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政府信息公開

雅安市財政投資評審中心2018年部門預算編制說明

來源:市財政局 發(fā)布時間:2018-03-09 17:34 瀏覽次數(shù): 字體: [ ] 收藏 打印

一、基本職能及主要工作

(一)市財政投資評審中心主要職責

承擔雅安市政府(財政)投資項目工程概算,、預算,、結算和決算的審查;政府招標標底的編制,、評審工作及財政專項資金項目的預算評審,、核查工作;負責雅安市政府(財政)投資基本建設項目的財政監(jiān)管工作,;開展財政支出績效評價和重大基本建設項目后評價等,。

(二) 市財政投資評審中心2018年工作要點

1.按照科學化、精細化管理要求,,各級財政投資的基建項目和專項支出項目做到應評盡評,。加快評審進度,優(yōu)質高效完成2018年重點項目的財評工作,。

2.進一步完善財政投資評審業(yè)務操作規(guī)范,,完善內控制度,從源頭上抓好評審質量,,不斷提高評審水平,。

3.做好對政府性投資重大基本建設項目的財政財務監(jiān)管工作,強化對項目投資與建設資金使用的監(jiān)督,,控制項目設計變更和施工變更,,嚴防項目超概。

4.配合市財政局完成財政支出重大項目的績效評價工作,。

5.強化服務意識,,提高工作效率,突出重點,,積極主動介入重點工程建設推進過程中出現(xiàn)的熱點,、難點問題,為重點工程保駕護航,。

6.加強廉政建設和風險防范工作,。深入貫徹落實黨風廉政建設責任制,規(guī)范評審行為,,完善運行程序,,強化監(jiān)督檢查。加強黨風廉政和職業(yè)道德教育,,增強評審人員的防腐,、反腐意識和服務意識。

7.完成上級和領導交辦的其他工作。

二,、部門預算單位構成

市財政投資評審中心預算單位1個,。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,,雅安市財政局所有收入和支出均納入部門預算管理,。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入,、其他收入,。支出包括:一般公共服務支出、外交支出,、教育支出,、科學技術支出、文化體育與傳媒支出,、社會保障和就業(yè)支出,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出,、農(nóng)林水支出,、交通運輸支出、住房保障支出,、國土海洋氣象等支出,。雅安市財政投資評審中心2018年收支總預算150.89萬元。

(一)收入預算情況

市財政投資評審中心2018年部門預算收入總數(shù)150.89萬元,,其中:一般公共預算撥款收入150.89萬元,,占100%。

(二)支出預算情況

2018年支出預算150.89萬元,,其中:基本支出110.89萬元,,占73.49%;項目支出40萬元,,占26.51%,。

四、財政撥款收支預算情況說明

市財政投資評審中心2018年財政撥款收支總預算150.89萬元,。

收入包括:本年一般公共預算撥款收入150.89萬元,。支出包括:一般公共服務支出122.36萬元、社會保障和就業(yè)支出13.75萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.53萬元、住房保障支出8.25萬元。

五,、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

市財政局2018年一般公共預算當年撥款150.89萬元,,因是新增一級預算單位,故無2017年比較數(shù)據(jù),。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出122.36萬元,,占81.09%;社會保障和就業(yè)支出13.75萬元,,占9.11%,;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.53萬元,占4.33%,;住房保障支出8.25萬元,,占5.47%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項):2018年預算數(shù)為122.36萬元,,主要用于:市財政投資評審中心正常運轉的基本支出,,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、水電費等日常公用經(jīng)費。

2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2018年預算數(shù)為13.75萬元,,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度后,,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):2018年預算數(shù)為6.53萬元,,主要用于:市財政投資評審中心基本醫(yī)療保險繳費支出,。

4.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2018年預算數(shù)為8.25萬元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出,。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市財政投資評審中心2018年一般公共預算基本支出110.89萬元,,其中:

人員支出97.69萬元,,主要包括:基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保障繳費、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出。

公用支出13.2萬元,,主要包括:辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、物業(yè)管理費、差旅費,、維修費,、租賃費、會議費,、培訓費,、公務接待費、勞務費,、工會經(jīng)費,、福利費、公車運行維護費,、其他商品和服務支出,。

七、“三公”經(jīng)費預算情況說明

市財政投資評審中心2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)15萬元,,其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,,公務接待費10萬元,公務用車購置及運行維護費5萬元(其中:公務用車運行維護費5萬元,、未安排公務用車購置費),。

(一)因公出國(境)經(jīng)費。

2018年雅安市財政局無因公出國(境)預算安排,。

(二)公務接待費

2018年公務接待費預算安排10萬元,。

2018年公務接待費計劃用于財政投資評審中心按規(guī)定公務接待的正常開支。

(三)公務用車購置及運行維護費

單位現(xiàn)有公務用車1輛,,其中:轎車1輛,。

2018年安排公務用車購置費0萬元。

2018年安排公務用車運行維護費5萬元,。用于1輛公務用車的燃油,、維修、保險等方面支出,。主要保障財政投資評審中心執(zhí)行公務活動下基層工作調研,,實施財政監(jiān)督檢查等工作的順利開展,。

八、政府性基金預算支出情況說明

市財政投資評審中心2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。

九,、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

市財政投資評審中心2018年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

十,、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費

2018年,市財政投資評審中心的運行經(jīng)費財政撥款預算為13.2萬元,。

(二)政府采購情況

2018年,,市財政投資評審中心安排政府采購預算25萬元,主要為辦公設備購置,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底,,市財政投資評審中心共有車輛1輛,其中,,省部級領導干部用車0輛,、定向保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套),。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)績效目標設置情況

2018年市財政投資評審中心無100萬元以上專用項目,。

十一,、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2.上年結轉:指以前年度尚未完成,,結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

3.一般公共服務(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項):指雅安市財政投資評審中心用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出,。

4.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):指市財政投資評審中心單位開展財政綜合業(yè)務,、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

5.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):指財政投資評審中心除上述項目外,,開展其他財政事務方面專門性工作任務的項目支出,。

6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出,。

8.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目外,,其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政投資評審中心用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出,。

10.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

11.基本支出:指為保證機構正常運轉,,完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

13.“三公”經(jīng)費:納入財政投資評審中心預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

14.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,。包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費一般設備購置費等費用開支,。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表(政府經(jīng)濟分類科目)

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

表6.2018年市級部門預算項目績效目標

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