一、職能簡介
(一)參與實施衛(wèi)生計生科研項目,、新技術(shù)評估管理,、人才專業(yè)評價和人才項目實施、重點(diǎn)科研基地建設(shè),。
(二)承擔(dān)本市執(zhí)業(yè)醫(yī)師,、護(hù)士以及各類衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試相關(guān)考務(wù)工作。
(三)承擔(dān)全市衛(wèi)生專業(yè)職稱評審和衛(wèi)生職業(yè)技能鑒定等事務(wù)性工作,。
(四)負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生人才培訓(xùn),,衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育和進(jìn)修管理工作。
(五)承擔(dān)全市城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生對口支援管理,、培訓(xùn)等工作,。
(六)負(fù)責(zé)全市基本公共衛(wèi)生服務(wù)避孕藥具計劃編制、下達(dá)分配,、藥具調(diào)撥,、倉儲管理、質(zhì)量管理及不良反應(yīng)監(jiān)測等管理與服務(wù)工作,。
(七)協(xié)助艾滋病防治相關(guān)工作,。
(八)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作,。
(九)完成雅安市衛(wèi)生健康委員會交辦的其他任務(wù),。
二、2021年重點(diǎn)工作
(一)深化合作,,提升團(tuán)隊素質(zhì),。加強(qiáng)與省、成都衛(wèi)生人才服務(wù)中心,,雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院的溝通交流,,強(qiáng)化隊伍建設(shè)。在人才培訓(xùn)培養(yǎng),、考試考務(wù)管理,、衛(wèi)生職稱評價評審等方面深入合作,構(gòu)筑共建共享,、務(wù)實共贏的長效合作機(jī)制,。
(二)優(yōu)化服務(wù),圓滿完成考試工作,。夯實考試軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),,優(yōu)化考試服務(wù)流程,從嚴(yán)從實考務(wù)管理,;圓滿完成雅安考點(diǎn)6000+人次審核,、9000+人次考試工作,,輻射攀枝花、甘孜,、涼山,,保持全省優(yōu)秀考點(diǎn)第一方陣。
(三)彌補(bǔ)短板,,提升衛(wèi)生服務(wù)能力,。一是多形式宣講、解讀衛(wèi)生人才政策,,完善我市衛(wèi)生人員個人職業(yè)規(guī)劃,,引導(dǎo)專業(yè)技術(shù)人員回歸臨床、做實業(yè)績,。二是加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育和進(jìn)修的規(guī)范化管理,,指導(dǎo)進(jìn)修基地完善基地內(nèi)涵建設(shè),強(qiáng)化制度落實和考核管理,;三是加強(qiáng)對口支援監(jiān)管和督導(dǎo)考核,,注重成效評估。
(四)全域覆蓋,,完善基本公衛(wèi)藥具服務(wù),。實施以藥具綜合管理服務(wù)平臺為基礎(chǔ),自助發(fā)放機(jī)和掃二維碼人工發(fā)放點(diǎn)為依托的“互聯(lián)網(wǎng)+藥具發(fā)放”新模式,,全域全時段服務(wù)群眾,。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,,雅安市衛(wèi)生健康與人才服務(wù)中心(以下簡稱“市衛(wèi)生人才服務(wù)中心”)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理,。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入75.73萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)34.79萬元,;政府性基金預(yù)算撥款收入,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入均無,;支出包括:社會保障和就業(yè)支出7.79萬元,衛(wèi)生健康支出95.89萬元,,住房保障支出6.85萬元,。市衛(wèi)生人才服務(wù)中心2021年收支預(yù)算總數(shù)110.52萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少59.11萬元,主要原因是2021年上年結(jié)轉(zhuǎn)減少61.25萬元,。
(一)收入預(yù)算情況
市衛(wèi)生人才服務(wù)中心2021年收入預(yù)算110.52萬元,,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)34.79萬元,占31.48%;一般公共預(yù)算撥款收入75.73萬元,,占68.52%,;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,,占0%,;事業(yè)收入0萬元,占0%,;其他收入0萬元,,占0%;上級補(bǔ)助收入0萬元,,占0%,。
(二)支出預(yù)算情況
市衛(wèi)生人才服務(wù)中心2021年支出預(yù)算110.52萬元,其中:基本支出75.73萬元,,占68.52%,;項目支出34.79萬元,占31.48%.,。
四,、財政撥款收支預(yù)算情況說明
市衛(wèi)生人才服務(wù)中心2021年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)110.52萬元,比2020年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少61.25萬元,主要原因是2021年上年結(jié)轉(zhuǎn)減少61.25萬元,。收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入75.73萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)34.79萬元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出7.79萬元,,衛(wèi)生健康支出95.89萬元,,住房保障支出6.85萬元。
五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
市衛(wèi)生人才服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款75.73萬元,,比2020年預(yù)算數(shù)增加2.14萬元,主要原因是晉升調(diào)資等人員經(jīng)費(fèi)增加所致,。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
市衛(wèi)生人才服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款75.73萬元,,其中:社會保障和就業(yè)支出7.79萬元,占10.29%,;衛(wèi)生健康支出61.10萬元,,占80.68%;住房保障支出6.85萬元,,占9.05%,。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1. 社會保障和就業(yè)支出2021年預(yù)算數(shù)為7.79萬元,主要用于:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出,。
2. 衛(wèi)生健康支出2021年預(yù)算數(shù)為61.10萬元,,主要用于:計劃生育機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出55.67萬元,事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出5.42萬元。
3. 住房保障支出2021年預(yù)算數(shù)為6.85萬元,,主要用于:住房公積金繳費(fèi),。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
市衛(wèi)生人才服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算基本支出75.7297萬元,,其中:人員經(jīng)費(fèi)69.2617萬元,,主要包括:基本工資26.9916萬元,津貼補(bǔ)貼1.5432萬元,,績效工資20.13萬元,,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)7.7864萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)5.4212萬元,,其他社會保障繳費(fèi)0.5355萬元,,住房公積金6.8478萬元,獎勵金(獨(dú)生子女費(fèi))0.006萬元,。
公用經(jīng)費(fèi)6.468萬元,,主要包括:辦公費(fèi)0.4萬元,水費(fèi)0.05萬元,,電費(fèi)0.5萬元,,郵電費(fèi)0.1萬元,物業(yè)管理費(fèi)0.5萬元,,差旅費(fèi)0.3萬元,,培訓(xùn)費(fèi)1.03萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.25萬元,,工會經(jīng)費(fèi)0.9733萬元,,福利費(fèi)0.8098萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.4萬元,,其他商品和服務(wù)支出1.1549萬元,。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明
市衛(wèi)生人才服務(wù)中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)0.65萬元,,其中:公務(wù)接待費(fèi)0.25萬元,,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.4萬元,因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,。
(一)公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算增長150%,。主要原因是防疫常態(tài)化下業(yè)務(wù)工作恢復(fù),督查增加,。
2021年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于衛(wèi)生人才評價,、對口支援及藥具服務(wù)督查接待。
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算下降20%,。主要原因是市衛(wèi)生人才服務(wù)中心盡量減少公車使用,。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,,其中:轎車1輛。
2021年無公務(wù)用車購置計劃,。
2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.4萬元,,用于1輛公務(wù)用車燃油、維修,、保險等方面支出,,主要保障衛(wèi)生人才評價、對口支援及藥具服務(wù)等工作開展,。
(三)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)較2021年預(yù)算與2020年預(yù)算持平,,為0,。
八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明
市衛(wèi)生人才服務(wù)中心2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
市衛(wèi)生人才服務(wù)中心2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
市衛(wèi)生人才服務(wù)中心為事業(yè)單位,,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
(二)政府采購情況
市衛(wèi)生人才服務(wù)中心2021年無政府采購項目,未安排政府采購預(yù)算,。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底,,市衛(wèi)生人才服務(wù)中心共有車輛1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套),。
2021年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。
(四)預(yù)算績效情況
2021年市衛(wèi)生人才服務(wù)中心開展績效目標(biāo)管理的項目0個,涉及預(yù)算0萬元,。
十一,、名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。
3.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。
4.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
6.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
8.社會保障和就業(yè)(208類)05(款)行政事業(yè)單位離退休02(項):指事業(yè)單位離退。
社會保障和就業(yè)(208類)05(款)行政事業(yè)單位離退休05(項):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出
9. 衛(wèi)生健康支出(210類)11(款)行政事業(yè)單位醫(yī)療02(項):指事業(yè)單位醫(yī)療,。
衛(wèi)生健康支出(210類)99(款)其他衛(wèi)生健康支出99(項):指其他衛(wèi)生健康支出,。
10.住房保障(類)02(款)住房改革支出01(項):指住房公積金。
11.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
附件:表1.單位收支總表
表1-1.單位收入總表
表1-2.單位支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)
表3.一般公共預(yù)算支出表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.單位預(yù)算項目績效目標(biāo)表(2021年度)
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
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