為推進審計查出問題的整改工作,,蘆山縣審計局強化“五個抓手”,不斷完善審計整改機制,、強化審計結(jié)果運用,、擴大審計監(jiān)督范圍、創(chuàng)新方法舉措,,促進審計整改成效全面提升,。
一是建立檢查機制,,推動整改進展。建立《蘆山縣審計局審計發(fā)現(xiàn)問題整改檢查制度(試行)》,,進一步完善和規(guī)范審計整改程序,,努力提高審計整改效果,按照“制定整改方案,、跟蹤檢查整改實施,、報告整改結(jié)果、研究整改落實,、督查整改效果,、追究整改責任、公告整改結(jié)果”等程序,,建立健全整改工作機制,。
二是建立“三張清單”,明確整改責任,。針對近兩年來審計查出的245個問題,,按照發(fā)現(xiàn)問題的來源渠道,建立審計項目問題清單,、責任清單,、整改清單,明確審計整改責任,。首先按照問題來源分為審計署,、審計廳和縣本級;其次按照單位分為縣級各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道),;再次按照臺賬管理分為項目總臺賬和未整改問題臺賬,。通過上述分類,隨時了解掌握審計問題整改進展動態(tài),。
三是加強整改監(jiān)督,,提升整改時效。對被審計單位存在的問題進行全面梳理,,逐條逐項列出整改任務清單,,確定問題整改期限,對賬銷號,,督促問題整改,。對整改落實證明材料不充分的,派員會同項目組長到被審計單位實地檢查指導,,提出針對性建議,;對按期不能落實整改的單位發(fā)送《關于督促及時整改審計發(fā)現(xiàn)問題的提醒函》,要求在規(guī)定期限內(nèi)加快整改,,書面反饋整改落實情況,。
四是強化結(jié)果運用,,形成監(jiān)督合力。為進一步推動審計整改工作,,提高被審計單位對審計發(fā)現(xiàn)問題整改的自覺性和主動性,,我局建立審計發(fā)現(xiàn)問題整改結(jié)果綜合運用機制,充分發(fā)揮縣委組織部,、縣紀委監(jiān)委,、縣委巡察辦等監(jiān)督單位作用,針對敷衍整改或整改不及時的單位和個人,,采取向分管縣級領導送呈審計整改提醒函,、通報、約談,、追責問責等措施,,促進審計整改任務圓滿完成,并將審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況納入被審計單位綜合考核,、黨風廉政建設責任制檢查和領導班子成員述職述廉的重要內(nèi)容,,作為相關領導干部考核、任免,、獎懲的重要依據(jù),,充分發(fā)揮審計應有的監(jiān)督作用。
五是定期向人大報告,,升華審計整改,。根據(jù)《中華人民共和國審計法》和蘆山縣人大常委會要求,蘆山縣審計局于每年年底將審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況進行梳理,,形成專項匯報材料向縣人大進行專題匯報,,由縣人大對審計發(fā)現(xiàn)問題整改不力的單位進行質(zhì)詢,促使相關單位加快問題整改進程,。
通過上述措施,,提高了被審計單位對審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作的認識,,審計整改成效明顯提高,,對促進被審計單位健全內(nèi)部控制制度、規(guī)范財務收支行為,、改進資金管理和提高經(jīng)濟效益,、堵塞制度漏洞起到了積極作用。近兩年來,,我局審計查出問題245個,,已完成整改問題237個;審計決定問題29個,,已執(zhí)行完成29個,;審計移送問題線索5條,,已辦理5條。