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政府信息公開

四川省雅安市民政局2016年部門決算編制說明

來源:市民政局 發(fā)布時間:2017-09-15 11:21 瀏覽次數(shù): 字體: [ ] 收藏 打印

一,、基本職能及主要工作

(一)基本職能,。

1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關民政工作的方針政策和法律法規(guī),,擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、工作計劃和政策并組織實施和監(jiān)督檢查。

2.依法承擔全市對社會團體,、民辦非企業(yè)單位進行登記管理和監(jiān)察的責任,。

3.擬訂全市優(yōu)撫政策、標準和辦法,負責各類優(yōu)撫對象的優(yōu)待,、撫恤,、補助和國家機關工作人員傷亡撫恤工作。負責烈士褒揚工作,,組織和指導全市擁軍優(yōu)屬工作,,承擔全市擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領導小組的有關具體工作。

4.承擔全市退役士兵,、復員干部,、移交地方政府安置的軍隊離退休干部和軍隊無軍籍退休職工安置、管理,、服務工作,,指導退役士兵職業(yè)技能培訓和就業(yè)工作。

5.組織全市自然災害救助應急體系建設,,負責組織檢查并統(tǒng)一發(fā)布災情,,管理、分配中央和省,、市本級救災款物并監(jiān)督使用,,組織指導救災捐贈。

6.牽頭擬訂全市社會救助規(guī)劃,、政策和標準,,健全城鄉(xiāng)社會救助體系,負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障,、醫(yī)療救助,、臨時救助和生活無著人員的救助工作。

7.負責全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上行政區(qū)域的設立,、撤銷,、變更和政府駐地遷移以及地名命名,、更名的審核報批工作,。組織、指導全市行政區(qū)域界線的勘定和管理工作,,調處行政區(qū)域邊界爭議,,發(fā)布標準地名,規(guī)范地名標志的設置和管理,。

8.指導全市社區(qū)服務體系建設,,提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權建設的建議,指導村(居)民委員會開展民主選舉,、民主決策,、民主管理和民主監(jiān)督工作,指導全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務公開和村(居)務公開工作,,推動基層民主政治建設,。

9.擬訂全市社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、政策和標準。負責福利彩票管理工作,,組織指導社會捐贈工作,,推動社會慈善事業(yè)發(fā)展,指導老年人,、孤兒和殘疾人等特殊群體權益保障工作,。

10.負責全市推進婚俗和殯葬改革,指導婚姻,、殯葬,、救助服務機構管理工作。

11.會同有關部門擬訂全市社會工作發(fā)展規(guī)劃,、政策和職業(yè)規(guī)范,,推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設。

12.指導,、監(jiān)督全市民政事業(yè)經費的使用和管理,,負責民政統(tǒng)計管理工作。

13.承辦市政府交辦的其他事項,。

(二)主要工作,。

一是民政重建任務順利完成。我市民政系統(tǒng)總規(guī)項目已全面完工,,項目完工率達100%,,投資完成率達98%。二是民政脫貧攻堅穩(wěn)步推進,。從10月1日起,,將我市農村低保標準提高到3240元/年,實現(xiàn)低保線和扶貧線(3100元)“兩線合一”,,將7703名符合條件的建檔立卡貧困家庭人口納入了最低生活保障范圍,;扎實做好了對口聯(lián)系村扶貧工作。三是民政民生任務圓滿完成,。全面完成了醫(yī)療救助,、城鄉(xiāng)低保、養(yǎng)老服務體系建設,、居家養(yǎng)老服務以及農村低保對象特殊生活補貼和殘疾人生活補貼發(fā)放等民生任務,。四是民政救災救助、福利慈善事業(yè)全面發(fā)展,。扎實做好救災救助工作,,及時向建檔立卡貧困戶和其他困難群眾送上御寒過冬物資。完成了市級低收入家庭經濟狀況信息核對平臺建設。繼續(xù)實施高齡津貼制度,。發(fā)布了《雅安市“十三五”養(yǎng)老服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,,大力推進醫(yī)養(yǎng)結合試點工作,進一步加強慈善捐贈項目建設工作,。五是基層自治工作有力推進,。扎實推進村務公開工作,村務公開內容,、時間,、形式等進一步規(guī)范。啟動了全省第十屆村(居)民委員會換屆選舉工作,,積極開展農村社區(qū)建設試點工作,,積極推進示范創(chuàng)建工作,積極參與《雅安市新村聚居點管理條例》起草工作,。六是優(yōu)撫安置政策全面落實,。做好了優(yōu)待撫恤工作,優(yōu)撫對象“參合率”達100%,;高標準落實義務兵家庭優(yōu)待金,,優(yōu)待面保持100%;認真開展生活困難重點優(yōu)撫對象救助工作,;做好了退役士兵接收安置和職業(yè)技能培訓工作,;持續(xù)深化“雙擁在基層”活動和社會化擁軍工作。七是其他工作成效明顯,。做好了社會組織的日常登記管理,,加強社會組織黨建工作,開展了行業(yè)協(xié)會與行政機關的脫鉤試點工作和社會組織信用代碼登記換證工作,。認真組織實施第二次全國地名普查工作,,完成姚橋新區(qū)、大興新區(qū)新建街道和橋梁的命名工作,,完成4條省內市,、州間的行政區(qū)域界線聯(lián)檢工作,指導做好了部分縣(區(qū))撤鄉(xiāng)設鎮(zhèn)工作,。加強殯葬改革宣傳,,推進節(jié)地生態(tài)安葬,、綠色殯葬,,加強公墓管理情況檢查,加強救助管理機構規(guī)范化,、信息化和標準化建設,,開展農村留守兒童、留守婦女、老人的摸底排查工作,。認真開展婚姻,、收養(yǎng)登記工作,婚姻登記,、收養(yǎng)登記合格率均達100%,。扎實做好信訪維穩(wěn)和安全生產工作,成全年未發(fā)生一起安全生產事故,。

二,、部門概況

雅安市民政局下屬二級決算單位4個,全部為事業(yè)單位,。

三,、收支決算總體情況

2016年雅安市民政局本年收入合計19,471.58萬元,其中:財政撥款收入6,029.81萬元,,占31%,;上級補助收入293.00萬元,占2%,;事業(yè)收入6,387.39萬元,,占33%;其他收入6,761.38萬元,,占34%,。(餅狀圖)


2016年雅安市民政局本年支出合計19,967.54萬元,其中:基本支出7,072.46萬元,,占35%,;項目支出12,895.08萬元,占65%,。(餅狀圖)


四,、財政撥款收支決算情況

雅安市民政局2016年度財政撥款收支總決算10,975.43萬元。與2015年相比,,財政撥款收,、支總計各減少6,460.75萬元,下降37%,。(柱狀圖) 

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

雅安市民政局2016年度一般公共預算財政撥款支出5,429.26萬元,占本年支出合計的27%,。與2015年相比,,一般公共預算財政撥款減少3,312.52萬元,下降38%,。(柱狀圖)

 

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

雅安市民政局2016年一般公共預算財政撥款支出5,429.26萬元,,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出4,330.08萬元,,占80%;醫(yī)療衛(wèi)生支出120.56萬元,,占2%,;住房保障支出110.29萬元,占2%,;其他支出868.33萬元,,占16%。(餅狀圖)


(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

208-社會保障和就業(yè)(類)

20802-民政管理事務(款)

2080201-行政運行(項):2016年決算數(shù)為311.29萬元,,完成預算100%,; 

2080204-擁軍優(yōu)屬(項):2016年決算數(shù)為55.90萬元,完成預算100%,; 

2080207-行政區(qū)劃和地名管理(項):2016年決算數(shù)為22.57萬元,,完成預算100%; 

2080299-其他民政管理事務支出(項):2016年決算數(shù)為468.15萬元,,完成預算71%,,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老扶貧資金200萬元按照進度撥付;

20805-行政事業(yè)單位離退休(款):

20800504-未歸口管理的行政單位離退休(項):2016年決算數(shù)為13.74萬元,,完成預算100%,; 

20800505-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2016年決算數(shù)為179.38萬元,完成預算100%,;

20800599-其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):2016年決算數(shù)為58.43萬元,,完成預算100%;

20808-撫恤(款):

2080801-死亡撫恤(項):2016年決算數(shù)為115.27萬元,,完成預算100%,; 

2080899-其他優(yōu)撫支出(項):2016年決算數(shù)為51.70萬元,完成預算100%,; 

20809-退役安置(款):

2080901-退役士兵安置(項):2016年決算數(shù)為21.00萬元,,完成預算100%;

2080902-軍隊移交政府的離退休人員安置(項):2016年決算數(shù)為1,798.12萬元,,完成預算100%,; 

2080903-軍隊移交政府離退休人干部管理機構(項):2016年決算數(shù)為214.68萬元,完成預算100%,; 

2080904-退役士兵管理教育(項):2016年決算數(shù)為24.60萬元,,完成預算100%; 

2080999-其他退役安置支出(項):2016年決算數(shù)為2.80萬元,,完成預算100%,;

20810-社會福利(款):

2081001-兒童福利(項):2016年決算數(shù)為22.30萬元,完成預算100%,; 

2081002-老年福利(項):2016年決算數(shù)為15.72萬元,,完成預算100%,; 

2081005-社會福利事業(yè)單位(項):2016年決算數(shù)為655.22萬元,,完成預算100%,;

2081099-其他社會福利支出(項):2016年決算數(shù)為29.00萬元,完成預算100%,; 

20815-自然災害生活救助(款):

2081502-其他自然災害生活救助(項):2016年決算數(shù)為0.08萬元,,完成預算100%; 

20820-臨時救助(款):

2082002-流浪乞討人員救助支出(項):2016年決算數(shù)為267.56萬元,,完成預算100%,; 

20825-其他生活救助(款):

2082501-其他城市生活救助(項):2016年決算數(shù)為2.35萬元,完成預算100%,; 

20899-其他社會保障和就業(yè)支出(款):

2089901-其他社會保障和就業(yè)支出(項):2016年決算數(shù)為0.22萬元,,完成預算100%。 

210-醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類):

21004-公共衛(wèi)生(款):

2100409-重大公共衛(wèi)生專項(項):2016年決算數(shù)為15.24萬元,,完成預算100%,;

21005-醫(yī)療保障(款):

2100501-行政單位醫(yī)療(項):2016年決算數(shù)為24.62萬元,完成預算100%,; 

2100502-事業(yè)單位醫(yī)療(項):2016年決算數(shù)為80.70萬元,,完成預算100%。

221-住房保障支出(類):

22102-住房改革支出(款):

2210201-住房公積金(項):2016年決算數(shù)為110.29萬元,,完成預算100%,。

229-其他支出(類):

22999-其他支出(款):

2299901-其他支出(項):2016年決算數(shù)為868.33萬元,完成預算100%,。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

雅安市民政局2016年一般公共預算財政撥款基本支出1,700.06萬元,其中:

人員經費1,562.63萬元,,主要包括:基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、撫恤金,、生活補助,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費137.44萬元,,主要包括:辦公費,、印刷費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、物業(yè)管理費,、差旅費、維修(護)費,、租賃費,、會議費、培訓費,、公務接待費,、勞務費、工會經費,、福利費,、其他交通費、其他商品和服務支出,。

七,、“三公”經費財政撥款支出決算情況

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

雅安市民政局2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為29.32萬元,,完成預算100%,,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為22.88萬元,完成預算100%,;公務接待費支出決算為6.44萬元,,完成預算100%。2016年度“三公”經費支出決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少8.34萬元,,下降28%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少5.69萬元,,下降20%,,變動的主要原因是局機關進行了公車改革,厲行節(jié)約加強車輛管理等因素;公務接待費支出決算減少2.65萬元,,下降29%,,變動的主要原因是“4.20”地震項目不斷的完成,接待各地慈善組織來雅驗收捐贈災后重建項目人次有相應地減少,,公務接待厲行節(jié)約,,接待制度的不斷完善等原因,。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中,,公務用車購置及運行維護費支出決算22.88萬元,,占78%;公務接待費支出決算6.44萬元,,占22%,。具體情況如下(餅狀圖):


1.公務用車購置及運行維護費,。

2016年公務用車購置及運行維護費22.88萬元,其中:

全年公務用車未發(fā)生購置支出,。

公務用車運行維護費支出22.88萬元。主要用于開展災后重建,、社會救助,、養(yǎng)老服務、雙擁工作等所需的公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費支出等,。

2.公務接待費,。

2016年公務接待費6.44萬元。主要用于執(zhí)行公務,、開展業(yè)務活動開支的住宿費,、用餐費等。國內公務接待73批次,,805人,,共計支出6.44萬元,具體內容包括:各級工作人員業(yè)務工作聯(lián)系的住宿費,、工作餐,,以及“4.20”地震后各地慈善組織來雅進行援建項目驗收工作的接待支出等。

八,、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

雅安市民政局2016年使用政府性基金預算財政撥款支出621.49萬元,,主要是福利彩票公益金。

九,、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況,。

2016年度,雅安市民政局機關運行經費支出58.10萬元,,比2015年減少11.79萬元,,下降17%。

(二)政府采購支出情況,。

2016年度,,雅安市民政局政府采購支出總1,069.38萬元,,其中:政府采購貨物支出999.88萬元、政府采購工程支出69.50萬元,。主要用于雅安市社會福利院后勤保障樓會議室項目46.69萬元,,雅安市兒童福利院休養(yǎng)區(qū)用品采購項目117.02萬元,雅安市社會福利院后勤保障樓廚房設備采購項目54.52萬元,,雅安市兒童福利院電器設備采購項目116.47萬元,。雅安市兒童福利院兒童多感官康復訓練系統(tǒng)采購項目79.5萬元。第四人民醫(yī)院新院CT等醫(yī)療設備的購置,,政府采購工程用于大興新院天然氣接入安裝項目622.17萬元,低保服務平臺建設等辦公設備采購33.01萬元,。

(三)國有資產占有使用情況。

截至2016年12月31日,,雅安市民政局共有車輛20輛,,其中:一般公務用車3輛;單價50萬元以上通用設備2臺(套),,單價100萬元以上專用設備1臺(套),。

(四)預算績效情況。

按照預算績效管理要求,,本部門對2016年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,,共編制績效目標1個,涉及財政資金28萬元,,覆蓋率達到100%,。根據(jù)相關要求開展了項目績效自評,自評結果得分98分,。

實施過程中嚴格按照《四川省流浪乞討人員救助補助資金管理辦法》進行資金管理,,在會計核算及賬務處理過程中能做到嚴格執(zhí)行財務管理制度,財務處理及時,、會計核算規(guī)范,,無擠占、挪用行為和救助管理工作辦法和規(guī)范,,認真開展項目工作,。在開展“夏季送清涼”、“冬季送溫暖”等專項救助時,,能嚴格按照相關政府采購法及有關規(guī)定通過政府購買服務方式進行,。2016年救助受助人員1576人次。通過開展救助專項工作,,使廣大流浪乞討人員,、未成年人得到了及時救助,受益人數(shù)不斷增加。在為他們的生活保障,、醫(yī)療康復及安全返鄉(xiāng)等方面提供無償救助的同時,,也使救助工作得到了進一步的拓展和完善。

十,、名詞解釋

1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金,。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經營收入”,、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金,。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.社會保障和就業(yè)(類)民政管理事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

8.社會保障和就業(yè)(類)民政管理事務(款)擁軍優(yōu)屬(項):指開展擁軍優(yōu)屬活動的支出。

9.社會保障和就業(yè)(類)民政管理事務(款)行政區(qū)劃和地名管理(項):指行政區(qū)劃界線勘定,、維護,,以及行政區(qū)劃和地名管理支出。

10.社會保障和就業(yè)(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項):指民政部門接待來訪,、法制建設,、政策宣傳的支出,以及開展優(yōu)撫安置,、救災減災,、社會救助、社會福利,、婚姻登記,、社會事務、信息化建設等專項業(yè)務的支出,。

11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出,。

12.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

13.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):指除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

14.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):指按規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤以及喪葬補助費。

15.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項):指除上述項目以包其他用于優(yōu)撫方面的支出。

16.社會保障和就業(yè)(類)退役安置(款)退役士兵安置(項):指按規(guī)定用于傷殘義務兵的一次性建房補助,,對符合條件的退役士兵,、轉業(yè)士官的安置支出。

17.社會保障和就業(yè)(類)退役安置(款)軍隊移交政府的離退休人員安置(項):指移交政府的軍隊離退休人員安置支出,。

18.社會保障和就業(yè)(類)退役安置(款)軍隊移交政府離退休人干部管理機構(項):指民政部門管理的軍隊移交政府安置的離退休干部管理機構列入事業(yè)編制人員經費,、公用經費以及管理機構用房建設經費等支出。

19.社會保障和就業(yè)(類)退役安置(款)退役士兵管理教育(項):指退役士兵職業(yè)教育,、轉業(yè)士官待分配期間管理教育,、醫(yī)療等支出。

20.社會保障和就業(yè)(類)退役安置(款)其他退役安置支出(項):指除上述項目以外其他用于退役安置方面的支出,。

21.社會保障和就業(yè)(類)社會福利(款)兒童福利(項):指對兒童提供福利服務方面的支出,。

22.社會保障和就業(yè)(類)社會福利(款)老年福利(項):指對老年人提供福利服務方面的支出。

23.社會保障和就業(yè)(類)社會福利(款)社會福利事業(yè)單位(項):指民政部門舉辦的社會福利事業(yè)單位的支出,,以及對集體社會福利事業(yè)單位的補助費,。

24.社會保障和就業(yè)(類)社會福利(款)其他社會福利支出(項):指除上述項目以外其他用于社會福利方面的支出。

25.社會保障和就業(yè)(類)自然災害生活救助(款)其他自然災害生活救助(項):指地方預算安排的解決受災群眾吃,、穿,、住等困難的救濟費和發(fā)生自然災害時的搶救、轉移,、安置,、治病等支出,以及為抵御自然災害而設立的地方救災儲備物資采購資金,。

26.社會保障和就業(yè)(類)臨時救助(款)流浪乞討人員救助支出(項):指用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機構的運轉支出,。

27.社會保障和就業(yè)(類)其他生活救助(款)其他城市生活救助(項):指除最低生活保障、臨時救助,、特困人員供養(yǎng)外,,用于城市生活困難居民生活救助的其他支出。

28.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出,。

29.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生專項(項):指基本公共衛(wèi)生服務支出,。

30.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,,按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

31.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費,,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費經費,,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經費。

32.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

32.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):指除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

33.結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金,。

34.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,,需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

35.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

36.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

37.經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

38.“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

39.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:1.財決公開表1.  收入支出決算總表

2.財決公開表1-1.收入決算表

3.財決公開表1-2.支出決算表

4.財決公開表2. 財政撥款收入支出決算表

5.財決公開表3.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.財決公開表3-1.一般公共預算財政撥款支出決算明細表

7.財決公開表3-2.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

8.財決公開表3-3.一般公共預算財政撥款項目支出決算表

9.財決公開表3-4.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

10.財決公開表4.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

11.財決公開表4-1.政府性基金預算財政撥款三公”經費支出決算表

12.財決公開表5.國有資本經營預算支出決算表

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