yǎng)(5分) | 5 | ||
滿意度(10分) | 協(xié)作部門滿意度(3分) | 3 | |
管理對象滿意度(3分) | 3 | ||
社會公眾滿意度(4分) | 4 |
3.部門自行組織績效評價開展情況。
我委對“十三五”規(guī)劃編制項目開展了整體支出績效評價,,得分為100分,,存在的問題:一是項目執(zhí)行還可以加強,二是“十三五”規(guī)劃編制成果作用發(fā)揮還需加強,。下一步改進措施:一是進一步加強規(guī)劃項目開展執(zhí)行,,二是強化“十三五”規(guī)劃編制成果運用,更大范圍公開規(guī)劃編制成果,,加強相關(guān)研究課題后續(xù)跟蹤,,將規(guī)劃過程更加緊密的融入到?jīng)Q策執(zhí)行中,提高“十三五”規(guī)劃編制成果的成效,。
2017年項目支出績效評價得分表
單位名稱/ 項目名稱 | “十三五”規(guī)劃編制工作 | |||
一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 分值 | 得分 |
(20分) |
(10分) |
必要性 | 5 | 5 |
可行性 | 5 | 5 | ||
(10) | 明確性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
(10分) |
(7分) | 資金分配 | 3 | 3 |
資金使用 | 4 | 4 | ||
(3分) | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | 3 | |
(特性指標70分) |
(20) | 完成數(shù)量 | 5 | 5 |
完成質(zhì)量 | 5 | 5 | ||
完成時效 | 5 | 5 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
(50分) 10 | 經(jīng)濟效益(可選項) | 40 | 40 | |
社會效益(可選項) | ||||
生態(tài)效益(可選項) | ||||
可持續(xù)效益(可選項) | ||||
公平效率(可選項) | ||||
使用效率(可選項) | ||||
10 | 10 | 10 | ||
總分 | 100 |
十一,、名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
4.一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。
一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。
一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)戰(zhàn)略規(guī)劃與實施(項):反映擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃,實施宏觀管理與調(diào)控等方面的支出,。
一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃(項):反映社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃方面的支出,。
一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)物價管理(項):反映物價管理方面的支出。
一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
一般公共服務(wù)發(fā)展與改革事務(wù)經(jīng)濟體制改革研究:反映經(jīng)濟體制改革研究方面的支出,。
一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外的其他發(fā)展和改革支出,。
5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行未歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映用于在職職工基本養(yǎng)老保險繳費方面的支出,。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映除上述項目以外其他用于行政單位離退休方面的支出,。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,,按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
交通運輸支出(類)鐵路運輸(款)其他鐵路運輸支出(項):反映除行政運行,、鐵路路網(wǎng)建設(shè)、鐵路還貸專項等項目以外其他用于鐵路運輸方面的支出,。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
9.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,。
10.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
11.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
14.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
附件:2017年部門決算公開附表
表1:收入支出決算總表
表1-1:收入總表
表1-2:支出總表
表2:財政撥款收入支出決算總表
表3:財政撥款支出決算明細表
表4:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表4-1:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
表4-2:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表4-3:一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
表4-4:一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表5:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表5-1:政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表6:國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標識碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號-1