為推進(jìn)審計查出問題的整改工作,蘆山縣審計局強化“五個抓手”,不斷完善審計整改機制、強化審計結(jié)果運用、擴(kuò)大審計監(jiān)督范圍、創(chuàng)新方法舉措,促進(jìn)審計整改成效全面提升。
一是建立檢查機制,推動整改進(jìn)展。建立《蘆山縣審計局審計發(fā)現(xiàn)問題整改檢查制度(試行)》,進(jìn)一步完善和規(guī)范審計整改程序,努力提高審計整改效果,按照“制定整改方案、跟蹤檢查整改實施、報告整改結(jié)果、研究整改落實、督查整改效果、追究整改責(zé)任、公告整改結(jié)果”等程序,建立健全整改工作機制。
二是建立“三張清單”,明確整改責(zé)任。針對近兩年來審計查出的245個問題,按照發(fā)現(xiàn)問題的來源渠道,建立審計項目問題清單、責(zé)任清單、整改清單,明確審計整改責(zé)任。首先按照問題來源分為審計署、審計廳和縣本級;其次按照單位分為縣級各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道);再次按照臺賬管理分為項目總臺賬和未整改問題臺賬。通過上述分類,隨時了解掌握審計問題整改進(jìn)展動態(tài)。
三是加強整改監(jiān)督,提升整改時效。對被審計單位存在的問題進(jìn)行全面梳理,逐條逐項列出整改任務(wù)清單,確定問題整改期限,對賬銷號,督促問題整改。對整改落實證明材料不充分的,派員會同項目組長到被審計單位實地檢查指導(dǎo),提出針對性建議;對按期不能落實整改的單位發(fā)送《關(guān)于督促及時整改審計發(fā)現(xiàn)問題的提醒函》,要求在規(guī)定期限內(nèi)加快整改,書面反饋整改落實情況。
四是強化結(jié)果運用,形成監(jiān)督合力。為進(jìn)一步推動審計整改工作,提高被審計單位對審計發(fā)現(xiàn)問題整改的自覺性和主動性,我局建立審計發(fā)現(xiàn)問題整改結(jié)果綜合運用機制,充分發(fā)揮縣委組織部、縣紀(jì)委監(jiān)委、縣委巡察辦等監(jiān)督單位作用,針對敷衍整改或整改不及時的單位和個人,采取向分管縣級領(lǐng)導(dǎo)送呈審計整改提醒函、通報、約談、追責(zé)問責(zé)等措施,促進(jìn)審計整改任務(wù)圓滿完成,并將審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況納入被審計單位綜合考核、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查和領(lǐng)導(dǎo)班子成員述職述廉的重要內(nèi)容,作為相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部考核、任免、獎懲的重要依據(jù),充分發(fā)揮審計應(yīng)有的監(jiān)督作用。
五是定期向人大報告,升華審計整改。根據(jù)《中華人民共和國審計法》和蘆山縣人大常委會要求,蘆山縣審計局于每年年底將審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況進(jìn)行梳理,形成專項匯報材料向縣人大進(jìn)行專題匯報,由縣人大對審計發(fā)現(xiàn)問題整改不力的單位進(jìn)行質(zhì)詢,促使相關(guān)單位加快問題整改進(jìn)程。
通過上述措施,提高了被審計單位對審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作的認(rèn)識,審計整改成效明顯提高,對促進(jìn)被審計單位健全內(nèi)部控制制度、規(guī)范財務(wù)收支行為、改進(jìn)資金管理和提高經(jīng)濟(jì)效益、堵塞制度漏洞起到了積極作用。近兩年來,我局審計查出問題245個,已完成整改問題237個;審計決定問題29個,已執(zhí)行完成29個;審計移送問題線索5條,已辦理5條。
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